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合作社自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品免印花稅嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/01 15:29
#稅務(wù)#
您好,免征印花稅 《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅[2008181號(hào))規(guī)定:對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社與本社成員簽訂的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購(gòu)銷合同,免征印花稅。 《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例施行細(xì)則》(財(cái)稅字[1988]第225號(hào))第十三條規(guī)定:國(guó)家指定的收購(gòu)部門與村民委員會(huì)、農(nóng)民個(gè)人書立的農(nóng)副產(chǎn)收購(gòu)合同,免征印花稅。
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你好 想咨詢一下湖北省武漢市小微企業(yè)印花稅最新的消息
廖君老師
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提問時(shí)間:01/01 15:29
#稅務(wù)#
您好,和全國(guó)范圍的政策一樣:印花稅減免政策:自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶減半征收印花稅(不含證券交易印花稅)。
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這個(gè)今年不是定期定額個(gè)體戶嗎,去年第四季度是按定期定額個(gè)體戶吧,今年需要問專管員核定定期定額個(gè)體戶嗎
暖暖老師
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提問時(shí)間:01/01 15:08
#稅務(wù)#
你好,看你第三張表的信息,今年查賬了,定期定額是不需要申報(bào)的
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屬于當(dāng)年的費(fèi)用,票開上來(lái)了,當(dāng)年款未付,次年把款付了,這個(gè)費(fèi)用什么時(shí)候入賬?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/01 15:07
#稅務(wù)#
你好,可以當(dāng)年入賬的
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老師好,個(gè)體戶開41800的普票要交多少稅?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/01 15:06
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人嗎 核定征收還是查賬征收
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這個(gè)今年不是定期定額個(gè)體戶嗎,去年第四季度是按定期定額個(gè)體戶吧
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/01 15:04
#稅務(wù)#
您好 去年第四季度是按定期定額個(gè)體戶 今年不是定期定額個(gè)體戶
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服務(wù)業(yè)稅務(wù)代開的專票全額交的銷項(xiàng)稅,后期經(jīng)營(yíng)中比如購(gòu)買辦公用品,禮品等取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣嗎,如何抵扣?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 勾選了就可以抵扣的
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我公司上個(gè)月出口退稅備案,目前還沒有出口業(yè)務(wù),增值稅申報(bào)還是和之前的一樣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:49
#稅務(wù)#
你好對(duì)的, 是一樣的
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從門店采購(gòu)回來(lái)油漆,有發(fā)票,然后給客戶提供刷墻服務(wù),我們應(yīng)該怎么開票,我們是建筑公司
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,開建筑服務(wù),裝修服務(wù),這樣
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銀飾胸針也需要交消費(fèi)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:41
#稅務(wù)#
需要 在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅的金銀首飾的范圍不包括鍍金(銀)、包金(銀)首飾,以及鍍金(銀)、包金(銀)的鑲嵌首飾,凡采用包金、鍍金工藝以外的其他工藝制成的含金、銀首飾及鑲嵌首飾,如鍛壓金、鑄金、復(fù)合金首飾等,都應(yīng)在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。 ——《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于鍛壓金首飾在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅問題的批復(fù)》 (國(guó)稅函〔1996〕727號(hào))
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機(jī)械租賃,也是租用雙方都交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:29
#稅務(wù)#
是,機(jī)械租賃,也是租用雙方都交印花稅
?閱讀? 5
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老師,如果前三季度都是盈利的,第四季度是虧損的,那第四季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該是零還是負(fù)數(shù)呢?多交的企業(yè)所得稅是第四季度就返回來(lái)還是等匯算清繳的時(shí)候再返回來(lái)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 第四季度是虧損的,那就是負(fù)數(shù)。 匯算清繳的時(shí)候才會(huì)退回
?閱讀? 4
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做咨詢服務(wù)的公司,進(jìn)項(xiàng)稅從哪里來(lái)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:23
#稅務(wù)#
分包出去的咨詢費(fèi)或者是房屋租金,水電費(fèi),固定資產(chǎn),辦公費(fèi) 維修費(fèi) 差旅費(fèi)等
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以申報(bào)的車船稅怎么作廢啊老師
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:19
#稅務(wù)#
若是當(dāng)期申報(bào)的,能作廢,往期的,不能作廢了
?閱讀? 6
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老師,機(jī)械租賃合同,簽的9的稅率,印花稅是按租賃還是工程合同繳納
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:15
#稅務(wù)#
你好,印花稅是按租賃合同
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老師好!修理廠有購(gòu)車指標(biāo),但別人需要用車,借助公司指標(biāo)買的車,而且票據(jù)開的是公司名稱。這張票據(jù)我們公司作何處理,如果公司不入賬,會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)?也就是不抵扣,也不算咱們公司的固定資產(chǎn)。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:06
#稅務(wù)#
票據(jù)正確處理方式 公司應(yīng)將車入賬為固定資產(chǎn)。借 “固定資產(chǎn)”(含車價(jià)、購(gòu)置稅等)、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”(符合條件),貸 “其他應(yīng)付款”。使用中按折舊政策計(jì)提折舊。 不入賬風(fēng)險(xiǎn) 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn): 增值稅:取得專票不入賬,會(huì)多繳增值稅,且易引發(fā)稅務(wù)核查。 企業(yè)所得稅:無(wú)法計(jì)提折舊稅前扣除,會(huì)多繳企業(yè)所得稅。 稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn):會(huì)被認(rèn)為發(fā)票管理混亂。
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老師你好這個(gè)金額只能是數(shù)字是什么原因
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 金額就是數(shù)字
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老師您好,2024年12月份開具銷售普通發(fā)票發(fā)票數(shù)量和單價(jià)忘記寫了,寫的總金額,如果在2025年1月份紅沖,再重新開具發(fā)票補(bǔ)充數(shù)量和單價(jià),金額不變,1月份開具的這2兩張發(fā)票一正一負(fù)會(huì)影響2024年12月份銷售收入和2025年1月份銷售收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 14:06
#稅務(wù)#
會(huì)影響。 對(duì) 2024 年 12 月:2025 年 1 月紅沖會(huì)沖減 2024 年 12 月銷售收入,匯算清繳要按沖減后金額申報(bào),否則會(huì)虛增收入、多繳所得稅。 對(duì) 2025 年 1 月:紅沖會(huì)使當(dāng)月銷售收入先減少,重開后再增加,金額不變時(shí)最終總額影響不大,但數(shù)據(jù)有波動(dòng)。增值稅申報(bào)時(shí),紅沖減少銷售額和銷項(xiàng)稅,重開又增加,應(yīng)確保申報(bào)準(zhǔn)確合規(guī)。
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土地使用稅 面積×單價(jià) 計(jì)算出來(lái)的是一年的還是一個(gè)月的
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 13:47
#稅務(wù)#
你好 這個(gè)是一年的,
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自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,還有主表填哪里,收入一個(gè)季度只有20多萬(wàn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 13:30
#稅務(wù)#
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表:選自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅性質(zhì)代碼,免稅銷售額填不含稅的 20 多萬(wàn)(含稅需價(jià)稅分離),進(jìn)項(xiàng)稅額一般不填。主表:貨物及勞務(wù)列,免稅銷售額欄填不含稅的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售額,應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為 0
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我們是建筑行業(yè),甲方?jīng)]錢給我們抵了一套房子,價(jià)值60萬(wàn),我們老板轉(zhuǎn)手賣給別人了,才賣了20萬(wàn),錢也打公戶里了,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,中間差的這40萬(wàn)怎么辦?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 13:29
#稅務(wù)#
你好當(dāng)時(shí)過(guò)戶給你單位了嗎?
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老師,新年快樂,麻煩問一下酒店行業(yè)第三方員工打掃房間的費(fèi)用是否繳納印花稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 13:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要繳納印花稅的
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請(qǐng)問老師,公司成立分公司,請(qǐng)問這個(gè)分公司,這營(yíng)業(yè)執(zhí)照會(huì)有注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳的話,這個(gè)印花稅用報(bào)嗎,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:56
#稅務(wù)#
你好,他不需要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬本這個(gè)印花稅的。
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小規(guī)模納稅人,季度銷售收入25萬(wàn),其中專票10萬(wàn),專票稅率3%,繳納的增值稅3000元,那城建稅減半,另外兩費(fèi)直接減免是嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)于教育費(fèi)附加和地方教育附加也可以減半征收 是減半不是減免
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請(qǐng)問12月份的發(fā)票,可以放到1月份的賬里面嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:46
#稅務(wù)#
你好可以的可以做的
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你好,個(gè)人給我公司代開機(jī)械租賃發(fā)票,稅局沒有收個(gè)人所得稅,要求我公司代扣代繳,按多少扣?怎么繳?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:45
#稅務(wù)#
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,你給他采集人員信息,然后再分類所得里面有一個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃所得,在這里面填寫。
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勞務(wù)報(bào)酬。2000塊錢。可以拆分為三次來(lái)交稅嗎?老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:44
#稅務(wù)#
這是一個(gè)月發(fā)生的嗎?如果是的話,個(gè)稅不能拆3次。個(gè)稅按月來(lái)繳納。
?閱讀? 10
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老師,一般納稅人,供水公司可以開免稅發(fā)票嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:39
#稅務(wù)#
一般納稅人供水公司在特定情況下可以開免稅發(fā)票,如在水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)期間,其繳納的水資源稅所對(duì)應(yīng)的水費(fèi)收入,可開具“不征稅自來(lái)水”發(fā)票;隨水費(fèi)收取的污水處置費(fèi)免征增值稅,可單獨(dú)列示并注明免稅;飲水工程運(yùn)營(yíng)管理單位向農(nóng)村居民提供生活用水取得的自來(lái)水銷售收入,免征增值稅。
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祝老師新年快樂!新氣象!老師小規(guī)模肉食公司的買賣合同印花稅上稅不?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:35
#稅務(wù)#
元旦節(jié)快樂!小規(guī)模肉食公司簽訂的買賣合同需要繳納印花稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅法》規(guī)定,買賣合同的印花稅稅率為價(jià)款的萬(wàn)分之三。 例如,小規(guī)模肉食公司簽訂了一份金額為100萬(wàn)元的買賣合同,需要繳納的印花稅為1000000×0.03%=300元。 但存在特殊情況可免征,如餐飲公司購(gòu)買農(nóng)民專業(yè)合作社的農(nóng)產(chǎn)品合同免征印花稅。
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上個(gè)月社保在平臺(tái)申報(bào)了,稅務(wù)局這邊沒有申報(bào)扣款?怎么辦?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/01 12:29
#稅務(wù)#
社保平臺(tái)申報(bào)了,然后交納了嗎?這個(gè)一樣在一個(gè)地方申報(bào)繳納就行 有一個(gè)社保客戶端,還有一個(gè)人的資源網(wǎng)站,還有一個(gè)就是電子稅務(wù)局,這三個(gè)選擇其中的一個(gè)地方
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