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老師,我想問一下,定額個體開發(fā)票超過30萬,需要交水利嗎?
宋生老師
??|
提問時間:10/11 17:28
#初級職稱#
你好,這個是不是叫水利建設(shè)基金?是看地方的,如果你們當?shù)匾坏脑捑托枰2皇敲總€地方都叫
?閱讀? 773
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收取運輸費的會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/11 17:14
#初級職稱#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
?閱讀? 776
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根據(jù)圖片填寫會計分錄
Fenny老師
??|
提問時間:10/11 17:11
#初級職稱#
借:銀行存款 5401.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4780 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)621.4
?閱讀? 788
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如何填寫會計分錄,需要填寫2個分錄
樸老師
??|
提問時間:10/11 16:52
#初級職稱#
根據(jù)增值稅專用發(fā)票填寫記賬憑證: 借:庫存商品 —— 每日堅果禮盒 3500 —— 開心果 3300 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)884 貸:應(yīng)付賬款 —— 杭州名揚天下食品營銷有限公司 7684 根據(jù)增值稅普通發(fā)票填寫記賬憑證需明確增值稅普通發(fā)票的具體內(nèi)容,由于題目中未給出增值稅普通發(fā)票的相關(guān)信息,暫無法給出具體分錄。若僅根據(jù)題目現(xiàn)有信息,假設(shè)無特殊情況,一般購買商品取得增值稅普通發(fā)票時: 借:庫存商品(發(fā)票金額) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額)。具體金額需根據(jù)增值稅普通發(fā)票內(nèi)容確定。
?閱讀? 776
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根據(jù)這張發(fā)票填寫會計分錄
小鎖老師
??|
提問時間:10/11 16:45
#初級職稱#
你好,這個如果是公司員工用的話,就是做管理費用的福利費,如果是招待客戶的話,就是做管理費用的業(yè)務(wù)招待費
?閱讀? 776
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采購商品而開發(fā)的增值稅專用發(fā)票的會計分錄
樸老師
??|
提問時間:10/11 16:30
#初級職稱#
同學(xué)你好 借庫存商品 借進項 貸銀行存款
?閱讀? 772
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老師,我想問下公司開戶留的財務(wù)負責(zé)人需要變更,在稅務(wù)局網(wǎng)上變更還需要辦理工商手續(xù)嗎
郭老師
??|
提問時間:10/11 16:25
#初級職稱#
你好,這個需要去銀行變更。
?閱讀? 810
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老師,我問下所有財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益都是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)的吧?我看以前的都是,收入,成本,費用都分開結(jié)轉(zhuǎn)。我直接是算全部自動結(jié)轉(zhuǎn)在一張憑證上也沒有問題吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/11 16:23
#初級職稱#
是的,就是那樣子的,沒問題
?閱讀? 786
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老師,我想問下章程里的財務(wù)負責(zé)人變更更換其他人需要什么手續(xù)
小菲老師
??|
提問時間:10/11 15:23
#初級職稱#
同學(xué),你好 直接變更公司章程就行
?閱讀? 794
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老師,設(shè)備加工改造算是固定資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/11 14:42
#初級職稱#
您好, 這個是計入長期待攤費用里面
?閱讀? 784
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老師好,小規(guī)模A公司在第二季度開票10萬給客戶B公司,在第三季度發(fā)生項目取消,紅沖B公司發(fā)票10萬。A公司在第三季開正數(shù)普通發(fā)票35萬,負數(shù)普通發(fā)票10萬。A公司在申報第三季度增值稅時,可以申報免稅收入25萬嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:10/11 14:41
#初級職稱#
您好,這個的話是可以申報免稅25萬收入
?閱讀? 778
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投入創(chuàng)業(yè)資金20萬 運營一個月后 算的利潤表盈利5萬 家里面庫存商品價值60萬銀行存款3萬 應(yīng)收2萬 應(yīng)付40萬 固定資產(chǎn)4萬 預(yù)收賬款6萬 怎么判斷我創(chuàng)業(yè)是賺了還是虧了
宋生老師
??|
提問時間:10/11 14:17
#初級職稱#
你好,會計上就是看你的利潤表有盈利就是賺了
?閱讀? 786
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你好,老師會計初級證書,證書號怎么查詢 麻煩發(fā)下詳細點流程
郭老師
??|
提問時間:10/11 12:27
#初級職稱#
有證書沒有編號還是啥情況
?閱讀? 916
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你好,老師會計初級證書,證書號怎么查詢
樸老師
??|
提問時間:10/11 12:23
#初級職稱#
可以登錄“財政部會計資格評價中心”網(wǎng)站查詢
?閱讀? 808
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老師請教一下,會計繼續(xù)教育,在會計管理綜合平臺只有公需課,那專業(yè)課在哪學(xué)?
樸老師
??|
提問時間:10/11 11:23
#初級職稱#
同學(xué)你好 是哪個省份
?閱讀? 809
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老師,我們生產(chǎn)出來的半成品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本了。后面又對外銷售算主營業(yè)務(wù)收入,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/11 11:21
#初級職稱#
是的,需要再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 779
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投資資金在憑證錄入時怎么填寫
東老師
??|
提問時間:10/11 10:39
#初級職稱#
借銀行存款 貸實收資本 就成
?閱讀? 761
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這個題的怎么解釋?
波德老師
??|
提問時間:10/11 10:03
#初級職稱#
你好,最高人民檢察院核準追訴的,應(yīng)當負刑事責(zé)任
?閱讀? 793
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老師好,9月份我公司購進一輛車,9月也賣出了,并且開了發(fā)票的,但是現(xiàn)在我系統(tǒng)里自動出現(xiàn)一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個是怎么回事呢,會產(chǎn)生稅費嗎
暖暖老師
??|
提問時間:10/11 09:48
#初級職稱#
你好這個不妨礙的,我們自己申報就可以了
?閱讀? 836
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這四道題該如何回答,謝謝各位老師
樸老師
??|
提問時間:10/11 08:46
#初級職稱#
2、收到學(xué)生的一學(xué)期餐費的賬務(wù)處理: 收到餐費時,確認預(yù)收款項。借記 “銀行存款” 等科目,貸記 “預(yù)收賬款 — 學(xué)生餐費”。 3、在學(xué)生消費餐時,賬務(wù)處理: 按照實際消費情況,將預(yù)收賬款逐步轉(zhuǎn)為收入。借記 “預(yù)收賬款 — 學(xué)生餐費”,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入 — 學(xué)生餐費收入”。 4、沒出勤孩子就餐的結(jié)余的賬務(wù)處理: 沒出勤孩子的餐費結(jié)余仍屬于預(yù)收賬款的一部分,可暫不做單獨賬務(wù)處理,繼續(xù)在 “預(yù)收賬款 — 學(xué)生餐費” 科目中反映。如果確定該部分結(jié)余不會被消費,可以考慮調(diào)整預(yù)收賬款金額,借記 “預(yù)收賬款 — 學(xué)生餐費”,貸記 “其他應(yīng)付款 — 未消費餐費結(jié)余”。 5、期末餐費有結(jié)余的退費處理: 確定退費金額后,借記 “預(yù)收賬款 — 學(xué)生餐費” 或 “其他應(yīng)付款 — 未消費餐費結(jié)余”,貸記 “銀行存款” 等科目,將相應(yīng)款項退還給學(xué)生家長
?閱讀? 743
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進銷存的初始化工作是什么
宋生老師
??|
提問時間:10/11 08:29
#初級職稱#
你好如果你是新企業(yè)的話直接啟用就行了,因為期初數(shù)都是零,如果你不是新企業(yè)的話就需要盤點?,F(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后錄入進去。
?閱讀? 744
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是不是只有黃金以舊換新才是用換購后的價位計算稅 其他的以舊換新都是以新事物的價位計算稅對嗎
趙老師
??|
提問時間:05/13 10:55
#初級職稱#
是不是只有黃金以舊換新才是用換購后的價位計算稅 答復(fù):不是只有黃金,是金銀首飾。 金銀首飾以舊換新的,應(yīng)按照銷售方實際收取的不含增值稅的價款征收增值稅。 其他的以舊換新都是以新事物的價位計算稅對嗎 答復(fù):納稅人采取以舊換新方式銷售貨物(金銀首飾除外),應(yīng)當按新貨物的同期銷售價格(不含增值稅)確定銷售額。
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復(fù)試記賬法是發(fā)生額的記賬依據(jù)嗎?賬戶余額記賬依據(jù)是什么
郭老師
??|
提問時間:05/13 10:54
#初級職稱#
復(fù)試記賬法就是對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都要以相等的金額,在兩個或兩個以上賬戶中相互聯(lián)系地進行登記的一種記賬方法。 您是不是說試算平衡的依據(jù)? (1) 發(fā)生額試算平衡 發(fā)生額試算平衡,是指全部賬戶本期借方發(fā)生額合計與全部賬戶本期貸方發(fā)生額會計保持平衡,即: 全部賬戶本期借方發(fā)生額合計=全部賬戶本期貸方發(fā)生額合計 發(fā)生額試算平衡的直接依據(jù)是借貸記賬法的記賬規(guī)則,即“有借必有貸,借貸必相等”。 (2) 余額試算平衡 余額試算平衡,是指全部賬戶借方期末( 初) 余額合計與全部賬戶貸方期末(初)余額合計保持平衡,即: 全部賬戶借方期末(初) 余額合計=全部賬戶貸方期末(初) 余額合計 余額試算平衡的直接依據(jù)是財務(wù)狀況等式,即: 資產(chǎn)= 負債+所有者權(quán)益
?閱讀? 441
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差旅費能計入投資性房地產(chǎn)的入賬價值嗎
金老師
??|
提問時間:05/13 10:46
#初級職稱#
不可以的,會記入當期損益
?閱讀? 231
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交易性金融資產(chǎn)-公允價值變動是什么科目哪方增加
趙老師
??|
提問時間:05/13 10:34
#初級職稱#
資產(chǎn)類科目,借方登記增加,貸方登記減少
?閱讀? 348
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股本的確定 股本是怎么確定的呢
賈老師
??|
提問時間:05/13 10:31
#初級職稱#
我國的股票都是面值1元,所以有多少股票數(shù)量,就是多少股本
?閱讀? 239
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可供分配利潤的其他轉(zhuǎn)入有哪些
李老師
??|
提問時間:05/13 10:16
#初級職稱#
比如用盈余公積彌補虧損,就是其他轉(zhuǎn)入。 此處您簡單了解即可。
?閱讀? 353
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提供單位自有的車,發(fā)放工資。為什么發(fā)放工資時,借應(yīng)付職工薪酬貸累計折舊吶。
郭老師
??|
提問時間:05/13 10:07
#初級職稱#
單位的車輛,用于職工福利使用嗎? 計提的折舊記入應(yīng)付職工薪酬中,因為它是職工福利
?閱讀? 326
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關(guān)于利潤,可供分配利潤和未分配利潤和利潤分配,這三個都是要加強以前年度結(jié)余的嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/13 10:02
#初級職稱#
當年新增的凈利潤=利潤總額-所得稅費用,無需考慮以前年度結(jié)余。 可供分配利潤=年初未分配利潤余額+新增未分配利潤+其他轉(zhuǎn)入(一般是盈余公積補虧)。需要考慮以前年度。 年末未分配利潤余額=可供分配利潤-計提盈余公積-宣告的現(xiàn)金股利-發(fā)放的股票股利。需要考慮以前年度。
?閱讀? 227
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權(quán)益法下現(xiàn)金分紅
張老師
??|
提問時間:05/13 09:54
#初級職稱#
投資方的分錄是 借:應(yīng)收股利 貸:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整
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