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出口銷售這塊分錄怎么寫
甜椒老師
??|
提問時間:05/25 11:04
#稅務(wù)#
您好!參考一下分錄借:應(yīng)收賬款 (或銀行存款等),貸:主營業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入等)。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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代收付款項也要開票, 比如B公司代付A公司應(yīng)付賬款,支付給C的款項,那C開票是B公司還是A公司呢?正確的是怎么開呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務(wù)#
您好,不對,代收付款項不要開票,要簽字三方代收代付款協(xié)議 ,發(fā)票是跟著真實的業(yè)務(wù)走的,C還是開票給A,只是B在付款
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老師,前幾年單位買的新車,有發(fā)票一直沒抵扣,今年單位是一般納稅人了,可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 10:48
#稅務(wù)#
您好,是小規(guī)模的時候買的,是吧
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老師,現(xiàn)在稅局打電話來,說22年第二季度申報的專票數(shù)據(jù)跟開票不一致,其實是這樣的,第二季度少報,到第三季度又多報,這樣能行嗎?下一步我們該怎么做
冉老師
??|
提問時間:06/07 17:02
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 可以的,可以跟稅務(wù)局解釋一下的
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建筑勞務(wù)公司承包出去的勞務(wù)費應(yīng)該怎么做賬
鄒老師
??|
提問時間:06/07 08:45
#稅務(wù)#
你好,建筑勞務(wù)公司承包出去的勞務(wù)費支出 借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款等科目 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
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老師請問這些什么意思咯
廖君老師
??|
提問時間:06/07 10:46
#稅務(wù)#
您好,是增值稅申報收入和所得稅申報收入不一樣了,要寫說明,說明差異的原因
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老師,個人去開勞務(wù)費發(fā)票,會繳什么稅?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:06
#稅務(wù)#
增值稅1%,附加稅6%,個稅20%~40%。
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轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額借方有數(shù)據(jù)表示什么?
廖君老師
??|
提問時間:06/07 10:41
#稅務(wù)#
您好,表示我們要交增值稅 將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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你好 老師 問一下 現(xiàn)在做賬承兌的接受及背書的承兌 還需要打印每張承兌的正面、反面? 還是只需要一張印出來的清單直接做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 08:35
#稅務(wù)#
電子匯票需要打印每張承兌的正面、反面
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老師,有些確認(rèn)不用付的應(yīng)付賬款領(lǐng)導(dǎo)說做營業(yè)外收入,想請問這個營業(yè)外收入需要交增值稅嗎?有購原材的,也有費用類的,還有制造費用的。有的前期做了材料 入庫,有的沒做
小菲老師
??|
提問時間:06/07 10:40
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要繳納增值稅
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2023年2月,某增值稅一般納稅人將2022年4月購入的一臺已抵扣過進(jìn)項稅額的生產(chǎn)設(shè)備改變用途,用作職工福利設(shè)施,該設(shè)備原值200萬元,凈值率91%,則應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出()萬元
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 13:36
#稅務(wù)#
您好,這個的話是職業(yè)計算的哈 200*91%*13%=23.66
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上個月的個稅,忘記申報,現(xiàn)在是都可以在系統(tǒng)上面補申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 16:22
#稅務(wù)#
您好, 是的,是可以補申報的
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老師,財務(wù)報表里哪里可以查實繳資本是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:05/27 09:35
#稅務(wù)#
你好,這個你直接看資產(chǎn)負(fù)債表里面的。實收資本
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如果公司股東轉(zhuǎn)讓股份給內(nèi)部股東,轉(zhuǎn)讓后利潤還在,分紅的時候股東要再次交稅?
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:03
#稅務(wù)#
1.個人所得稅:如果轉(zhuǎn)讓方是個人股東,根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施細(xì)則,個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)按照“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”項目征收個人所得稅。個人所得稅的稅率通常為20%,按照轉(zhuǎn)讓成交價減去當(dāng)初出資價和費用后的余額計算。 2.印花稅:根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所立的書據(jù),雙方需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移就股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)計貼印花稅。印花稅的適用稅率為書據(jù)所載金額的5‰。
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老師,那個凈值該扣嗎?
冉老師
??|
提問時間:09/16 17:14
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個要減去的
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老師 2024年稅收優(yōu)惠政策有nax
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:01
#稅務(wù)#
你好!沒有完整所有的優(yōu)惠政策了。 只能看你想了解哪個,就看哪個有沒有
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你好,工會經(jīng)費,計算依據(jù),工資總額,那么工資總額就是個人申報里面的填的那個稅前工資收入吧
王曉曉老師
??|
提問時間:06/07 17:30
#稅務(wù)#
你好,是的就是那個金額的了
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老師,你好!我報稅發(fā)現(xiàn)5月退稅的留底,這次報稅,電子稅務(wù)局給加到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里邊了,跟我賬上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對不上數(shù)了,這樣可以嗎,還是要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:33
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
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老師我咨詢個問題我們有個項目工程款給我們頂房了,當(dāng)時是跟我們簽了頂房協(xié)議但是一直也沒有過戶開發(fā)票,最近我們把這個房子賣給了個人,這個個人能不能把錢打給公司,需要做什么手續(xù)
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:45
#稅務(wù)#
你好,那你們現(xiàn)在需要過戶嗎?
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線上店鋪的收入好幾個月一直沒有記賬報稅,會有什么影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 09:28
#稅務(wù)#
您好,你們開通稅務(wù)了,沒有報稅嗎?
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你好老師 麻煩問下匯算清繳時候超過銀行同期同類貸款利率的借款不可扣除 銀行貸款利率1-5年期是4.75%啊 為什么按超過6% 的部分不可以扣除啊 不應(yīng)該是4.75%嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 非金融企業(yè)向非金融企業(yè)籌資借款時,其發(fā)生的利息支出可以稅前扣除的條件,必須以金融企業(yè)同期同類的業(yè)務(wù)貸款利率為標(biāo)準(zhǔn),不超過按照此標(biāo)準(zhǔn)貸款利率計算出的數(shù)額部分才可以稅前扣除,超出部分應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,是不可稅前扣除的。
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老師,我們是提供車輛租賃服務(wù)的,我們有開出發(fā)票,司機(jī)給我們交租金,我們想常規(guī)給司機(jī)提供開票,給司機(jī)怎么開票呢?直接開給個人嗎?稅率開多少?稅目開什么?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:09
#稅務(wù)#
這個是個人租你們公司的車嗎?
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個稅申報成功了,但是有一個人離職了,我要把這個下掉,可以更正重新申報嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 14:10
#稅務(wù)#
可以更正重新申報
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老師:個稅工資薪金8900元/月,一年工資薪金為106800元。減兩個女兒教育費4000元/月,年減48000元。(106800元一48000元=58800元/,一6萬。不用交個稅工資薪金嗎?謝謝
王壹新老師
??|
提問時間:06/07 10:22
#稅務(wù)#
...
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老師,你好,供應(yīng)商過來是粒,我開發(fā)票是個,品名都是一樣的,有關(guān)系嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 11:40
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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社保醫(yī)保繳費在電孑稅務(wù)局嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/07 18:48
#稅務(wù)#
您好,是的,申報也在電子稅務(wù)局 (1)繳費工資申報 網(wǎng)頁版:我要辦稅-稅費申報及繳納-社保費申報-新參保職工工資申報-查詢-輸入月繳費工資,提交(導(dǎo)出所有記錄或?qū)С龉催x記錄,填報后導(dǎo)入,提交)。點擊員工姓名可查看明細(xì)。也可到工資申報記錄查詢。 -社保費申報-查詢-勾選數(shù)據(jù)-提交申報-申報繳費查詢-繳款-選擇繳款方式 。 客戶端:繳費工資申報-年度繳費工資調(diào)整(4-12月)/年度繳費工資申報 (1-3月) -添加-單個錄入-錄入繳費工資-勾選人員-提交申報(人少) -下載參保職工-錄入繳費工資-添加-外部文件導(dǎo)入-提交申報 (人多) (2)社保費申報 -日常申報-勾選記錄-提交申報 -特殊繳費申報-勾選記錄-提交申報 (沒有特殊繳費無需申報) -申報記錄-申報結(jié)果查詢 3.職工繳費明細(xì)查詢: 網(wǎng)頁版:我要辦稅-稅費申報及繳納-社保費申報 -單位申報明細(xì)查詢-選擇費款期-查詢-導(dǎo)出職工明細(xì) 客戶端:社保費申報-日常申報-查看員工預(yù)處理明細(xì) -導(dǎo)出就行 或 查詢統(tǒng)計-社保費申報明細(xì)查詢-同步-查詢-導(dǎo)出
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老師您好 請問所有的分公司 企業(yè)所得稅 都是25%的稅點嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 12:13
#稅務(wù)#
您好, 是的,就是你說的這樣的
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收到一張派遣公司普通差額發(fā)票稅額為0,項目是五險一金,專用發(fā)票有稅額,發(fā)票總數(shù)也是付款總數(shù),有問題嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:10
#稅務(wù)#
可以的,他分兩張發(fā)票開可以呀
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老師,我們經(jīng)營場所是老板自己個人房產(chǎn),水電費發(fā)票也只能開個人的抬頭,那能稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/07 10:06
#稅務(wù)#
簽訂了租賃合同,代開了租賃發(fā)票,可以的
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某上市公司于2017年1月1日按面值發(fā)行25 000萬元的三年期可轉(zhuǎn)換公司債券,票面固定年利率為2%,利息自發(fā)行之日起每年支付一次,即每年12月31日為付息日。該批可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束后18個月以后可轉(zhuǎn)換為公司股票。債券利息不符合資本化條件,直接計入當(dāng)期損益,所得稅稅率為25%。假設(shè)不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券在負(fù)債和權(quán)益成分的分拆,且債券票面利率等于實際利率。按照公司利潤分享計劃約定,該公司高級管理人員按照當(dāng)年稅前利潤的1%領(lǐng)取獎金報酬。該公司2017年度稅前利潤為18 000萬元,稅后凈利潤為13 500萬元。稀釋每股收益計算中歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤為( )萬元。
樸老師
??|
提問時間:06/07 14:08
#稅務(wù)#
1.債券利息:25,000萬元 * 2% = 500萬元 2.稅前利潤:已給出為18,000萬元 3.稅前利潤扣除債券利息:18,000萬元 - 500萬元 = 17,500萬元 4.稅后凈利潤(未考慮獎金):17,500萬元 * (1 - 25%) = 13,125萬元 5.高級管理人員獎金:18,000萬元 * 1% = 180萬元 6.稅后凈利潤(考慮獎金):13,125萬元 - 180萬元 = 12,945萬元 因此,稀釋每股收益計算中歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤為12,945萬元。
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