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工人預(yù)支了2月份2000工資,怎么做分錄。發(fā)工資時(shí)我在怎么做分錄
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/10 16:31
#事業(yè)單位#
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
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村鎮(zhèn)會(huì)計(jì)計(jì)提工資是按季度計(jì)提,問(wèn)下老師計(jì)提的金額是怎么計(jì)算的?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 11:37
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)就是工資金額
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這道題怎么做呢呢呢呢呢呢
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 08:38
#事業(yè)單位#
你好請(qǐng)把題目完整復(fù)制過(guò)來(lái)
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事業(yè)單位凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)怎么整改
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/14 14:40
#事業(yè)單位#
一、要求該事業(yè)單位的舉辦單位或者出資人為其注資,由會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資證明,經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)依法確定其繼續(xù)具備法人條件后,作出年檢合格的決定。主要理由是根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》關(guān)于事業(yè)單位法人應(yīng)“有與其業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的人員、設(shè)備設(shè)施、經(jīng)費(fèi)來(lái)源和開(kāi)辦資金;能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任”和“事業(yè)單位開(kāi)辦資金是事業(yè)單位被核準(zhǔn)登記時(shí)可用于承擔(dān)民事責(zé)任的全部財(cái)產(chǎn)的貨幣體現(xiàn)。事業(yè)單位開(kāi)辦資金包括舉辦單位或者出資人授予事業(yè)單位法人自主支配的財(cái)產(chǎn)和事業(yè)單位法人的自有財(cái)產(chǎn)”的規(guī)定,事業(yè)單位法人應(yīng)能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,繼續(xù)具備法人條件后才能存續(xù)。 二、舉辦單位或者出資人不予注資,事業(yè)單位法人已不能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,即不具備法人條件的情況下,由登記管理機(jī)關(guān)作出年檢不合格的決定。年檢不合格的事業(yè)單位法人,其《事業(yè)單位法人證書(shū)》超過(guò)有效期自動(dòng)廢止,并由登記管理機(jī)關(guān)予以公告。主要理由是年檢不合格的事業(yè)單位法人,其《事業(yè)單位法人證書(shū)》有效期不能延續(xù)至下一年度年檢截止日期,應(yīng)按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》關(guān)于“《事業(yè)單位法人證書(shū)》是限期有效證書(shū)。超過(guò)有效期的《事業(yè)單位法人證書(shū)》,自動(dòng)廢止。對(duì)廢止的《事業(yè)單位法人證書(shū)》,登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以公告”的規(guī)定辦理。
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老師之前購(gòu)入固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊了,下個(gè)月又把固定資產(chǎn)退回去了,這個(gè)已經(jīng)折舊得金額需要做沖回嗎
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 17:02
#事業(yè)單位#
你好,你這邊說(shuō)的之前,這個(gè)間隔時(shí)間是多久呢
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根據(jù)下列要求分別完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理 (1)某小學(xué)通過(guò)零余額賬戶用款額度支付5萬(wàn)元(含增值稅)教學(xué)用耗材采購(gòu)款項(xiàng),尚未收到相關(guān)物品 (2)該學(xué)校接受社會(huì)捐贈(zèng)的2萬(wàn)元教具已驗(yàn)收入庫(kù),通過(guò)零余額賬戶支付運(yùn)輸費(fèi)0.1萬(wàn)元
小奇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 17:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:在途物品 5 貸:零余額賬戶用款額度 5 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出 5 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 5 (2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:庫(kù)存物品 2.1 貸:捐贈(zèng)收入 2 零余額賬戶用款額度 0.1 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出 2.1 貸:其他預(yù)算收入 2 資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 0.1
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施工方按工程進(jìn)度完成120萬(wàn)元的工作量,合同規(guī)定按完成工作量80%支付每期進(jìn)度款,本月施工方開(kāi)票數(shù)96萬(wàn),領(lǐng)導(dǎo)審批核定96萬(wàn)。財(cái)務(wù)帳務(wù)處理時(shí),是只按開(kāi)票數(shù)96萬(wàn)做帳?還是把24萬(wàn)計(jì)入應(yīng)付工程款?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 20:10
#事業(yè)單位#
你好 實(shí)際120萬(wàn)都完工了嗎?如果是的話,正常的做120萬(wàn)就可以的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的那一部分正常做賬,沒(méi)有支付的放到應(yīng)付賬款。
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你好老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 就是黑色稅盤(pán)電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤(pán)現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開(kāi)具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開(kāi)具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/09 12:55
#事業(yè)單位#
你好,領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開(kāi)具
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老師您好,我這個(gè)可收回余額是填0還是填押金-應(yīng)收后的金額。
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 10:29
#事業(yè)單位#
您好 請(qǐng)問(wèn)是自己?jiǎn)挝皇盏窖航鹆嗣?/a>
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公立衛(wèi)生院減免的病人的治療費(fèi)用,舉例如金額為1000元,這一筆費(fèi)用改怎么做賬呢
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 14:33
#事業(yè)單位#
借,其他預(yù)算支出 貸,銀行存款
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個(gè)人代為單位購(gòu)買(mǎi)的諸如口罩 電池之類(lèi)的辦公用品墊付的費(fèi)用,零余額直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人合適嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 20:14
#事業(yè)單位#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
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事業(yè)單位一體化系統(tǒng)上交以前年度利息收入會(huì)計(jì)分錄
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/16 22:02
#事業(yè)單位#
借:累計(jì)盈余 貸:銀行存款 借:其他結(jié)余 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
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財(cái)政撥付的工會(huì)經(jīng)費(fèi),銀行手續(xù)填入工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 17:25
#事業(yè)單位#
你好,銀行手續(xù)費(fèi),是計(jì)入 手續(xù)費(fèi)核算
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非盈利醫(yī)院,開(kāi)票金額為病人實(shí)際結(jié)算總金額,但有部分墊付額醫(yī)保局不撥付,導(dǎo)致實(shí)際收入低于開(kāi)票金額。報(bào)增值稅時(shí),怎么填報(bào)?一般納稅人
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 06:02
#事業(yè)單位#
您好,墊付的為什么不撥付呢?
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根據(jù)圖一圖二,完成記賬憑證,直接寫(xiě)答案,答案要明確
若若老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/20 16:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,請(qǐng)稍等哈,我這邊需要點(diǎn)時(shí)間
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請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)開(kāi)出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報(bào)稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:49
#事業(yè)單位#
你好,按照正常企業(yè)一樣申報(bào)就可以
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請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位之間合并,庫(kù)存物品轉(zhuǎn)入新單位怎么記賬?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 20:10
#事業(yè)單位#
您好,之前是在庫(kù)存商品是吧
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小規(guī)模公司,開(kāi)3%專(zhuān)票,繳稅也要按3%么?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 21:56
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
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這個(gè)分錄怎么寫(xiě)帶上數(shù)?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 19:15
#事業(yè)單位#
您好 沒(méi)有看見(jiàn)分錄啊 只有單據(jù)
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老師你好,年底績(jī)效工資申請(qǐng)時(shí)組織部按全員批了,發(fā)的時(shí)候沒(méi)上班的人可以不發(fā),給到別人名下嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 11:41
#事業(yè)單位#
你好; 為什么不發(fā); 是 虛假做的數(shù)據(jù)嗎? 因?yàn)槟銜?huì)按期計(jì)提數(shù)據(jù)的; 不發(fā)會(huì)影響所得稅的
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老師你好,我們是事業(yè)單位,委托外單位研發(fā)的軟件,我們有永久使用期,需要入無(wú)形資產(chǎn)嗎?軟件只作現(xiàn)階段工作使用,預(yù)期沒(méi)有收益
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/10 11:21
#事業(yè)單位#
你好; 計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)去核算的; 是計(jì)入這個(gè)哈
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老師你好,記賬憑證錄取完,就自動(dòng)出報(bào)表了是嗎?出報(bào)表用來(lái)做什么呢? 剛?cè)肼毩鞒滩欢?,希望老師能給我說(shuō)明白點(diǎn),謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/29 08:06
#事業(yè)單位#
軟件做帳的是的 財(cái)務(wù)報(bào)表以后拿來(lái)申報(bào) 電子稅務(wù)局申報(bào)的 即使不申報(bào)你老板也可以拿來(lái)看
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這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)到非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 16:14
#事業(yè)單位#
非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配都是事業(yè)單位在會(huì)計(jì)處理中使用的概念,它們涉及到事業(yè)單位的收支和結(jié)余管理。 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收支以外的各專(zhuān)項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)的主要目的是為了規(guī)范事業(yè)單位的專(zhuān)項(xiàng)資金管理,確保專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用,防止資金被挪用或?yàn)E用。在期末,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將非財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金收入和支出分別轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),并對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配是指事業(yè)單位在一定期間各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收支相抵后余額彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營(yíng)虧損后的余額,按照規(guī)定進(jìn)行分配。非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配的具體科目包括事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配等。在進(jìn)行非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配時(shí),事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定計(jì)算出經(jīng)營(yíng)收支相抵后的余額,并彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營(yíng)虧損。然后,將余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配科目,并按照規(guī)定進(jìn)行分配。
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老師,你好,這是小規(guī)模納稅人,在12月份開(kāi)了26萬(wàn)左右的黃沙,但是,不知道為什么提醒這個(gè)。是什么意思。
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 23:01
#事業(yè)單位#
就是小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)季度普通發(fā)票收入可以免增值稅哈
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老師。支綜合訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 這個(gè)怎么做記賬憑證?消防事業(yè)單位
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 06:01
#事業(yè)單位#
早上好,事業(yè)單位接受需要安裝的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄如下 借:在建工程 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金――在建工程 同時(shí)按事業(yè)單位接受該固定資產(chǎn)的過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi) 借:其他支出 貸:銀行存款等 固定資產(chǎn)安裝完畢轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金――固定資產(chǎn) 同時(shí), 借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金――在建工程 貸:在建工程
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老師這個(gè)不是亂碼,怎么做呢
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 16:14
#事業(yè)單位#
1借應(yīng)付賬款8000 貸營(yíng)業(yè)外收入8000
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政府會(huì)計(jì)制度,往年購(gòu)買(mǎi)物品未計(jì)入固定資產(chǎn),補(bǔ)錄固定資產(chǎn)怎么記賬,
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 10:31
#事業(yè)單位#
你好; 補(bǔ)做固定資產(chǎn)去核算的; 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,補(bǔ)記以前年度的固定資產(chǎn),再相應(yīng)的對(duì)以前年度做的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,用“以前年度盈余調(diào)整”科目來(lái)調(diào)賬, 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度盈余調(diào)整 然后,再補(bǔ)記以前年度漏記的折舊, 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
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我們單位找私人車(chē)?yán)艘卉?chē)煤炭,要付運(yùn)費(fèi),需要哪些入賬憑證?需不需要三方詢價(jià)單?該怎么弄?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/29 15:05
#事業(yè)單位#
你好; 需要合同 和發(fā)票以及支付回單 ; 以及代扣個(gè)稅哈
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現(xiàn)一單位收到中央資金批復(fù)做一工程項(xiàng)目,但由于未按批復(fù)內(nèi)容實(shí)施,導(dǎo)致驗(yàn)收不合格,于是該單位向地方財(cái)政申請(qǐng)地方配套資金轉(zhuǎn)入中央資金賬戶用于上繳財(cái)政,變相的意思就是用地方配套資金做了這件事,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)和不合規(guī)的地方?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 08:52
#事業(yè)單位#
政府投資項(xiàng)目未按立項(xiàng)批復(fù)的建設(shè)工期完工未落實(shí)資金或者未明確資金來(lái)源的項(xiàng)目,不得列入政府投資年度計(jì)劃。政府投資項(xiàng)目不符合規(guī)定的建設(shè)條件的,不得開(kāi)工建設(shè)
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請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)收入和發(fā)行額的差額,如果溢價(jià)發(fā)行?會(huì)溢價(jià)發(fā)行嗎?多收了貸記收入,好理解,借記支出(財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)里的預(yù)算支出都是收付實(shí)現(xiàn)制嘛)怎么理解呢,也沒(méi)支出嘛。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 15:52
#事業(yè)單位#
您好,其實(shí)就是部分溢價(jià),但是沒(méi)有收到這個(gè)實(shí)際的金額
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