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老師你好,想問下在客戶端交社保,為啥有一行沒有勾選上-工傷險。可以怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:10/17 15:45
#事業(yè)單位#
你好,這個社保的每個地方的軟件不一樣,你要問一下當?shù)?2366。
?閱讀? 1012
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到貨了,要入庫單怎么做賬啊
宋生老師
??|
提問時間:10/17 15:13
#事業(yè)單位#
你好,這個你借庫存商品貸應付賬款。
?閱讀? 1018
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老師,你好!我想問下,要查一個員工有沒有在其他地方買社保可以在那個網(wǎng)址上查??謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:10/17 14:16
#事業(yè)單位#
查不到的。購買時,若在其他地方買社保,會購買不了。會有提示
?閱讀? 1012
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學校的賬,這計入辦公費還是培訓費?
郭老師
??|
提問時間:10/17 12:23
#事業(yè)單位#
你好 教學用具 不是培訓費
?閱讀? 1012
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小規(guī)模季度申報,利潤表填寫累計數(shù)?工會經(jīng)費是參照這三個月基本工資合計數(shù)還是實發(fā)工資合計數(shù)??2%給稅務局?還是收三個月員工0.5%的金額*2%交
宋生老師
??|
提問時間:10/17 11:47
#事業(yè)單位#
你好,是的,這個是累計數(shù)。 你說的這幾個都沒有問題。
?閱讀? 1031
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為什么會計學堂積分兌換東西,越來越少,而且有的還收費?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/17 10:33
#事業(yè)單位#
您好, 這個在問下客服,是他們負責這塊
?閱讀? 1002
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老師,用公戶在外地買的房子,怎么交房產(chǎn)稅
文文老師
??|
提問時間:10/17 10:26
#事業(yè)單位#
按稅收管轄權,需要在房產(chǎn)所在地交房產(chǎn)稅
?閱讀? 1008
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從零余額出去的錢開發(fā)票的時候應該填基本戶還是零額的賬號?
平 老師
??|
提問時間:10/17 02:32
#事業(yè)單位#
同學您好,問題收到
?閱讀? 1901
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公司是小規(guī)模納稅人,可不可以用老板個人卡開網(wǎng)銀,進行公司業(yè)務收支
小鎖老師
??|
提問時間:10/16 20:43
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是不能用個人卡開網(wǎng)銀的,這個
?閱讀? 991
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老師你好,在資產(chǎn)負債表中,固定資產(chǎn)累計折舊增加,對應是所有者權益減少還是未分配利潤減少?
文文老師
??|
提問時間:10/16 15:11
#事業(yè)單位#
對應未分配利潤減少
?閱讀? 1038
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這個計入培訓費還是印刷費
郭老師
??|
提問時間:10/16 10:56
#事業(yè)單位#
是培訓發(fā)生的嗎?如果是的話教育經(jīng)費
?閱讀? 1015
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想考事業(yè)單位編制(稅務局公務員),應該怎么備考,提提建議謝謝
堂堂老師
??|
提問時間:10/16 10:54
#事業(yè)單位#
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
?閱讀? 1002
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行政事業(yè)單位購買了一批設備分四次付款:第一次在合同簽訂七日預付30%(只有收據(jù));第二次貨物送達付40%(只有收據(jù));第三次安裝調(diào)試完成付20%(收到全額發(fā)票);第四次一年后支付10%質(zhì)保金。請問第二次和第三次如何做會計分錄呢?
樸老師
??|
提問時間:10/16 10:18
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位購買設備的會計處理如下: 一、第二次付款(貨物送達付 40%,只有收據(jù)) 財務會計分錄: 借:預付賬款 —— 設備款(按實際支付金額記賬) 貸:財政撥款收入 / 零余額賬戶用款額度 / 銀行存款等 預算會計分錄: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(按實際支付金額記賬) 貸:財政撥款預算收入 / 資金結存等 二、第三次付款(安裝調(diào)試完成付 20%,收到全額發(fā)票) 財務會計分錄: 借:固定資產(chǎn)(按設備的全額入賬,包括已預付的部分) 貸:預付賬款 —— 設備款(已預付的金額) 貸:財政撥款收入 / 零余額賬戶用款額度 / 銀行存款等(本次支付的 20% 金額) 貸:應付賬款 / 長期應付款等(剩余 10% 質(zhì)保金金額) 預算會計分錄: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(本次實際支付的 20% 金額) 貸:財政撥款預算收入 / 資金結存等
?閱讀? 985
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我們是私立高中,屬于學歷教育,但不是教育局發(fā)的證是民非證。那么我們增值稅是不是就屬于要繳納的,我們收取的課本費,校服費,床上用品我們?nèi)〉檬瞧胀òl(fā)票。我們是小規(guī)模。申報納稅時,我們是不是對于這部分錢沒有多收也得要交增值稅
樸老師
??|
提問時間:10/16 08:44
#事業(yè)單位#
對于私立高中收取的課本費、校服費、床上用品費等,需要區(qū)分情況判斷是否繳納增值稅: 一、課本費 如果是在收取學費的同時代收的課本費,并且最終會轉(zhuǎn)付給供應商,那么可以不作為學校的收入,不繳納增值稅。如果是學校自行采購課本再銷售給學生,這種情況下需要按照銷售貨物繳納增值稅,小規(guī)模納稅人適用征收率為 3%。 二、校服費和床上用品費 如果校服和床上用品是學校統(tǒng)一要求學生購買,且學校在這個過程中有加價行為,那么需要按照銷售貨物繳納增值稅,小規(guī)模納稅人適用征收率為 3%。如果只是代收,且沒有加價,最終轉(zhuǎn)付給供應商,則一般不需要繳納增值稅。 如果學校屬于小規(guī)模納稅人,在申報納稅時,應按照實際發(fā)生的應稅收入計算繳納增值稅。如果沒有超過小規(guī)模納稅人免稅標準(月銷售額不超過 10 萬元或季度銷售額不超過 30 萬元),則可以享受免征增值稅政策。但如果開具了增值稅專用發(fā)票,需要就專用發(fā)票上注明的稅額繳納增值稅。
?閱讀? 976
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民辦非盈利私立學校,增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
廖君老師
??|
提問時間:10/15 22:08
#事業(yè)單位#
您好,對于從事學歷教育和學前教育的學校,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策
?閱讀? 1017
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請問老師個人所得稅怎么算
廖君老師
??|
提問時間:10/15 21:49
#事業(yè)單位#
您好,個稅是累計預扣法,每月都是把本年所得額重新找稅率計算個稅減去累計以前已繳個稅就是本月的 累計預扣預繳應納稅所得額 = 累計收入 - 累計免稅收入 - 累計減除費用 - 累計專項扣除 - 累計專項附加扣除 - 累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額 = (累計預扣預繳應納稅所得額 × 預扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計減免稅額 - 累計已預扣預繳稅額
?閱讀? 1003
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在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓(工期一年半),合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。第二年付息時的分錄是借:在建工程(可計入的前半年利息)其他費用(不計入在建工程的后半年利息)貸:長期借款——應付利息對嗎
耿老師
??|
提問時間:10/15 20:17
#事業(yè)單位#
你好!在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓,并且合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。對于第二年付息時的分錄,需要區(qū)分前半年和后半年的利息處理方式。 根據(jù)題意,前半年的利息可以計入在建工程,而后半年的利息則不計入在建工程,而是作為其他費用處理。因此,第二年付息時的會計分錄應該是: 借:在建工程(可計入的前半年利息) 借:其他費用(不計入在建工程的后半年利息) 貸:長期借款——應付利息 這個分錄是正確的。
?閱讀? 2934
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這道題的分錄怎么做
劉老師06
??|
提問時間:10/15 19:31
#事業(yè)單位#
你好 購進 借:固定資產(chǎn) 550000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 88000 貸:長期應付款 550000 貸:銀行存款 88000
?閱讀? 1761
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這道題的分錄怎么做?全部分錄
暖暖老師
??|
提問時間:10/15 19:29
#事業(yè)單位#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 1789
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設計服務~各種牌和標識13000元,事業(yè)單位做辦公費行嗎
家權老師
??|
提問時間:10/15 18:04
#事業(yè)單位#
是的,那個計入辦公費就行了
?閱讀? 1023
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員工自己交的工作服費記什么費用
宋生老師
??|
提問時間:10/15 15:05
#事業(yè)單位#
你好,如果是員工自己承擔的話,公司可以借銀行存款貸,其他應付款就行了。
?閱讀? 1014
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老師國慶節(jié)三倍工資怎樣發(fā)
家權老師
??|
提問時間:10/15 11:12
#事業(yè)單位#
就是當日工資+2倍,總的工資3倍
?閱讀? 1066
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因參加教學評比活動產(chǎn)生的車費和伙食費交通費住宿費是計入差旅費還是培訓費?
家權老師
??|
提問時間:10/15 10:30
#事業(yè)單位#
那個計入差旅費科目
?閱讀? 1029
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老師請問一下 我用備用金發(fā)工資 分錄可以寫借 應付職工薪酬 貸 其他應收款-備用金
文文老師
??|
提問時間:10/15 10:26
#事業(yè)單位#
借 應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金-備用金
?閱讀? 990
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老師為了增加收入,年齡45男,建議考稅務師還是管理會計哪個更實用?
家權老師
??|
提問時間:10/15 10:14
#事業(yè)單位#
建議還是開稅務師適用些,
?閱讀? 1679
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工會經(jīng)費是給員工按月收多少會費?有沒有正式的文件查閱。按月收會費季度申報,這個工會經(jīng)費的依據(jù)是這個季度的應發(fā)工資合計數(shù)還是當月的應發(fā)工資數(shù)
波德老師
??|
提問時間:10/15 09:03
#事業(yè)單位#
你好,工會會員每月應向工會組織繳納本人每月工資收入的0.5%作為會費。繳納基數(shù):用人單位每月全部職工的工資總額。
?閱讀? 1378
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我們是私立高中學校,這個月剛開始申報納稅,屬于小規(guī)模納稅人。我們學校收取的學生學費用開票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:10/15 08:32
#事業(yè)單位#
你好,這個是需要開發(fā)票的。
?閱讀? 1031
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制造業(yè)生產(chǎn)企業(yè),從購進原材料到賣貨結轉(zhuǎn)成本,要完整的分錄,老師給發(fā)下
廖君老師
??|
提問時間:10/15 07:34
#事業(yè)單位#
您好,好的, 借:原材料 進項稅 貸:銀行或應付 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-結轉(zhuǎn) 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-結轉(zhuǎn)
?閱讀? 1008
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事業(yè)單位財政專項資金經(jīng)審批同意后注入平臺公司,彌補公司項目資本金的不足。此項業(yè)務如何管理?
樸老師
??|
提問時間:10/14 16:42
#事業(yè)單位#
對于事業(yè)單位財政專項資金注入平臺公司彌補項目資本金不足的業(yè)務,可以從以下幾個方面進行管理: 一、審批流程管理 嚴格執(zhí)行審批程序:確保專項資金的注入經(jīng)過了合法、合規(guī)的審批流程,包括事業(yè)單位內(nèi)部的決策程序以及相關主管部門的審批。審批文件應妥善保存,以備后續(xù)審計和檢查。 明確審批權限:確定不同層級的審批權限,避免權力過度集中或?qū)徟粐栏竦那闆r發(fā)生。對于重大項目或較大金額的專項資金注入,可能需要更高層級的審批。 二、資金使用管理 ??顚S茫捍_保專項資金僅用于彌補平臺公司項目資本金的不足,不得挪作他用。建立專項資金使用臺賬,詳細記錄資金的流入、流出和使用情況。 預算控制:平臺公司應制定詳細的項目預算,明確資金的使用計劃和用途。在資金使用過程中,嚴格按照預算執(zhí)行,避免超支和浪費。 進度監(jiān)控:密切關注項目的進展情況,確保專項資金的使用與項目進度相匹配。如果項目出現(xiàn)延期或變更,應及時調(diào)整資金使用計劃,并重新進行審批。 三、財務管理 會計核算:對專項資金進行單獨核算,準確反映資金的來源、使用和結余情況。按照相關會計準則和財務制度進行會計處理,確保財務報表的真實性和準確性。 資金監(jiān)管:建立健全資金監(jiān)管機制,加強對專項資金的監(jiān)督和檢查??梢酝ㄟ^內(nèi)部審計、外部審計等方式,對資金的使用情況進行定期或不定期的審計。 績效評價:對專項資金的使用效果進行績效評價,評估項目的經(jīng)濟效益和社會效益。根據(jù)評價結果,及時調(diào)整資金使用策略,提高資金的使用效益。 四、風險管理 法律風險:確保專項資金的注入符合法律法規(guī)的要求,避免出現(xiàn)法律糾紛。在簽訂相關協(xié)議和合同之前,應進行充分的法律審查。 財務風險:評估平臺公司的財務狀況和償債能力,確保專項資金的安全。如果平臺公司出現(xiàn)財務風險,應及時采取措施,保障專項資金的回收。 項目風險:對項目的可行性和風險進行充分評估,避免項目失敗導致專項資金的損失。建立風險預警機制,及時發(fā)現(xiàn)和處理項目風險。 五、信息披露與溝通 信息披露:按照相關規(guī)定,及時向事業(yè)單位、主管部門和社會公眾披露專項資金的使用情況和項目進展情況,提高資金使用的透明度。 溝通協(xié)調(diào):建立良好的溝通協(xié)調(diào)機制,加強事業(yè)單位與平臺公司之間的溝通與合作。及時解決資金使用過程中出現(xiàn)的問題,確保業(yè)務的順利進行。 總之,對于事業(yè)單位財政專項資金注入平臺公司彌補項目資本金不足的業(yè)務,需要建立健全的管理制度,加強審批流程、資金使用、財務管理、風險管理和信息披露等方面的管理,確保專項資金的安全、有效使用
?閱讀? 1776
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想請教一個問題,像我們公司處置廠房,合同約定了這樣的付款方式。我們收到500.14萬元,我們是都應該確認收入,暫估稅收??梢园逊咒浫繉懸幌聠?/a>
宋生老師
??|
提問時間:10/14 16:31
#事業(yè)單位#
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
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