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您好老師,稅務(wù)UK開票軟件顯示抄稅成功,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)不了顯示為抄稅,然后去窗口辦理之后可以申報(bào)就可以申報(bào),但清不了卡,增值稅及附加稅申報(bào)表沒有顯示已申報(bào),未申報(bào)狀態(tài),稅費(fèi)已交。是什么情況?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:10/10 10:25
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),這個(gè)需要去窗口讓他強(qiáng)制給我們來清卡。然后再讓窗口給我們看一下報(bào)表在后臺有沒有申報(bào)成功。
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請問什么情況下才會(huì)有預(yù)算結(jié)余與凈資產(chǎn)差異,才需要調(diào)整
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:57
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 如果存在 實(shí)際和預(yù)算的差異才進(jìn)行調(diào)整的。
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老師你好!出口收入沒有及時(shí)確認(rèn)申報(bào)如何處理?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/14 19:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,你好下個(gè)月補(bǔ)報(bào)就行了
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老師,您好,我是幼兒園食堂,老師當(dāng)月吃飯,下個(gè)月付款,吃飯當(dāng)月把錢放在應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收賬款里面?
小燕老師
??|
提問時(shí)間:10/24 21:34
#事業(yè)單位#
記到其他應(yīng)收款里面
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老師,正常先繳納工資還是先繳納個(gè)人所得稅呢?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/19 13:51
#事業(yè)單位#
你好,你這里的繳納工資,是什么意思?
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員應(yīng)發(fā)工資15000,單位繳納社保596.自己承擔(dān)社保298,個(gè)稅102,實(shí)發(fā)工資14600。老師從計(jì)提到繳納給我做個(gè)完整的分錄帶上數(shù)字
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/19 14:25
#事業(yè)單位#
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)15000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸:銀行存款14600 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅102 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金298, 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)596,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保596 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保596,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金298,貸:銀行存款894 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅102,貸:銀行存款102
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工業(yè)用途房產(chǎn),以房屋原價(jià)的50—60%作為應(yīng)稅房產(chǎn)原值。例:公司工業(yè)用途房產(chǎn)賬面原值為300萬,稅務(wù)那邊的計(jì)稅比例為80%,那應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅(是按照季度繳納的)怎么計(jì)算? 應(yīng)稅房產(chǎn)原值=3000000*50%=1500000,應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅=1500000*1.2%*(1-80%)=3600 這樣算對嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:57
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣計(jì)算的
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這個(gè)月產(chǎn)生了制造費(fèi)用的水電費(fèi),但是這個(gè)月先不進(jìn)行抵扣,下個(gè)月抵扣,那么分錄可以這樣寫嗎? 這個(gè)月入費(fèi)用:借:制造費(fèi)用-水電費(fèi)90 貸:應(yīng)付賬款90 下個(gè)月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)付賬款10 支付時(shí):借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:44
#事業(yè)單位#
你好,借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸應(yīng)付不抵扣, 做這一個(gè)下一個(gè)月抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
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老師,想問一下招待的住宿費(fèi),大巴費(fèi),伙食費(fèi),專家費(fèi)。這些向商家對公轉(zhuǎn)賬,需要什么附件才能轉(zhuǎn)賬,需要什么原始憑證作為入賬依據(jù)
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/02 15:56
#事業(yè)單位#
你好,住宿費(fèi)就開住宿費(fèi)發(fā)票,大巴費(fèi)就開租賃費(fèi)發(fā)票,伙食費(fèi)就開餐飲發(fā)票。
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合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人如果要退伙,單方面可以退出嗎?
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:07/27 00:24
#事業(yè)單位#
你好 在有限合伙企業(yè)中,滿足合伙協(xié)議或者相關(guān)法律的規(guī)定,普通合伙人可以退伙
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老師你好,單位有個(gè)合同,應(yīng)該1-12月,因?yàn)榭陀^原因,到4月才簽定合同,請問合同簽訂日期可以寫4月嗎?執(zhí)行的金額是從1-12月的
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/19 08:55
#事業(yè)單位#
合同簽訂日期可以寫4月
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民非企業(yè)可以把購進(jìn)的存貨贈(zèng)送給客人嗎?視同銷售嗎?民非企業(yè)不能銷售商品!
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:03
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以贈(zèng)送的,然后視同銷售的
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老師,請問銀行存款和零余額賬戶用款額度什么區(qū)別呀,分別在什么時(shí)候用呀
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/13 10:24
#事業(yè)單位#
你好,零余額賬戶用款額度是財(cái)政局給的用款指標(biāo),你申請后經(jīng)過批準(zhǔn)下達(dá)給銀行直接支付,不留余額。銀行存款是自己單位掌握的存款賬戶,可以自由支配
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政府部門接受局里捐贈(zèng)的辦公用房,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做
青老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:40
#事業(yè)單位#
你好; 比如說 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借:固定資產(chǎn), 貸:捐贈(zèng)收入, 同時(shí)在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借:資金結(jié)存—貨幣資金, 貸:其他預(yù)算收入一捐贈(zèng)預(yù)算收入,
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.某事業(yè)單位發(fā)生下列短期借款業(yè)務(wù),請根據(jù)有關(guān)憑證編寫會(huì)計(jì)分錄。(10分)(1)為開展經(jīng)營活動(dòng)向銀行借入臨時(shí)借款200000元,借款期限10個(gè)月,月利率0.5%,到期還本付息。(2)前開出的銀行承兌匯票到期,金額40000元,現(xiàn)因單位資金臨時(shí)困難不能按期兌付。(3)計(jì)算本月上述兩項(xiàng)期借款的應(yīng)息1200元。(4)用單位銀行存款支付業(yè)務(wù)(3)計(jì)提的短期借款利息。(5)到期歸還上述兩項(xiàng)短期借款本金和最后一個(gè)月的利息。
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:09/08 15:33
#事業(yè)單位#
您好 (1)為開展經(jīng)營活動(dòng)向銀行借入臨時(shí)借款200000元,借款期限10個(gè)月,月利率0.5%,到期還本付息。 借:銀行存款200000 貸:短期借款 200000 (2)前開出的銀行承兌匯票到期,金額40000元,現(xiàn)因單位資金臨時(shí)困難不能按期兌付。 借:應(yīng)付票據(jù) 40000 貸:應(yīng)付賬款40000 (3)計(jì)算本月上述兩項(xiàng)期借款的應(yīng)息1200元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1200 貸:應(yīng)付利息 1200 (4)用單位銀行存款支付業(yè)務(wù)(3)計(jì)提的短期借款利息。 借:應(yīng)付利息 1200 貸:銀行存款 1200 (5)到期歸還上述兩項(xiàng)短期借款本金和最后一個(gè)月的利息。 借:短期借款 200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200000*0.005=1000 貸:銀行存款 201000
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在自己辦公位置上放個(gè)攝像頭是違法行為?
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/07 06:38
#事業(yè)單位#
在自己辦公位置上放置攝像頭并不違法。但是,如果將攝像頭用于非法目的,例如侵犯他人隱私或違反法律法規(guī),則可能構(gòu)成違法行為。因此,在任何情況下,都應(yīng)該遵守法律法規(guī)和道德規(guī)范,確保自己的行為合法合規(guī)。
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你好,老師,我想請問電商平臺就比如說類似于京麥呀或者是抖店呀這種,他在搞那個(gè)物流明細(xì)的時(shí)候,他能把商品的名稱,呃數(shù)量之類的也導(dǎo)出來嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:10/01 15:50
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是導(dǎo)不出來的,這種物流的需要會(huì)員才可以導(dǎo)出
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老師好,做決算,取數(shù)時(shí)一個(gè)表一個(gè)表取數(shù)好呢,還是點(diǎn)生成報(bào)表好呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/12 11:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 點(diǎn)生成報(bào)表就可以了
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老師好,單位購買的憑證紙、賬簿紙及其封面,應(yīng)該記什么科目?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/21 09:27
#事業(yè)單位#
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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超市辦公室用的東西記管理費(fèi)用,購貨支付的運(yùn)費(fèi),加油,職工薪酬,廣告費(fèi),水電費(fèi),招待費(fèi),吃飯是不是都計(jì)入銷售費(fèi)用
路露老師
??|
提問時(shí)間:04/23 12:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,為銷售而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用都可以計(jì)入到銷售費(fèi)用
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事業(yè)單位定額發(fā)票可以報(bào)銷嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/27 13:04
#事業(yè)單位#
你好,可以的, 沒問題
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事業(yè)單位購買設(shè)備的質(zhì)保金放在專用設(shè)備購置支出經(jīng)濟(jì)分類科目嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/09 08:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣
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我們醫(yī)院報(bào)廢了一輛公用車 會(huì)計(jì)要做什么科目
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/18 09:10
#事業(yè)單位#
你好,咱醫(yī)院是屬于事業(yè)單位還是說一般的企業(yè)?
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那銀行收到食材需要給單位開具什么收據(jù)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/19 07:46
#事業(yè)單位#
你好,你們主營餐飲嗎?
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可以幫忙求解答嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/25 11:03
#事業(yè)單位#
一、8 月 1 日購入考勤打卡系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn) 100500 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:其他貨幣資金 — 銀行本票存款 101800 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 101800 貸:資金結(jié)存 — 其他貨幣資金 101800 二、8 月 2 日預(yù)付軟件開發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)付賬款 50000 貸:財(cái)政撥款收入 50000 借:事業(yè)支出 50000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 50000 三、2023 年 8 月軟件開發(fā)完畢支付剩余費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 250000 貸:預(yù)付賬款 50000 財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 四、8 月 5 日自行研發(fā)業(yè)績考核系統(tǒng)完成 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 — 資本化支出 210000 費(fèi)用化支出 70000 貸:庫存物品 150000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 3000 申請專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 7000 貸:零余額賬戶用款額度 7000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 7000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 7000
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關(guān)于隨同電腦一起購入的電腦軟件是入無形資產(chǎn)還是隨電腦一起入固定資產(chǎn)?有那條準(zhǔn)則規(guī)定寫有這個(gè)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/08 14:36
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)沒有規(guī)定必須怎么做
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我現(xiàn)在是銀行存款借方有266萬,是去年應(yīng)該做上繳財(cái)政沒有做賬的錢,怎么把它給走平賬。
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/20 16:24
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 貸:銀行存款
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請問為什么轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)支付的錢預(yù)算會(huì)計(jì)不入賬呢? 預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)入其他支出不行嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/18 11:34
#事業(yè)單位#
是這樣的,因?yàn)橄喈?dāng)于,預(yù)算會(huì)計(jì)上,沒有實(shí)際收到錢,賬上不要
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老師你好,單位有筆預(yù)付賬款掛賬幾年了,應(yīng)該怎么處理
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/01 22:57
#事業(yè)單位#
您好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外的這個(gè)
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財(cái)政一專戶管理資金不納入財(cái)政預(yù)算管理嗎,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄?
小奇老師
??|
提問時(shí)間:08/22 20:06
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,財(cái)政專戶管理資金為非稅收入的上繳資金,收到非稅收入時(shí), 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 應(yīng)繳財(cái)政款是負(fù)債科目,不是預(yù)算收入類科目,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,等非稅收入上繳財(cái)政再返還給單位時(shí),再做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 上繳財(cái)政時(shí), 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 收到財(cái)政返還上繳的非稅收入款項(xiàng)時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:銀行存款 貸:事業(yè)收入 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:資金結(jié)存 貸:事業(yè)預(yù)算收入
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