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老師,職工薪酬調(diào)整明細(xì)表里實(shí)際發(fā)生額是指22年應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)嗎?包括23年5月31日之前發(fā)放的22年的應(yīng)發(fā)工資嗎?謝謝
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/19 20:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是指的22年應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù),包括23年5月31日之前發(fā)放的22年的應(yīng)發(fā)工資。
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老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)招待費(fèi)扣除基數(shù)是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入+銷售未完工產(chǎn)品的收入-銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入,老師請問,銷售未完工產(chǎn)品的收入是指的預(yù)收賬款本年貸方發(fā)生數(shù)/1+稅率嗎?銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入指的是當(dāng)年預(yù)收賬款借方數(shù)嗎?
岳老師
??|
提問時(shí)間:09/03 21:29
#稅務(wù)#
不是您理解這樣的。就是:主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入
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老師,您好,我想問下單位自己生產(chǎn)的產(chǎn)品福利發(fā)放給員工是不是不用交增值稅,單位外購產(chǎn)品福利發(fā)放給員工是不是要交增值稅?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:02/26 21:34
#稅務(wù)#
你好,自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給員工需要繳納增值稅,外購不用
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工資一萬元要交多少稅? 應(yīng)納稅所得額=(月收入-五險(xiǎn)一金-起征點(diǎn)-依法確定的其他扣除-專項(xiàng)附加扣除)*適用稅率-速算扣除數(shù);實(shí)發(fā)工資月收入10000元,起征點(diǎn)5000元;其他扣除0元;專項(xiàng)附加扣除0元;適用稅率10%;速算扣除數(shù)210元。 稅額=(10000-5000)×10%-210=290元。也就是說,稅后工資是9710元。 這個(gè)210是怎么得來的呢?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/17 16:05
#稅務(wù)#
你題目計(jì)算用的稅率表不是你發(fā)的這個(gè),你是要計(jì)算非居民個(gè)稅那嗎?
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老師,個(gè)人向銀行購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的利息收入要交增值稅嗎?一般不交是因?yàn)槔⑹杖霙]超過10w,還是本身是不需要交的
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:10/05 16:59
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不需要的,本身就不用
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景區(qū)行業(yè),對方把錢給我提前付過來了,我作為銷售方把發(fā)p給對方開過去了,但是對方還沒有過來享受服務(wù),只用3萬還有10萬沒用,這種能全額開嗎?
玲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:42
#稅務(wù)#
不能全額開票的全額開票,必須開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
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勞務(wù)派遣公司代繳的個(gè)稅 怎么支付給他們 賬務(wù)怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/27 15:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 這樣
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問題03:請問這個(gè)卷煙的消費(fèi)稅怎么計(jì)算? 問題04:酒類的消費(fèi)稅怎么計(jì)算 我每次在這個(gè)2個(gè)卷煙,酒類的消費(fèi)稅計(jì)算錯誤,請老師幫講解一下,謝謝
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/27 13:55
#稅務(wù)#
你好請把題目完整發(fā)一下看看
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老師你好!領(lǐng)導(dǎo)名下個(gè)體戶開票,把我加進(jìn)辦稅人員,會不會有風(fēng)險(xiǎn),被查等等。
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/24 21:38
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,你好,不會的,這種情況 不會的
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開票金額和合同金額對不上(開票金額小于合同金額,差額一千多)。這種情況可以嗎,或者后續(xù)再開一點(diǎn)金額出來和合同里面的金額對上,這樣行嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:07/04 10:56
#稅務(wù)#
您好,這種情況是可以的
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自行開發(fā)的支出已在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的無形資產(chǎn),I不得計(jì)算攤銷費(fèi)用扣除,這句話怎么理解 ?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:08/18 15:08
#稅務(wù)#
你好; “自行開發(fā)的支出已在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的無形資產(chǎn)”——這句話說明,雖然是自己開發(fā)的無形資產(chǎn),但是已經(jīng)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;所以不能再計(jì)算攤銷費(fèi)用扣除的
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老師,知道稅負(fù)率是千分之1.2,毛利率0.01,成本有材料和銷售運(yùn)費(fèi),,銷售收入100,材料96稅點(diǎn)13,運(yùn)費(fèi)是9個(gè)點(diǎn),怎么算出運(yùn)費(fèi)是多少。所得稅稅率是萬分之一
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/04 09:02
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,稍等一下的
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怎么區(qū)分村委會作為股東 是企業(yè)身份投資的公司還是作為個(gè)人 有什么法律條文
安妮&老師
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提問時(shí)間:08/21 20:34
#稅務(wù)#
企業(yè)股東身份,一般看其主體資格,企業(yè)身份,需要在工商部門登記注冊,個(gè)人則指的是自然人個(gè)人,村委會作為股東,股東類型可選其他
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老師,公司出售二手房土增稅要怎么繳納呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/23 22:59
#稅務(wù)#
您好,請問一下有利潤的吧
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請問一下紅圈里面數(shù)是怎么算的,這道題的稅率是2019之后的嗎?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:06/19 17:15
#稅務(wù)#
這個(gè)速算扣除算,應(yīng)該是換算成月份了
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老師,招待費(fèi)主要包括哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/26 16:41
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括: 1、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而宴請或工作餐的開支; 2、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要贈送紀(jì)念品的開支; 3、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的旅游景點(diǎn)參觀費(fèi)和交通費(fèi)及其他費(fèi)用的開支; 4、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費(fèi)開支。
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問題01:為什么計(jì)提的減值準(zhǔn)備不能轉(zhuǎn)回? 問題02:老師請問:如果公司利潤表:銷售收入含稅,銷售成本都是含稅記賬,會造成凈利潤低估?還會有那些影響?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:02/27 11:21
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍后~
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老師我這有個(gè)單位,他們有個(gè)房產(chǎn),房產(chǎn)證一直沒有辦下來,但是從2018年開始他們就出租收取租金了,當(dāng)時(shí)合同是和村委會簽的,出租20年。2019年成立了合作社,租金就收到合作社了(合同沒有重簽),但是賬是2020年才開始做,我現(xiàn)在要補(bǔ)交從租計(jì)征的房產(chǎn)稅,應(yīng)該從哪一年開始補(bǔ)交?
田恬老師
??|
提問時(shí)間:02/26 23:28
#稅務(wù)#
是購入的商品房嗎。從交付的次月就要開始交房產(chǎn)稅。如果是2018年開始出租,那就要從合同簽訂的租期也就是2018年開始從租計(jì)征房產(chǎn)稅。
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數(shù)電發(fā)票中,跨地市標(biāo)志選項(xiàng)是和否,是什么意思?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:28
#稅務(wù)#
跨地(市)標(biāo)志是指服務(wù)提供商是否支持代開跨?。ㄊ校┑陌l(fā)票服務(wù)。這個(gè)標(biāo)志指開具發(fā)票的地點(diǎn)是否與發(fā)票使用者的所在地不在同一?。ㄊ校?。如果提供商支持跨?。ㄊ校┺k理發(fā)票業(yè)務(wù),則可以選擇“是”;如果提供商不支持跨?。ㄊ校┺k理發(fā)票業(yè)務(wù),則應(yīng)該選擇“否”
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大額存單和結(jié)構(gòu)性存款利息收入分別需要繳納增值稅嗎?為什么?是否有法規(guī)依據(jù)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/09 13:37
#稅務(wù)#
大額存單利息不要交稅。因?yàn)榇箢~存單是屬于銀行存款的一種,存款的利息收入屬于不征收增值稅項(xiàng)目,無需交稅
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求解答會計(jì)
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:06/19 18:55
#稅務(wù)#
你好 1,進(jìn)銷差價(jià)率=(60萬+400萬—300萬)/(180萬+400萬) 2,當(dāng)月銷售商品的實(shí)際成本=500萬*(1—進(jìn)銷差價(jià)率) 3,當(dāng)月庫存商品余額=180萬+400萬—500萬 4,結(jié)存庫存商品的成本=(180萬+400萬—500萬)*(1—進(jìn)銷差價(jià)率) 5,進(jìn)銷差價(jià)賬戶余額=(180萬+400萬—500萬)*進(jìn)銷差價(jià)率
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就是說: 1.增值稅一般納稅人申報(bào)表,.一般情況下,33欄“其中:欠繳稅額”應(yīng)該是0,是嗎? 2.在上期欠稅時(shí),因?yàn)?0欄是0,導(dǎo)致27欄本期已繳稅額變小,從而這個(gè)欠稅就體現(xiàn)在33欄“其中:欠繳稅額”里面,是嗎? 3.以后清繳稅款時(shí),因?yàn)?1欄有清繳欠稅數(shù)據(jù),從而使27欄變大,進(jìn)而使33欄變小,是嗎? 4.就是說27、30、31、33欄,都不參與計(jì)算本期應(yīng)納稅額,是嗎?這些欄的意義是什么?是為了計(jì)算企業(yè)開業(yè)以來累計(jì)欠繳稅款多少嗎?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:34
#稅務(wù)#
您好,同學(xué),請稍等下
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財(cái)務(wù)會計(jì)選擇題
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:06/19 17:32
#稅務(wù)#
你好,該債券的初始投資成本=1800萬+50萬
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印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?
岳老師
??|
提問時(shí)間:10/19 14:06
#稅務(wù)#
這個(gè)沒有關(guān)系的,只要您如實(shí)申報(bào)即可。
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失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng) 資格初核不通過 定期失業(yè)待遇核定校驗(yàn)異常:該人員已經(jīng)繳納失業(yè)保險(xiǎn)但不滿足領(lǐng)取條件,不符合辦理?xiàng)l件! 老師,這種情況怎么回事,近幾年都在繳納社保,公司也選擇了否非個(gè)人自愿
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/01 19:05
#稅務(wù)#
你好!失業(yè)保險(xiǎn)金是失業(yè)保險(xiǎn)基金中的一項(xiàng)待遇,根據(jù)《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》規(guī)定,失業(yè)人員在滿足一定條件下可以從失業(yè)保險(xiǎn)基金中領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金Θic-2Θ。具體分析您的情況如下: 1. **繳納時(shí)間**:您需要確認(rèn)自己是否已經(jīng)連續(xù)繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)滿一年以上Θic-2Θ。 2. **就業(yè)情況**:如果您在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間重新就業(yè)后不滿一年再次失業(yè),可以繼續(xù)申領(lǐng)其前次失業(yè)應(yīng)領(lǐng)取而尚未領(lǐng)取的失業(yè)保險(xiǎn)金Θic-5Θ。 3. **個(gè)人意愿**:您需要確認(rèn)自己是否是非因個(gè)人意愿中斷就業(yè)Θic-2Θ。 4. **求職要求**:您需要確認(rèn)自己是否有求職要求,并已經(jīng)進(jìn)行失業(yè)登記Θic-2Θ。 5. **信息一致**:您需要確認(rèn)自己提供的信息是否與社保局的記錄一致,包括用人單位的解除勞動關(guān)系證明等Θic-2Θ。 6. **稅務(wù)問題**:如果存在不規(guī)范的報(bào)稅行為,可能會影響您的失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng)取Θic-4Θ。 7. **其他待遇**:如果您正在享受其他形式的失業(yè)待遇,可能無法同時(shí)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金Θic-2Θ。 此外,為了正確處理這種情況,建議您采取以下措施: - 及時(shí)到指定的公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)去登記失業(yè),領(lǐng)取失業(yè)登記證Θic-2Θ。 - 憑該證件與本人的身份證去社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提出申請,要求領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金Θic-2Θ。 - 填寫申領(lǐng)失業(yè)金的表格,經(jīng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審核后會發(fā)放失業(yè)金Θic-2Θ。 總的來說,如果您近幾年都在繳納社保,并且公司選擇了非個(gè)人自愿離職,那么您應(yīng)該符合領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的條件。如果資格初核不通過,可能是由于系統(tǒng)錯誤或其他原因?qū)е碌?。建議您聯(lián)系當(dāng)?shù)氐娜肆Y源和社會保障局或社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu),了解具體情況并進(jìn)行申訴或重新申請。同時(shí),您也可以咨詢專業(yè)的律師,獲取更詳細(xì)的法律幫助。
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老師,您好!請問開票時(shí)批量導(dǎo)入提示稅率格式錯誤,稅率是個(gè)什么格式呢?
玲老師
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提問時(shí)間:06/20 17:20
#稅務(wù)#
你好,您是先導(dǎo)出去這個(gè)表,然后再導(dǎo)進(jìn)來,這個(gè)格式就對。
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老師,飼料免增值稅嗎?是不是分什么飼料啊?
小鎖老師
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提問時(shí)間:02/24 22:59
#稅務(wù)#
您好,對的飼料是面的
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我們是工作室,營業(yè)執(zhí)照里類型是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營范圍里有文藝創(chuàng)作,我們可以開現(xiàn)代服務(wù) 版權(quán)費(fèi)的專票嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:07/01 22:30
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以開這個(gè)發(fā)票的
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老師好!我們公司名下只有土地,上面的房子是其他單位建的,我們沒有使用權(quán),請問我公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/30 10:29
#稅務(wù)#
你好,房產(chǎn)不是我們的,我們不需要繳納房產(chǎn)稅的
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銷售機(jī)動車,給別的公司開票為什么選擇不了13個(gè)點(diǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/24 20:30
#稅務(wù)#
你好,你是一般納稅人的嗎?
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