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股東上月轉(zhuǎn)了投資款進公戶!銀行回單備注投資款!那筆款已經(jīng)用了!但是現(xiàn)在股東還沒確定,是否要增加注冊資本!這邊應(yīng)該怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 10:18
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是他的注冊資本是否已經(jīng)繳足?沒有繳足就計入實收資本
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老師您好,請問一下,一般納稅人,工商那邊走了簡易注銷流程,稅務(wù)這邊還要發(fā)起注銷嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 10:17
#稅務(wù)#
你好 不用 不需要的。
?閱讀? 7
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員工工傷社保賠付1萬,給員工報銷醫(yī)療費7000元,剩余3000元怎么處理,營業(yè)外收入嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:12/25 10:16
#稅務(wù)#
你好,是的,這個差額計入營業(yè)外收入核算的
?閱讀? 3
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搬運費屬于勞務(wù)費還是運輸費?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 10:15
#稅務(wù)#
那個是屬于勞務(wù)費的
?閱讀? 1
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出口報關(guān)單人民幣離岸價,這個我從哪里找
暖暖老師
??|
提問時間:12/25 10:15
#稅務(wù)#
你好,出口當(dāng)月第一個工作人中國人民銀行公布的中間牌價
?閱讀? 4
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捐贈收據(jù)長啥樣 要提現(xiàn)什么才可以稅前扣除
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 10:15
#稅務(wù)#
財政監(jiān)制的,印有公益捐贈的字樣的收據(jù)才能扣除
?閱讀? 10
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A信托公司,用信托資金(信托計劃)受讓B投資管理有限公司持有的C合伙企業(yè)(有限合伙)的有限合伙份額收益權(quán)(B公司未轉(zhuǎn)讓C公司的股權(quán))。合伙企業(yè)成立之目的為持有非上市D公司控股股權(quán),2018年D公司上市,2021年底C合伙企業(yè)完成所有股票的拋售,拋售收入扣除相關(guān)費用后,向合伙人分配,變現(xiàn)資金通過C合伙企業(yè)分配至B投資管理公司賬上,再由B公司按約定比例向A信托公司分配有限合伙份額收益權(quán)資金。請教下老師,A信托公司收到的有限合伙份額收益權(quán)資金,是否要繳納增值稅?如果繳納按哪個稅目繳納?該業(yè)務(wù)算不算投資業(yè)務(wù)?
樸老師
??|
提問時間:12/25 10:13
#稅務(wù)#
是否繳納增值稅:若收益是固定或保底利潤則要繳納,若不確定可能不用繳納。 適用稅目:若繳納,按貸款服務(wù)繳納合適。 是否屬于投資業(yè)務(wù):屬于投資業(yè)務(wù),有投資目的、承擔(dān)風(fēng)險、屬于間接投資
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美元賬戶收入是41990 分錄麻煩金額也寫上這樣的知道我才知道有沒有匯率 借 貸 美元賬戶收入76990 分錄同上闡述一樣 借 貸 美元賬戶支出76990 分錄同上闡述一樣 借 貸 基本戶收入301715.09 分錄同上闡述一樣 借 貸 基本戶收入55026.93 分錄同上闡述一樣 借 貸 這樣分錄麻煩老師寫一下,謝謝。當(dāng)天匯率7.1472。
bamboo老師
??|
提問時間:12/25 10:13
#稅務(wù)#
您好 您美元賬戶收了兩次 兩次匯率都是一樣的嗎 還有支出美元當(dāng)天的匯率
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老師好 想咨詢一下,一個自然人開工程服務(wù)類發(fā)票,個人所得稅是多少呀?如果是開100萬的 工程服發(fā)票
暖暖老師
??|
提問時間:12/25 10:13
#稅務(wù)#
你好,這個屬于勞務(wù)所得,個稅稅率是20%
?閱讀? 6
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購進農(nóng)產(chǎn)品要交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/25 10:12
#稅務(wù)#
購進農(nóng)產(chǎn)品要交印花稅。
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年底分公司向總公司上交的利潤在第四季度申報企業(yè)所得稅時應(yīng)該填入哪里
文文老師
??|
提問時間:12/25 10:10
#稅務(wù)#
你好,總分公司是一個整體,不存在分紅,分公司打款回總公司,掛往來
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老師。請問小微企業(yè)一般納稅人,季度營業(yè)額不超過30萬是不需要繳納企業(yè)所得稅的對嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/25 10:10
#稅務(wù)#
沒有季度30萬 免企業(yè)所得稅的政策
?閱讀? 4
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老師好!想請教一下,年終一次性獎金,因為從銀行公戶給個人轉(zhuǎn)賬有限額,不能一次性發(fā)完獎金,要今天和明天分兩次發(fā),這樣還能享受個稅一次性獎金單獨計稅的政策嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 10:09
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 4
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您好老師,分公司和總公司,總公司進項大于銷項,合并報稅之后,分公司上交稅金給總公司,會有差額,這個差額怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:12/25 10:08
#稅務(wù)#
總公司角度 收到稅金時 若收到金額小于應(yīng)上交金額: 借:銀行存款(實際收到)、其他應(yīng)收款 - 分公司(差額);貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)上交金額)。 若收到金額大于應(yīng)上交金額: 借:銀行存款;貸:應(yīng)交稅費、其他應(yīng)付款 - 分公司(差額)。 后續(xù)處理 對于其他應(yīng)收款,分公司補足時沖減;對于其他應(yīng)付款,退還給分公司時沖減。 分公司角度 上交稅金時 若上交金額小于應(yīng)上交金額: 借:應(yīng)交稅費;貸:銀行存款、其他應(yīng)付款 - 總公司(差額)。 若上交金額大于應(yīng)上交金額: 借:應(yīng)交稅費、銀行存款(多交部分);貸:銀行存款、其他應(yīng)收款 - 總公司(差額)。 后續(xù)處理 對于其他應(yīng)付款,補足差額時沖減;對于其他應(yīng)收款,收到退還金額時沖減。
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我們這是提供了勞務(wù)加工費,但是有運費,我們開票這樣標(biāo)注可以嗎?還是說加工費和運費要分開列示呢?
文文老師
??|
提問時間:12/25 10:07
#稅務(wù)#
意思是全部開到加工費中?
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江蘇南京這邊有限責(zé)任公司新增股東怎么操作及資料呢?
耿老師
??|
提問時間:12/25 10:07
#稅務(wù)#
你好!在江蘇南京,有限責(zé)任公司新增股東的操作流程及所需資料主要包括以下幾個方面: 操作流程 1. **內(nèi)部決策與協(xié)議簽訂**:首先,需要由公司原股東召開股東會,并作出增加新股東的決議[^7^]。隨后,新股東與原股東需簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資擴股協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。 2. **更新股東名冊與出資證明書**:公司需更新股東名冊,并向新股東發(fā)放出資證明書。 3. **準備變更登記申請材料**:根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求,準備公司變更登記所需的各項材料。 4. **提交變更登記申請**:將準備好的材料提交至公司注冊地的工商行政管理部門,申請辦理變更登記手續(xù)。 所需資料 1. **營業(yè)執(zhí)照正、副本原件**:用于證明公司的合法經(jīng)營狀態(tài)。 2. **公章**:用于加蓋在相關(guān)文件上。 3. **申請書**:正式向工商行政管理部門提交的申請表格。 4. **委托書**:如果委托他人代為辦理變更登記事宜,需提供委托書。 5. **原股東會決議**:表明原有股東同意修改公司章程或其他相關(guān)事宜的決議。 6. **新股東會決議**:如果變更股東但不涉及法定代表人、董事、監(jiān)事等職位變動的情況下,需要這份決議。 7. **任職文件**:對于法定代表人、董事、監(jiān)事等職位的變動,需要提供相應(yīng)的任命文件。 8. **新股東身份證明復(fù)印件**:核實新股東的個人信息。 9. **股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書**:當(dāng)涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,這份協(xié)議規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款。 10. **公司章程修正案**:如果需要調(diào)整公司章程的內(nèi)容,也需一并提交。 11. **其他法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須報經(jīng)批準的,或者法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須報經(jīng)批準的批準文件或者許可證件的復(fù)印件**:如果有此類法律規(guī)定,則需要提供相應(yīng)的證明材料。 此外,還需要注意以下幾點: * 所有文件的真實性、完整性及合法性需得到保證,以維護公司及利益相關(guān)者的合法權(quán)益。 * 特別關(guān)注法律法規(guī)的最新動態(tài),確保所有操作符合最新的法律法規(guī)要求。 * 對于國有獨資公司,還需提交國務(wù)院或授權(quán)機構(gòu)、相關(guān)授權(quán)部門的文件。 綜上所述,江蘇南京有限責(zé)任公司新增股東的操作流程包括內(nèi)部決策與協(xié)議簽訂、更新股東名冊與出資證明書、準備變更登記申請材料以及提交變更登記申請。所需資料則包括營業(yè)執(zhí)照正副本原件、公章、申請書、委托書、原股東會決議、新股東會決議(如適用)、任職文件(如適用)、新股東身份證明復(fù)印件、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、公司章程修正案以及他必要的批準文件
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老師您好,賬面未分配利潤已經(jīng)超過注冊資本金了,沒分紅過,應(yīng)該怎么處理啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 10:06
#稅務(wù)#
...
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老師企業(yè)有很多與個人合作的業(yè)務(wù),每個月基本都有支付對方款,個稅可以按照工資薪金來申報嗎
文文老師
??|
提問時間:12/25 10:05
#稅務(wù)#
個稅可以按照工資薪金來申報
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老師,外貿(mào)公司,報關(guān)單按c&f,例如c&f價格是1000,運費是100,貨值900那我怎么確認收入?是按貨值900嗎?借 應(yīng)收賬款1000×匯率 貸主營業(yè)務(wù)收入900×匯率 其他應(yīng)付款100×匯率 但是貨代給我開了海運費發(fā)票,這個發(fā)票我能進費用嗎?還是只能貸:其他應(yīng)付款 貸銀行存款
樸老師
??|
提問時間:12/25 10:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 收入確認 在 C%26F(成本加運費)價格條款下,應(yīng)該按照報關(guān)單的 C%26F 價格全額確認收入。即借:應(yīng)收賬款 1000× 匯率,貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000× 匯率。因為 C%26F 價格是包含了貨物成本和運費,這是出口貿(mào)易中你向客戶收取的全部價款,屬于你的銷售收入。 運費發(fā)票處理 貨代開具的海運費發(fā)票不能直接計入費用。在上述確認收入的分錄下,當(dāng)支付運費時,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 100× 匯率,貸:銀行存款 100× 匯率。 理由是,在 C%26F 價格條款下,運費是由賣方(你的外貿(mào)公司)支付,但實際上這部分運費是替買方墊付的,已經(jīng)包含在向買方收取的 C%26F 價格中了。所以不能將其作為自己公司的費用,而是作為往來款處理,在收到客戶的全部 C%26F 價款后,用其中的一部分來支付運費。
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請教老師這張單子怎么記賬?
耿老師
??|
提問時間:12/25 10:04
#稅務(wù)#
你好!你們是有短期借款嗎?一般是計入財務(wù)費用-利息
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公司廠房部分自用,部分出租,如何確認自用剩余部分的房產(chǎn)原值
宋生老師
??|
提問時間:12/25 10:02
#稅務(wù)#
你好你這個按照面積來分攤就好了。
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老師我9月暫估成本20萬,現(xiàn)在收到19萬,那這月沒銷售,成本沖銷1萬,是負數(shù)可以嗎
樸老師
??|
提問時間:12/25 10:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師您好,請問今年有穩(wěn)崗返還不
樸老師
??|
提問時間:12/25 09:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 有的,元旦之前趕緊申請 快結(jié)束了
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老師好,我們給第三方加工的,電費如果我們自己支付,產(chǎn)生的電費入什么科目?或者合理嗎?一般這個行業(yè)給第方加工,對方出電費的
郭老師
??|
提問時間:12/25 09:58
#稅務(wù)#
你好,制造費用。你的收入里面包含了這一部分是嗎?
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1、A集團有限公司2019年全年業(yè)務(wù)情況如下:(該企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為25%) (1)發(fā)生管理費用802萬元,(其中新產(chǎn)品研究開發(fā)費用90萬元,業(yè)務(wù)招待費80萬元,一項自行研發(fā)的新技術(shù)當(dāng)年1月份計入無形資產(chǎn),原值200萬元,攤銷年限10年) 要求: 計算2019年度準予在企業(yè)所得稅前加計扣除的新產(chǎn)品研究開發(fā)費的數(shù)額
樸老師
??|
提問時間:12/25 09:53
#稅務(wù)#
根據(jù)規(guī)定,2018 - 2023 年企業(yè)研發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)的按實際發(fā)生額 75% 加計扣除。本題中新產(chǎn)品研發(fā)費用 90 萬元,加計扣除數(shù)額為 90×75% = 67.5 萬元。
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老師好,本公司準備明年申請科技中小型企業(yè),今年有利潤,如果繳了企業(yè)所得稅,明年申請下來科技中小型企業(yè),明年虧損狀態(tài)下,今年的所得稅可以退嗎?
東老師
??|
提問時間:12/25 09:53
#稅務(wù)#
你好,比如說匯算清繳的時候虧損了可以退稅
?閱讀? 8
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個人身份證注冊可以開票,有什么影響?
文文老師
??|
提問時間:12/25 09:53
#稅務(wù)#
意思是自然人代開發(fā)票 ?
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上在建工程有個耕地占補平衡質(zhì)量評價技術(shù)費,老師這個入什么科目,要入房產(chǎn)原值計房產(chǎn)稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/25 09:52
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要記入的。
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A公司股東(為一家企業(yè)B)承諾A公司員工工作滿一年后,無償轉(zhuǎn)讓股權(quán)給員工作為股權(quán)激勵,以B股東轉(zhuǎn)贈的方式,稅務(wù)上需要如何處理。B需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 09:52
#稅務(wù)#
你好,B如果有收益是需要交所得稅的。
?閱讀? 58
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您好,兩小問,請問小規(guī)模納稅人免稅額度的計算問題。1.三季度開票收入10萬,未開票收入16萬,增值稅填報時應(yīng)該是手動改為26萬。四季度未開票的16萬開具了發(fā)票,又開具了11萬,還有未開票收入15萬,請問四季度增值稅填報多少,是否享受30萬免稅政策,是以開票為主還是合計數(shù)為主。2.三季度如果收入高要交企業(yè)所得稅,是否可以抵免往年虧損?
樸老師
??|
提問時間:12/25 09:46
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人免稅額度計算及相關(guān)問題 增值稅免稅政策:自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,小規(guī)模納稅人以 1 個季度為 1 個納稅期的,季度銷售額未超過 30 萬元的,免征增值稅. 四季度增值稅填報及免稅判斷:四季度開票收入為 16 萬 + 11 萬 = 27 萬,未開票收入 15 萬,合計銷售額為 27 萬 + 15 萬 = 42 萬。由于合計銷售額超過了 30 萬元,所以不能享受小規(guī)模納稅人季度銷售額 30 萬元以下的免征增值稅政策,申報時應(yīng)按實際銷售額 42 萬元填報。 企業(yè)所得稅彌補虧損:小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅時,若利潤總額為盈利,可以彌補以前年度虧損。如果本期利潤總額大于以前年度虧損,則可以抵扣以前年度虧損;如果本期利潤總額小于以前年度虧損,則只能抵扣本期利潤總額
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