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請(qǐng)問這一題怎么解,謝謝
陳珊老師
??|
提問時(shí)間:10/22 21:01
#CPA#
(1)酒精不屬于消費(fèi)稅征稅范圍,不用繳納消費(fèi)稅
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老師我有個(gè)小規(guī)模企業(yè),平時(shí)基本沒營(yíng)業(yè)收入,但是每季度要報(bào)稅,課程聽到的我越來越糊涂,不知道自己的賬該怎么做?可以登錄自己的企業(yè)做賬嗎?
劉雪琴老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:48
#CPA#
您好,沒有營(yíng)業(yè)收入,每季度零申報(bào),相關(guān)費(fèi)用入賬哦
?閱讀? 534
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老師可以看一下這個(gè)題怎么做嗎,謝謝老師
王一老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:16
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,網(wǎng)校不提供做題服務(wù),咱們可以自己做一下,可以加深印象,做完之后可以對(duì)照答案,對(duì)于解析中具體哪一步不理解的,可以將解析上傳到答疑板,有針對(duì)性的提問。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 80
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這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)該確認(rèn)多少呀,分錄應(yīng)該怎么寫呢,麻煩老師了
金老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:15
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: (1050+95)70%=801.5 借:營(yíng)業(yè)外支出801.5 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債801.5 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 101
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請(qǐng)問老師這種保修的分錄應(yīng)該怎么寫呢,謝謝老師
王一老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:13
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 保證類質(zhì)保計(jì)提時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 82
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請(qǐng)問這題怎么解,謝謝
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:04
#CPA#
你好,根據(jù)圖片題目abd
?閱讀? 509
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請(qǐng)問這題怎么解,謝謝
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:02
#CPA#
你好,同學(xué),答案應(yīng)選B。
?閱讀? 505
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請(qǐng)問這一題怎么解,謝謝
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/22 20:01
#CPA#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
?閱讀? 536
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您好老師,請(qǐng)問處置廢礦砂,一般納稅人戶零售業(yè),處置900萬含稅價(jià),不考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要繳納各項(xiàng)稅種稅款分別是多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/22 17:58
#CPA#
你好,這個(gè)增值稅是13%。 900/1.13=796.46*0.13=103.54 然后附加稅大概是增值稅的12%*1033.54=12.42 印花稅是萬分之三。900*3=0.27萬
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老師,我們是建筑公司,關(guān)于發(fā)票的管理登記,有沒有好一些的方法呢?目前我這邊就是每日把微信群里的所有發(fā)票,手動(dòng)復(fù)制粘貼到發(fā)票登記的臺(tái)賬里,通過這個(gè)表來對(duì)應(yīng)核銷打款金額,太麻煩了,發(fā)票也多,而且好費(fèi)時(shí)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/22 17:11
#CPA#
你好,其實(shí)你可以找一下像億企贏這種公司,他們可以從軟件上獲取對(duì)方開給你的發(fā)票。
?閱讀? 498
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其他應(yīng)付的借方表示什么 貸方表示什么 應(yīng)付賬款的借方表示什么 貸方表示什么
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/22 17:03
#CPA#
其他應(yīng)付的借方表示其他應(yīng)收,貸方表示其他應(yīng)支付
?閱讀? 508
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B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢,如果縣地板廠沒有繳納消費(fèi)稅,那不就是市地板廠繳納了嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/22 16:59
#CPA#
那個(gè)是由受托加工的廠家代收代繳。按廠家所在地的教育附加計(jì)算
?閱讀? 510
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我財(cái)務(wù)報(bào)表上其他應(yīng)付的金額 怎么在科目余額表上其他應(yīng)付的金額對(duì)的上
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/22 16:38
#CPA#
確保你查看的是同一期間的數(shù)據(jù),并且科目余額表中的其他應(yīng)付款包含了所有相關(guān)明細(xì)科目的金額。如果還是對(duì)不上,可能需要檢查是否有未入賬的交易或錯(cuò)誤。
?閱讀? 492
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我們出售土地,開票是土地不動(dòng)產(chǎn),怎么做分錄
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/22 15:56
#CPA#
借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 注意稅率按現(xiàn)行稅率執(zhí)行。具體情況還需根據(jù)公司實(shí)際賬務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
?閱讀? 495
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就是我們公司從上游購(gòu)進(jìn)水泥574.69噸,請(qǐng)運(yùn)輸公司運(yùn)到下游公司過磅的數(shù)量是572.48噸,產(chǎn)生磅差2.21噸已經(jīng)超過合同約定的千分之三了,雙方同意由運(yùn)輸公司承擔(dān),從本期運(yùn)費(fèi)中扣除應(yīng)付他們的運(yùn)費(fèi),給銷售方開票按572.48噸;我想請(qǐng)問一下我們購(gòu)進(jìn)水泥按574.69噸計(jì)入庫(kù)存,那么我們和下游及運(yùn)輸方這個(gè)磅差怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢,以及在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候按哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/22 15:15
#CPA#
購(gòu)進(jìn)水泥的賬務(wù)處理: 購(gòu)進(jìn)時(shí)按 574.69 噸計(jì)入庫(kù)存商品,假設(shè)每噸進(jìn)價(jià)為 P 元。 借:庫(kù)存商品(574.69×P) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果有進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款等 發(fā)現(xiàn)磅差后的賬務(wù)處理: 確定運(yùn)輸公司應(yīng)承擔(dān)的損失金額,假設(shè)每噸運(yùn)費(fèi)為 F 元,損失金額為 2.21×P(進(jìn)價(jià))+2.21×F(運(yùn)費(fèi))。 沖減應(yīng)付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi): 借:應(yīng)付賬款 — 運(yùn)輸公司(2.21×F) 貸:其他應(yīng)收款 — 運(yùn)輸公司賠償款(2.21×F) 調(diào)整庫(kù)存商品成本: 借:其他應(yīng)收款 — 運(yùn)輸公司賠償款(2.21×P) 貸:庫(kù)存商品(2.21×P) 銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本: 銷售時(shí)按實(shí)際開票數(shù)量 572.48 噸結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(572.48×P) 貸:庫(kù)存商品(572.48×P) 所以,購(gòu)進(jìn)水泥按實(shí)際購(gòu)進(jìn)數(shù)量計(jì)入庫(kù)存,發(fā)現(xiàn)磅差后調(diào)整庫(kù)存商品和應(yīng)付運(yùn)輸公司款項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按實(shí)際銷售數(shù)量(即過磅后的數(shù)量)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
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1、其他應(yīng)收款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)主要是什么? 2、其他應(yīng)付款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)主要是什么?
張老師
??|
提問時(shí)間:10/22 15:07
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 其他應(yīng)收款的涉稅風(fēng)險(xiǎn): 1.個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn):長(zhǎng)期掛賬的大額資金,如無償借給股東,可能被視為分紅,需繳納個(gè)稅。 2.企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn):無法收回的長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)可能影響企業(yè)所得稅計(jì)算;虛增成本費(fèi)用或收入、收入成本不匹配等也會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅問題。 3.增值稅風(fēng)險(xiǎn):長(zhǎng)期未收回的增值稅銷項(xiàng)稅款可能影響增值稅申報(bào)和繳納;未歸還的資金視同企業(yè)無償提供貸款服務(wù),應(yīng)繳納增值稅。 4.稅務(wù)違法風(fēng)險(xiǎn):未按規(guī)定確認(rèn)收入、虛開發(fā)票、違規(guī)稅前扣除等行為,將面臨稅務(wù)處罰,甚至可能觸犯刑法。 5.其他風(fēng)險(xiǎn):其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬不清理可能造成重復(fù)征稅;余額過大或異常變動(dòng)也可能引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。 其他應(yīng)付款的涉稅風(fēng)險(xiǎn): 1.個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn):長(zhǎng)期掛賬且金額較大的其他應(yīng)付款,如公司無償借給股東的錢,可能引發(fā)個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)部門可能審查此類交易。 2.企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn):長(zhǎng)期掛賬且無法償付的其他應(yīng)付款,根據(jù)稅法規(guī)定,應(yīng)納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額中,增加企業(yè)所得稅負(fù)擔(dān)。 3.隱匿收入風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)可能利用其他應(yīng)付款隱匿應(yīng)稅收入,偷逃稅款,一旦被稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn),將面臨稅務(wù)調(diào)整和處罰。 4.虛構(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn):虛構(gòu)的交易或合同可能導(dǎo)致其他應(yīng)付款余額異常,涉嫌偷逃稅款和侵占公司財(cái)產(chǎn)等違法行為。 5.增值稅風(fēng)險(xiǎn):如涉及虛開增值稅發(fā)票,不僅影響增值稅申報(bào)和繳納,還可能引發(fā)更嚴(yán)重的稅務(wù)違法問題。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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如果9月份股東分紅,可以當(dāng)月提取盈余公積嗎?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:10/22 13:16
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般情況下,提取盈余公積是在年末進(jìn)行的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 63
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您好老師,處置廢礦砂會(huì)涉及資源稅和環(huán)保稅嗎?零售業(yè)非生產(chǎn)業(yè)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/22 12:18
#CPA#
同學(xué),你好 涉及環(huán)保稅
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開200萬發(fā)票附加稅和印花稅能不能減半,求解老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/22 12:14
#CPA#
小規(guī)模 小型微利就可以 不看收入
?閱讀? 488
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您好老師,處置廢礦砂所涉及到的稅費(fèi) 綜合下來多少錢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/22 11:59
#CPA#
你好,這個(gè)是你們自己開采的嗎?沙石沙土是嗎?
?閱讀? 514
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暖暖老師,剛才問了是處置廢礦砂
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/22 11:56
#CPA#
同學(xué)你好 老師中午休息了
?閱讀? 508
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您好老師,一般納稅人戶開處置費(fèi)200萬,不考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下,所有涉及到的稅費(fèi)合計(jì)多少錢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/22 11:22
#CPA#
你好,你的增值稅稅率是多少?
?閱讀? 501
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老師,公司買了一臺(tái)車,用備用金付款40萬,發(fā)票名稱卻是法人的名字,車一直公司用,沒有產(chǎn)生其他公務(wù)車費(fèi)用。賬上入了固定資產(chǎn),匯算清繳的時(shí)候,折舊費(fèi)確實(shí)是做了調(diào)增的?,F(xiàn)在要把這臺(tái)車出售,目前凈值為9萬,出售收10萬元可以收到公司公賬嗎嗎?我現(xiàn)在要如何做賬呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/22 11:20
#CPA#
你好不可以的,因?yàn)檐嚥皇菃挝坏馁Y產(chǎn)
?閱讀? 485
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老師,你好,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票,項(xiàng)目名稱*設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告設(shè)計(jì),需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/22 11:08
#CPA#
你好,這個(gè)是不需要的。
?閱讀? 498
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老師您好,求助帶文件出處的擔(dān)保費(fèi)收入的概念和范圍。
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/22 10:56
#CPA#
擔(dān)保費(fèi)收入是指企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)所獲得的費(fèi)用。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)在提供擔(dān)保服務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件時(shí)確認(rèn)擔(dān)保費(fèi)收入。具體文件為財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》。
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您好 老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須要申報(bào)的嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/22 09:54
#CPA#
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須要申報(bào)
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預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)是多少 預(yù)計(jì)資產(chǎn)是多少 預(yù)計(jì)負(fù)債是多少 預(yù)計(jì)留存收益是多少 外部融資需求是多少
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:10/22 09:21
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)=預(yù)計(jì)的營(yíng)業(yè)收入×營(yíng)業(yè)凈利率(營(yíng)業(yè)凈利率不變,還是2023年的) 預(yù)計(jì)資產(chǎn)=2023年末的資產(chǎn)+新增加的資產(chǎn) 預(yù)計(jì)負(fù)債不變 預(yù)計(jì)留存收益=預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)×利潤(rùn)留存率=預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)×(1-股利支付率) 外部融資需求=(經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)占收入百分比-經(jīng)營(yíng)負(fù)債占收入百分比)×營(yíng)業(yè)收入增加額-可動(dòng)用的金融資產(chǎn)-預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入×營(yíng)業(yè)凈利率×(1-股利支付率) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問一下老師,比如我公司租賃辦公室和打印機(jī)設(shè)備,合同是7月份簽的,但是合同里租賃期限是2024年3月到2025年3月,但是走流程等等各種耽擱,合同我到我手上是9月份,那我是到哪個(gè)月份交印花稅啊
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/22 09:15
#CPA#
您應(yīng)該在合同簽訂月份即7月份繳納印花稅。即使實(shí)際拿到合同是9月份,但按照稅法規(guī)定,應(yīng)以合同簽訂日為準(zhǔn)。
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什么只影響利潤(rùn)總額,不影響增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/22 08:58
#CPA#
非增值稅的營(yíng)業(yè)外收入,比如政府補(bǔ)助只影響利潤(rùn)總額,不影響增值稅
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老師,關(guān)于股份支付這題,箭頭所指,第一小題20?4年確認(rèn)的資本公積不是833.33么,怎么到第二題沖減的資本公積變成1000了?
于老師
??|
提問時(shí)間:10/22 08:31
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里沖的是第二期23年和24年兩年累計(jì)確認(rèn)的資本公積,合計(jì)1000 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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