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企業(yè)增加進(jìn)出口權(quán) 經(jīng)營(yíng)范圍要包括哪些? 企業(yè)怎么增加進(jìn)出口權(quán)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:36
#稅務(wù)#
所需經(jīng)營(yíng)范圍 包括 “貨物進(jìn)出口”“經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外”“技術(shù)進(jìn)出口”。 增加進(jìn)出口權(quán)步驟 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記:到當(dāng)?shù)厣虅?wù)局辦理,可網(wǎng)上申請(qǐng),填寫(xiě)登記表,提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證、企業(yè)章程等復(fù)印件。 海關(guān)備案登記:在當(dāng)?shù)睾jP(guān)辦理,可通過(guò) “中國(guó)國(guó)際貿(mào)易單一窗口” 平臺(tái)在線(xiàn)申請(qǐng),提交對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等原件及復(fù)印件,還有海關(guān)備案企業(yè)情況登記表。 外匯管理局備案:在所在地外匯管理局備案,部分業(yè)務(wù)可網(wǎng)上辦理,提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū)等原件及復(fù)印件。 電子口岸入網(wǎng)申請(qǐng):向當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)分中心申請(qǐng),部分網(wǎng)上提交材料,之后現(xiàn)場(chǎng)提交并領(lǐng)卡。材料包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書(shū)等原件及復(fù)印件,還有法人、操作員身份證原件及復(fù)印件。
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出售汽車(chē),公司經(jīng)理代收了款再打到公賬,發(fā)票開(kāi)什么內(nèi)容,開(kāi)給誰(shuí)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:35
#稅務(wù)#
你好,開(kāi)汽車(chē)的,你和誰(shuí)簽訂的合同?發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)?出一個(gè)委托書(shū),委托經(jīng)理收款。
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年度匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的如何賬務(wù)處理,小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:34
#稅務(wù)#
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
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那些費(fèi)用可以計(jì)入差旅費(fèi)呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:32
#稅務(wù)#
出差過(guò)程中的車(chē)費(fèi),餐費(fèi),交通費(fèi)均可計(jì)入差旅費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi)企業(yè)所得稅可以免稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:32
#稅務(wù)#
農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)必須是由從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的企業(yè)所提供。這意味著,如果一家企業(yè)主要從事農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),并且這些服務(wù)是直接用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng),那么該企業(yè)符合免稅條件。
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取暖費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放多少標(biāo)準(zhǔn)是不計(jì)入個(gè)人所得稅的
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:31
#稅務(wù)#
取暖費(fèi)補(bǔ)貼,要并入工資,申報(bào)個(gè)稅
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您好老師有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,我們單位有一筆支付給退休職工的經(jīng)費(fèi),都是很多年前的遺留問(wèn)題,這筆錢(qián)我們單位要處理,賬務(wù)處理得怎么做?記營(yíng)業(yè)外收入用不用提稅?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:29
#稅務(wù)#
你好!你們付款還是收款?付款不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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我司借款給別的公司取得了利息收入,請(qǐng)問(wèn)我司要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎?如果需要,開(kāi)什么發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:26
#稅務(wù)#
你好是的,是需要的,這個(gè)是6個(gè)點(diǎn),小規(guī)模的話(huà)一個(gè)點(diǎn)。
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項(xiàng)目部給工人代發(fā)工資,未扣個(gè)稅,那么分包勞務(wù)公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:26
#稅務(wù)#
分包勞務(wù)公司 要申報(bào)個(gè)稅
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老師,一般納稅人取得營(yíng)改增前老項(xiàng)目的房產(chǎn),對(duì)方開(kāi)的5個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在要銷(xiāo)售開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:26
#稅務(wù)#
你好,你們什么時(shí)間取得的?你是營(yíng)改增之前取得的,也是5%。如果是營(yíng)改增之后的是9%。
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老師,對(duì)方認(rèn)證了,那紅沖發(fā)票,我是直接開(kāi),還是要他們那邊申請(qǐng)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:25
#稅務(wù)#
你好,已經(jīng)認(rèn)證,要他們那邊申請(qǐng)
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老師,我想問(wèn)下,暫估的商品發(fā)票,我這個(gè)月12月開(kāi)了商品50萬(wàn)出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),我暫估了商品成本40萬(wàn)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在25年的4月份才開(kāi)回來(lái),如果到時(shí)開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是30萬(wàn)的話(huà),我想問(wèn)下,我在沖這個(gè)暫估時(shí),當(dāng)時(shí)的成本暫多了10萬(wàn)。這10萬(wàn)要在匯算清繳調(diào)增嗎。紅沖更正的發(fā)票,是做在收到發(fā)票的當(dāng)月。還是直接沖減25年的成本就可以了,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:25
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)你暫估了商品成本且在匯算清繳前未取得合法有效的發(fā)票時(shí),需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 在你的例子中,2024 年 12 月暫估商品成本 40 萬(wàn),2025 年 4 月收到發(fā)票金額為 30 萬(wàn),暫估多了 10 萬(wàn)。對(duì)于這多暫估的 10 萬(wàn)成本,在 2024 年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 因發(fā)票有問(wèn)題進(jìn)行紅沖,在收到紅沖發(fā)票的當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。
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我們公司租了一個(gè)民房來(lái)做食堂,簽了合同,在支付燃?xì)赓M(fèi)電費(fèi)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),合同人和燃?xì)怆娰M(fèi)的戶(hù)頭不一樣,就想著簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議或者說(shuō)明,有這種協(xié)議或者說(shuō)明的模板嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:24
#稅務(wù)#
你好,就是證明使用人是你單位是這個(gè)意思吧?但是開(kāi)戶(hù)是個(gè)人開(kāi)的。
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增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是合同付款日期,業(yè)主一直沒(méi)錢(qián)付款,可以再簽一份合同,推遲付款,這樣納稅義務(wù)時(shí)間能推遲不?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:22
#稅務(wù)#
若確實(shí)提供了商品或服務(wù),需要確認(rèn)了
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老師,公司的場(chǎng)地給其他公司使用,并與其簽訂合同約定利潤(rùn)分成,此合同需要申報(bào)印花稅嗎?如需要,按什么稅目申報(bào)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:19
#稅務(wù)#
需要申報(bào)印花稅,應(yīng)按 “財(cái)產(chǎn)租賃合同” 稅目申報(bào)。因?yàn)楹贤举|(zhì)是場(chǎng)地租賃行為,符合印花稅征稅范圍;其性質(zhì)與該稅目定義相符,即使是利潤(rùn)分成形式,也等同于支付租金獲取場(chǎng)地使用權(quán),而且相關(guān)規(guī)定也適用于這種無(wú)法確定計(jì)稅金額的合同。
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下我們這邊有個(gè)員工有資質(zhì)**到其他公司了,其他公司給他交了社保,但如果到我們公司就職的話(huà),我們沒(méi)法給他交社保,如果我們聘用他的話(huà),不交社保對(duì)我們公司有什么影響嗎?如何避免這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的他,他有買(mǎi)過(guò)社保,你們就可以不用給他買(mǎi)社保,可以直接申報(bào)工資。
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工業(yè)總產(chǎn)值取數(shù)是哪些?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就是你所生產(chǎn)的產(chǎn)品的價(jià)值。
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兩家公司,老板是一個(gè)人,兩家的法人A公司是老板,另外一家B公司是老板朋友今年幫忙注冊(cè)的新公司,地址都在同一個(gè)地方,B公司老板是為了專(zhuān)門(mén)和一家C公司合作才成立的,實(shí)際業(yè)務(wù)啥的都還是A公司在做,B公司只是為了和C公司對(duì)接開(kāi)票和打款,現(xiàn)在AB兩家公司沒(méi)有簽租賃合同,B公司只是承擔(dān)了一半的電費(fèi),B公司人員工資只開(kāi)了兩個(gè)人的,加上法人(沒(méi)發(fā)工資)公司一共3個(gè)人,稅務(wù)上我這邊會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:17
#稅務(wù)#
稅務(wù)上可能存在以下問(wèn)題: 關(guān)聯(lián)企業(yè)方面:B 公司可能涉嫌虛開(kāi)發(fā)票,且若有 A、B 公司關(guān)聯(lián)交易,定價(jià)可能會(huì)被關(guān)注是否公允。 費(fèi)用分?jǐn)偡矫妫簾o(wú)租賃合同使 B 公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所費(fèi)用無(wú)合理依據(jù),電費(fèi)分?jǐn)傄部赡芤驘o(wú)支撐文件被質(zhì)疑合理性。 人員成本方面:B 公司人員配置與業(yè)務(wù)量不符,會(huì)讓稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑業(yè)務(wù)真實(shí)性。這種運(yùn)營(yíng)模式有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)規(guī)范操作。
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問(wèn)有沒(méi)有學(xué)習(xí)出口退稅的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:17
#稅務(wù)#
你好,學(xué)堂是有出口退稅的課程的。
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老師您好,本公司投資境外公司,本公司只占股5%,需要稅務(wù)備案嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:17
#稅務(wù)#
你好,需要稅務(wù)備案
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一般納稅人資格認(rèn)定書(shū)在哪里下載
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:13
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有這個(gè)東西了。 你可以問(wèn)一下你那邊12366稅務(wù)局看有沒(méi)有?
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你好,是這樣的,7月開(kāi)出去的一張?jiān)鰧?zhuān)票,客戶(hù)擱置也未抵扣使用,但我們這邊已申報(bào)納稅了的,怎么處理這張發(fā)票,還能作廢嗎,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:11
#稅務(wù)#
你好,開(kāi)紅字確認(rèn)單,然后再開(kāi)紅字發(fā)票就行。
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老師,您好!公司提前備用金一般有哪些途徑啊?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:11
#稅務(wù)#
通常都是直接柜臺(tái)取現(xiàn)
?閱讀? 8
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老師,我們不是商貿(mào)企業(yè),是搞技術(shù)服務(wù)的,沒(méi)有庫(kù)存庫(kù)存商品,還有就是收到的發(fā)票和我暫估的金額不是完全一樣,這該如何???
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:10
#稅務(wù)#
可根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票,來(lái)調(diào)整。可直接沖銷(xiāo)原分錄,再做有票的分錄
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如果工資25000,補(bǔ)貼5000,年終獎(jiǎng)30000,他的工資稅率已經(jīng)是20%了,你覺(jué)得他是36000全年一次性獎(jiǎng)金合算,還是加到10%合算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:04
#稅務(wù)#
單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅劃算,單獨(dú)申報(bào)稅率才是3%
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福利費(fèi)計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)嗎?免個(gè)稅的交通補(bǔ)貼 取暖費(fèi)等呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:58
#稅務(wù)#
福利費(fèi)通常不計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)
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我們公司是一般納稅人,代收的水費(fèi)選擇差額征收,請(qǐng)問(wèn)一下稅率是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:58
#稅務(wù)#
一般納稅人代收的水費(fèi)選擇差額征收時(shí),按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依 3% 的征收率計(jì)算繳納增值稅。相關(guān)政策依據(jù)為《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來(lái)水水費(fèi)增值稅問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 54 號(hào)),該公告規(guī)定,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依 3% 的征收率計(jì)算繳納增值稅。
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收到合作社自產(chǎn)的銷(xiāo)售免稅發(fā)票,但我銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是免稅,我能抵扣認(rèn)證嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:57
#稅務(wù)#
銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是免稅,不能抵扣認(rèn)證
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公司像銀行貸款的500萬(wàn),需要繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:54
#稅務(wù)#
是的,需要按借款合同交印花稅
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公司租的個(gè)人房子,不開(kāi)發(fā)票,公司如何繳納房產(chǎn)稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:53
#稅務(wù)#
按照租金來(lái)申報(bào)繳納。
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