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我是村部經(jīng)濟(jì)合作社這個(gè)主體,我們付給村部企業(yè)90萬作為產(chǎn)業(yè)扶貧資金,這個(gè)錢后面要還,后來企業(yè)困難,用果子抵扣這個(gè)資金,我們村里收到這個(gè)果子后,分給當(dāng)?shù)卮迕窳耍@個(gè)我要怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/01 14:11
#事業(yè)單位#
你好,你當(dāng)時(shí)付款出去的時(shí)候是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后你這個(gè)果子是白送給村民的嗎?
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求怎么解答
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:41
#事業(yè)單位#
(1)購(gòu)買短期國(guó)債作為短期投資: 借:短期投資 150000 貸:銀行存款 150000 (2)出售短期國(guó)債投資: 借:銀行存款 31000 貸:短期投資 30000 其他收入 1000 (3)購(gòu)買長(zhǎng)期國(guó)債作為長(zhǎng)期投資: 借:長(zhǎng)期投資 60000 貸:銀行存款 60000 (4)到期收回長(zhǎng)期國(guó)債投資: 借:銀行存款 52000 貸:長(zhǎng)期投資 50000 其他收入 2000 (5)以銀行存款投入企業(yè)取得長(zhǎng)期股權(quán)投資: 借:長(zhǎng)期投資 —— 股權(quán)投資 200000 貸:銀行存款 200000 (6)以公寓樓投資入股: 借:長(zhǎng)期投資 —— 股權(quán)投資 200000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 80000 貸:固定資產(chǎn) 300000 銀行存款 50000 (7)以未入賬專利權(quán)投資入股并支付資產(chǎn)評(píng)估費(fèi): 借:長(zhǎng)期投資 —— 股權(quán)投資 50000 貸:無形資產(chǎn) —— 專利權(quán) 50000 借:事業(yè)支出 1000 貸:銀行存款 1000 (8)題干中 “資位實(shí)現(xiàn)潤(rùn) 50 微不價(jià)元轉(zhuǎn)” 表述不清,無法編制會(huì)計(jì)分錄。 (9)題干不完整,無法編制會(huì)計(jì)分錄。
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傳媒廣告公司,注冊(cè)資金有要求嗎?最低注冊(cè)多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:37
#事業(yè)單位#
至少注冊(cè)10萬你的業(yè)務(wù)才好做
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全額事業(yè)單位財(cái)政直接支付,員工借款交車輛保險(xiǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:其他應(yīng)收款5000 貸工:財(cái)政拔款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財(cái)政拔款項(xiàng)目收入 5000 ,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來1000 ,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 管理費(fèi)用 4000 貸 其他應(yīng)收款4000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 22:22
#事業(yè)單位#
員工借款交車輛保險(xiǎn),借款 5000 元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 4000 元,剩余 1000 元,相關(guān)的賬務(wù)處理如下: 1. 員工歸還差額款項(xiàng)時(shí): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面: - 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 1000 - 貸:其他應(yīng)收款 1000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)主要是對(duì)納入預(yù)算管理的資金收支進(jìn)行核算,員工歸還的這部分差額款項(xiàng)不涉及預(yù)算資金的變動(dòng),所以預(yù)算會(huì)計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 員工不歸還差額款項(xiàng),經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其他收入時(shí): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面: - 借:其他應(yīng)收款 1000 - 貸:其他收入 1000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,理由同上,該事項(xiàng)不影響預(yù)算資金收支,預(yù)算會(huì)計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理。
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收到上級(jí)醫(yī)保部門國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總額32400元,其中8090元的資產(chǎn)給到了村衛(wèi)生室,請(qǐng)問衛(wèi)生院怎么記賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 17:59
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 2450
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老師 請(qǐng)問事業(yè)單位合同簽訂時(shí)間早于公司成立時(shí)間 不符合什么法規(guī)依據(jù)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/31 16:43
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)不是不合法。而是無效,因?yàn)槎紱]有這個(gè)企業(yè),你又簽了,說明這個(gè)是假的啊。
?閱讀? 950
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老師,那種股份經(jīng)濟(jì)合作社的增值稅附加稅計(jì)提的時(shí)候記入什么科目呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/31 16:40
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)增值稅是正常做借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 附加稅是借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。
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對(duì)于學(xué)校而言給學(xué)生公寓買上下鋪床,10張3400元,可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:53
#事業(yè)單位#
可以直接計(jì)入費(fèi)用的
?閱讀? 915
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老師 事業(yè)單位付項(xiàng)目款 付轉(zhuǎn)對(duì)公戶 而是轉(zhuǎn)給個(gè)人。不符合什么法規(guī)呢。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:40
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位將項(xiàng)目款支付給個(gè)人的行為不符合相關(guān)法規(guī),可能涉及違反《商業(yè)銀行法》《人民幣單位存款管理辦法》《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》等規(guī)定。 根據(jù)這些規(guī)定,任何單位和個(gè)人不得將單位的資金以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),也不得將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款。公款私存的法律解釋為單位或個(gè)人將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款的行為。
?閱讀? 944
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這道題怎么做?財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 14:56
#事業(yè)單位#
一、1 月 10 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:零余額賬戶用款額度 5000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 5000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 5000 二、1 月 12 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款 —— 李明 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無 三、1 月 15 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 200 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 800 貸:其他應(yīng)收款 —— 李明 1000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 800 四、1 月 20 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5500 貸:事業(yè)收入 5500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 5500 貸:事業(yè)預(yù)算收入 5500 五、1 月 22 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 2000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 2000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 2000 六、1 月 23 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他費(fèi)用 30000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:其他支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 30000 七、1 月 25 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 50000 貸:受托代理負(fù)債 50000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無 八、1 月 30 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:受托代理負(fù)債 50000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 50000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無
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老師,我老是分不清應(yīng) 交增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅額?銷項(xiàng)稅額 還是等于銷項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/31 14:35
#事業(yè)單位#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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對(duì)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行裝修改造,與施工方簽訂了零星改造工程合同,施工方也提供了項(xiàng)目結(jié)算單,這種我是入工程項(xiàng)目還是入維修費(fèi)?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/31 11:28
#事業(yè)單位#
對(duì)業(yè)務(wù)科室的裝修改造,如果是對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行的一般性維護(hù)或小規(guī)模改造,通常會(huì)計(jì)處理為維修費(fèi)用。如果改造涉及資本性支出,即顯著增加資產(chǎn)價(jià)值或延長(zhǎng)其使用壽命,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)相應(yīng)的工程項(xiàng)目中。根據(jù)你的描述,建議具體分析改造性質(zhì)及影響,再?zèng)Q定入賬方式。
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老師,事業(yè)單位折舊怎么自動(dòng)出來
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/31 11:17
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)是看,這個(gè)是看你軟件有沒有這個(gè)功能的呀?
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一體化調(diào)劑了科目,主管崗已經(jīng)審了,操作日志也沒有下一步了,為什么款項(xiàng)還沒有到用款計(jì)劃里?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/31 09:58
#事業(yè)單位#
這是系統(tǒng)問題,需要咨詢軟件提供商解決
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事業(yè)單位采購(gòu)與驗(yàn)收可以是同一人嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/31 09:35
#事業(yè)單位#
不可以是同一人,容易舞弊
?閱讀? 4065
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老師,我們單位是事業(yè)單位,暖氣維修費(fèi)用產(chǎn)生了16萬多,這個(gè)費(fèi)用化還是資本化呢,分明細(xì)項(xiàng)目單價(jià)換的小物件,都是幾十幾百的,例如法蘭,塑料軟管,暖氣片等等。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 09:29
#事業(yè)單位#
對(duì)于事業(yè)單位 16 萬多的暖氣維修費(fèi)用,主要由單價(jià)幾十幾百的小物件組成,通常傾向于費(fèi)用化處理。但具體需結(jié)合單位財(cái)務(wù)制度、資產(chǎn)管理政策及實(shí)際情況判斷,若維修對(duì)暖氣系統(tǒng)有重大影響或帶來長(zhǎng)期效益,也可能考慮資本化。
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老師,事業(yè)單位退休人員慰問金計(jì)入什么科目
東老師
??|
提問時(shí)間:10/30 20:55
#事業(yè)單位#
您好,記入到應(yīng)付福利費(fèi)里面
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事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表里 凈資產(chǎn)項(xiàng)下的權(quán)益法調(diào)整是什么意思?
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/30 20:08
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位的資產(chǎn)負(fù)債表中,凈資產(chǎn)項(xiàng)下的“權(quán)益法調(diào)整”通常是指對(duì)事業(yè)單位持有的其他企業(yè)投資按權(quán)益法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的調(diào)整。簡(jiǎn)單來說,如果事業(yè)單位對(duì)某企業(yè)有重大影響但不控制該企業(yè),其投資收益會(huì)根據(jù)所持股份比例和被投資企業(yè)的凈利潤(rùn)變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。這種調(diào)整反映在凈資產(chǎn)中,以確保投資收益的公允反映。
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事業(yè)單位能不能開出來專票?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/30 18:17
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位一般不能開具增值稅專用發(fā)票,因?yàn)樗鼈兺ǔ2皇窃鲋刀愐话慵{稅人。不過,如果事業(yè)單位進(jìn)行了增值稅登記并被認(rèn)定為一般納稅人,那么是可以開具增值稅專用發(fā)票的。
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問題1.事業(yè)單位融資租賃一批設(shè)備,怎樣賬務(wù)處理?2.事業(yè)單位融資租賃設(shè)備利息這塊怎么做賬務(wù)處理?寫下兩個(gè)情況下的分錄。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:57
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位融資租賃設(shè)備的賬務(wù)處理: (1)融資租入設(shè)備時(shí): 借:固定資產(chǎn) —— 融資租入固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 —— 應(yīng)付融資租賃款 (2)支付租金時(shí): 借:事業(yè)支出等 貸:銀行存款 同時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 —— 應(yīng)付融資租賃款 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金 —— 固定資產(chǎn) 事業(yè)單位融資租賃設(shè)備利息的賬務(wù)處理: (1)確認(rèn)利息費(fèi)用時(shí): 借:其他支出(或事業(yè)支出等,根據(jù)實(shí)際情況確定) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 —— 應(yīng)付融資租賃利息 (2)支付利息時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 —— 應(yīng)付融資租賃利息 貸:銀行存款。
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事業(yè)單位融資租賃固定資產(chǎn)怎樣會(huì)計(jì)處理?特別是融資利息的會(huì)計(jì)科目用哪個(gè)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:45
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出
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老師我剛剛畢業(yè)來到一家傳媒公司上班,然后這個(gè)公司之前的賬基本上沒有紙質(zhì)版,他是22底成立的。 然后來的時(shí)候老板把他的24年8月到10月的銀行流水導(dǎo)出來發(fā)給我了,讓我就根據(jù)那個(gè)在易代賬來做分錄,其他什么都沒有。我該怎么弄??? 然后他們公司有經(jīng)常有合伙人吃飯那些微信支付。也只發(fā)了一個(gè)轉(zhuǎn)賬截圖給我,我是要怎么操作?。?/a>
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:10/30 10:43
#事業(yè)單位#
您好,是這樣的 涉及到現(xiàn)金支出 銀行存款支出這種的 就是正常借方走費(fèi)用科目,貸方是銀行存款,然后正常這種都是可以根據(jù)流水一筆一筆做賬的
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老師,單位財(cái)政資金和單位資金的會(huì)計(jì)核算怎么操作
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/30 10:24
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)建議你看一下學(xué)堂的。實(shí)操課程,因?yàn)橐芯唧w的業(yè)務(wù)才能做對(duì)應(yīng)的憑證。
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雙方銷售合同都已經(jīng)蓋章了,票已經(jīng)給客戶開了,客戶要給付承兌,讓重新做合同,以前的的合同要不要作廢,怎么做
東老師
??|
提問時(shí)間:10/30 09:20
#事業(yè)單位#
您好,以前的合同可以收回來寫上作廢,然后再重新簽合同。
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報(bào)銷差旅費(fèi)中的飛機(jī)票原始憑證只有注明旅客信息的行程單可以正常報(bào)銷差旅費(fèi)?需不需要補(bǔ)充發(fā)票?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:53
#事業(yè)單位#
就那個(gè)行程單就可以報(bào)銷了
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繳納殘保金現(xiàn)金流選什么啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:28
#事業(yè)單位#
這個(gè)填入支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里面。
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事業(yè)單位開票了實(shí)現(xiàn)收入,繳納增值稅?然后目前是小規(guī)模納稅人后期可能因?yàn)闃I(yè)務(wù)拓展會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,這種可以要求對(duì)方供應(yīng)商開具專票做增值稅抵扣?可以這種操作?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/30 07:29
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位如果開具了增值稅普通發(fā)票實(shí)現(xiàn)收入,確實(shí)需要繳納增值稅。作為小規(guī)模納稅人,你們可以接受供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票來進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。如果業(yè)務(wù)拓展后轉(zhuǎn)為一般納稅人,這種操作是可以的,因?yàn)橐话慵{稅人有權(quán)利使用增值稅專用發(fā)票進(jìn)行更多稅務(wù)操作。
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從代賬公司接回來的賬發(fā)現(xiàn)負(fù)債表不平,是不是要調(diào)平,我們才交接
輝老師
??|
提問時(shí)間:10/29 23:07
#事業(yè)單位#
從代賬公司接回的賬若負(fù)債表不平,應(yīng)調(diào)平后再交接。因?yàn)椴黄娇赡艽嬖诙喾N問題,調(diào)平能保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整,避免風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)平前要仔細(xì)查賬找原因,如科目使用、賬賬核對(duì)、資產(chǎn)核算等,確保無誤后交接,為后續(xù)財(cái)務(wù)管理奠基。
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代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,我們發(fā)放的是稅后的費(fèi)用,勞務(wù)提供者不開具票據(jù)我們要不要代扣代繳個(gè)稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/29 20:23
#事業(yè)單位#
您好,要的,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)勞務(wù)費(fèi)就可以
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請(qǐng)相關(guān)專家針對(duì)具體某個(gè)項(xiàng)目出差然后報(bào)銷相關(guān)的差旅費(fèi),需要相關(guān)企業(yè)怎樣制定報(bào)銷管理辦法?需要提供那些證據(jù)鏈佐證是為我們公司項(xiàng)目出差,我們公司需要履行正常業(yè)務(wù)報(bào)銷流程?有沒有合規(guī)的管理辦法?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:10/29 18:44
#事業(yè)單位#
您好,不是公司的員工不能報(bào)銷差旅費(fèi)的,我們的操作是實(shí)名火車票等入業(yè)務(wù)招待費(fèi),沒有實(shí)名的住宿費(fèi)等寫公司某員工的差旅費(fèi),報(bào)銷給他,由他轉(zhuǎn)賬給專家
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