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給農(nóng)民工租的房子沒有發(fā)票,怎么做賬,會計分錄怎么寫
易 老師
??|
提問時間:04/29 12:25
#建筑#
同學(xué)您好,一、借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
?閱讀? 13214
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老師我們是建筑行業(yè)、可以暫估機械費和其他直接費這些嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:14
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 13213
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法院劃扣的錢如何做賬,這個款是跟材料商打官司欠的材料商的錢,
郭老師
??|
提問時間:04/28 15:50
#建筑#
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,當時有掛著人家的錢嗎?
?閱讀? 13208
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老師您好!我們公司買了一塊土地,契稅是根據(jù)什么繳納的
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 10:06
#建筑#
我們公司買了一塊土地,契稅是根據(jù)對方給我們開具的發(fā)票金額
?閱讀? 13204
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老師,項目叉車修理費是直接還是間接
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 10:28
#建筑#
您好,這個是間接費用的
?閱讀? 13202
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項目與項目之間的材料調(diào)撥,該怎么寫會計分錄?用什么科目(項目會計的角度)
耿老師
??|
提問時間:04/29 05:52
#建筑#
你好!你們是什么行業(yè)?是建筑業(yè)還是研發(fā)項目?項目取得材料時分錄你是怎么做的寫一下,我給你寫調(diào)撥分錄,你這是內(nèi)賬嗎?
?閱讀? 13196
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建店期間,簽訂關(guān)于建店的安裝合同怎么入賬
一鳴老師
??|
提問時間:04/29 10:03
#建筑#
簽訂合同不入賬,要根據(jù)發(fā)票和支付的錢入賬
?閱讀? 13189
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給一個建筑工程項目買了,保險。怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:04/28 13:49
#建筑#
你好,買的是意外險還是財產(chǎn)保險?
?閱讀? 13187
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老師你好,麻煩看一下這張發(fā)票合適嘛?
meizi老師
??|
提問時間:05/27 09:21
#建筑#
你好; 可以用的; 是這樣開的 ;單純的挖掘租賃屬于動產(chǎn)租賃 ;是這樣開
?閱讀? 13180
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我們是總包,對于分包簽訂合同,按結(jié)算進度給付款。付款后再給發(fā)票,這種的怎么做憑證,還有這種分包,他們讓我們公司代付款,發(fā)票開給我們公司,這種怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:04/29 10:49
#建筑#
借工程施工分包款,貸銀行存款 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 13174
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老師好!小規(guī)模建筑勞務(wù)公司異地施工,合同金額50萬元,開普票。 1、必須要辦外經(jīng)證嗎?2、1季度開普票27萬元,2季度開普票23萬元。不需要異地預(yù)繳增值稅的吧?
宋老師2
??|
提問時間:04/28 15:49
#建筑#
你好,是的,是要開外經(jīng)證。 這種可以不用預(yù)警。
?閱讀? 13166
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請問老師2024年5月8日注冊的公司,做的稅務(wù)登記,5月份要報稅嗎,一般納稅人
鄒老師
??|
提問時間:05/22 08:41
#建筑#
你好,不需要。到6月份才開始申報的
?閱讀? 13162
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老師,有張進項發(fā)票我算抵扣的稅率錯了,這個月沖了,出現(xiàn)成本余額在貸方,這樣我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候記貸方紅數(shù)還是記借方
郭老師
??|
提問時間:06/06 16:42
#建筑#
你好,貸方負數(shù)用這個來。
?閱讀? 13160
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對方是個體戶,發(fā)票是經(jīng)銷處開的,但是提供的收款賬號確是個人的,像這樣的情況對方出委托書可以轉(zhuǎn)賬嗎?金額是2萬多。
東老師
??|
提問時間:06/05 15:06
#建筑#
你好,沒問題,可以轉(zhuǎn)賬的。
?閱讀? 13159
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老師國資財務(wù)月報數(shù)據(jù)在哪個表里找數(shù)據(jù)謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/06 20:07
#建筑#
你好!一般在明細賬找就行
?閱讀? 13156
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老師我們建筑公司三體評分了的老師住宿費怎么入科目?
易 老師
??|
提問時間:04/28 14:08
#建筑#
同學(xué)您好,三體評分了什么意思?
?閱讀? 13156
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老師,請問一下端午節(jié)公司給員工發(fā)個紅包,沒有現(xiàn)金,直接公戶轉(zhuǎn)賬可以么?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 08:03
#建筑#
可以的,這個沒問題。
?閱讀? 13156
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老師你好,請問匯算清繳的財務(wù)年報跟最后一個季度申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)上有些不一樣,調(diào)整后的,都是按實際填寫的,這個不一樣有影響嗎?在填寫資產(chǎn)折舊的的時候我吧這一年的折舊納稅調(diào)增可以嗎?
楊沛錦老師
??|
提問時間:05/21 10:55
#建筑#
您好,匯算清繳的財務(wù)年報和最后一個季度申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)上有些不一樣,這是比較常見的情況,通常是由于以下幾種原因造成的: 1.年終調(diào)整:年終時企業(yè)可能會根據(jù)會計政策或稅法要求對財務(wù)報表進行調(diào)整,如資產(chǎn)折舊、存貨盤點、壞賬準備等,這些調(diào)整會影響年度報表和季度報表之間的數(shù)據(jù)差異。 2.審計調(diào)整:如果企業(yè)需要經(jīng)過審計,審計過程中可能會發(fā)現(xiàn)一些需要調(diào)整的事項,這些調(diào)整會反映在年終報表上。 3.稅務(wù)調(diào)整:在匯算清繳過程中,企業(yè)根據(jù)稅法要求對某些項目進行納稅調(diào)整(如資產(chǎn)折舊、費用攤銷等),這些調(diào)整會影響最終報表數(shù)據(jù)。 處理方法及影響: 1.數(shù)據(jù)不一致的處理:如果年報與季度報表的數(shù)據(jù)有差異,但都按實際情況進行了調(diào)整和填寫,并且所有調(diào)整都有合理的依據(jù)和詳細的說明,一般是不會有問題的。稅務(wù)機關(guān)在檢查時,主要會關(guān)注是否有合理的解釋和支持材料。 2.資產(chǎn)折舊納稅調(diào)增:可以在匯算清繳時根據(jù)稅法規(guī)定對資產(chǎn)折舊進行納稅調(diào)增。納稅調(diào)增是指會計上折舊與稅法允許折舊之間的差額進行調(diào)增,以確保稅務(wù)上計算的折舊符合稅法要求。具體方法如下: 1.計算差異:計算會計折舊和稅法折舊的差異。 2.納稅調(diào)增:將差異部分在納稅申報時進行調(diào)增,填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》的納稅調(diào)增項目中。 實踐建議 1.保持一致性和記錄:盡量保持年度報表和季度報表的一致性。如果有差異,確保所有調(diào)整都有詳細記錄和合理解釋,并妥善保存相關(guān)支持文件。 2.及時溝通:如有疑問,建議及時與財務(wù)顧問或稅務(wù)專員溝通,確保申報的準確性和合規(guī)性。 3.稅務(wù)籌劃:合理利用稅法規(guī)定進行稅務(wù)籌劃,確保企業(yè)利益最大化,同時遵守稅法規(guī)定,避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險。
?閱讀? 13154
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去年的增值稅專用發(fā)票未入賬,可以在今年入賬嗎,怎么做會計分錄呢
耿老師
??|
提問時間:05/23 11:08
#建筑#
你好!增值稅可以抵扣但是企業(yè)所得稅存在查賬風(fēng)險
?閱讀? 13152
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請教老師,辭退福利是工資14%內(nèi)可以低稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/24 10:47
#建筑#
你好!是的,是可以的了
?閱讀? 13152
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老師好,跨區(qū)域合同工程地點沒有省份,開票的時候?qū)Ψ綍嬕蠹由鲜》荩瑸槭裁蠢蠋煟?/a>
樸老師
??|
提問時間:05/24 15:10
#建筑#
同學(xué)你好 就算沒有跨省你也得加上
?閱讀? 13152
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老師好,我是一家小規(guī)模的工程公司,我們在本省的其他區(qū)接了一個工程??現(xiàn)在對方給我們打了一筆工程款,請問我們需要出去外經(jīng)證嗎?還是直接開一筆勞務(wù)費的發(fā)票即可。
小林老師
??|
提問時間:04/29 09:54
#建筑#
您好,是需要開具的
?閱讀? 13147
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我們是建筑公司,有個項目負責(zé)人借用我們公司資質(zhì)做了一個建筑項目,現(xiàn)在該工程款到賬,但這個人有私人借款未還,我公司連帶被起訴,法院判決強制執(zhí)行這筆工程款,被執(zhí)行的款項我們公司怎么入賬?
樸老師
??|
提問時間:06/05 12:52
#建筑#
同學(xué)你好 這個有法院判決書
?閱讀? 13145
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老師,具備什么條件可以開機械費的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 15:33
#建筑#
您好, 是勞務(wù)方面的嗎
?閱讀? 13143
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老師我想問下我利潤表里的管理費項目有開辦費,但是我做賬的時候沒有做開辦費啊怎么會出來開辦費,有關(guān)系嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 14:01
#建筑#
同學(xué),你好 沒關(guān)系的
?閱讀? 13142
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請問,房開企業(yè),樣板房電視機采購款如何入賬?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 11:50
#建筑#
您好, 這個計入銷售費用里面
?閱讀? 13140
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你好老師,我從公戶里取出錢來辦公司經(jīng)營的東西,支出人工費,材料費,但是發(fā)票都很少,我是公司的財務(wù)人員,這對我后期公司注銷,需要交個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 17:25
#建筑#
你好,不是你個人的收入,不需要繳納的。
?閱讀? 13139
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老師好,請問工地上找的工人做事,工期也就兩個月,請問我申報個稅時,是以臨時工還是雇員或者勞務(wù)報酬來申報呢,應(yīng)該選個哪個?
郭老師
??|
提問時間:04/28 19:27
#建筑#
正規(guī)的應(yīng)該是按照勞務(wù)報酬來,需要對方給你開發(fā)票才行
?閱讀? 13129
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老師 目前新收入準則的記賬方式 和建造合同準則下的記賬方式比較相似 (只考慮記成本 暫時不考慮收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題) 我覺得就是在原來的工程施工科目前面新增合同履約成本 比如 建造合同準則下記賬:購買辦公用品一批 金額10000, 借:工程施工-間接費用-A項目-辦公費 10000 貸:銀行存款10000,新收入準則下記賬:借:合同履約成本-工程施工-間接費-A項目-辦公費10000 貸:銀行存款10000 您看我理解的對嗎
羽羽
??|
提問時間:04/29 10:56
#建筑#
同學(xué)你好,這樣理解是對的,料工費先走合同履約成本后面在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
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老師好 增值稅申報沒有手機簽名可以嗎
東老師
??|
提問時間:06/06 16:55
#建筑#
你好,您說的手機簽名是什么情況?
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