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您好老師 改擴(kuò)建過(guò)程中拆除的設(shè)備怎么做賬?答案是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 20:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,準(zhǔn)則指引別替換掉的部分入營(yíng)業(yè)外支出并沖減在建工程
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公司A投資公司B1000萬(wàn),現(xiàn)B公司有大量現(xiàn)金,想向A公司分紅500萬(wàn),但B公司未分配利潤(rùn)只有180萬(wàn)??梢詼p資B公司注冊(cè)資本金500萬(wàn)給A公司嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:05
#稅務(wù)師#
可以減資的哈,經(jīng)營(yíng)不需要那么多現(xiàn)金
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借,以前年度損益調(diào)整60,貸,其他應(yīng)付款60,借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60,貸,以前年度損益調(diào)整60,老師,這個(gè)損益調(diào)整匯算清繳怎么申報(bào)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 06:17
#稅務(wù)師#
你好,匯算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用具體填寫(xiě)到相應(yīng)的期間費(fèi)用明細(xì)表就成
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公司上任法人買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣,偷稅漏稅?,F(xiàn)在換法人了。會(huì)對(duì)現(xiàn)在公司會(huì)處罰嗎?前任法人有責(zé)任嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 17:20
#稅務(wù)師#
仍然由公司來(lái)承擔(dān)。
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個(gè)體戶注銷(xiāo)了,沒(méi)有公戶,貨款怎么收?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:01
#稅務(wù)師#
可以轉(zhuǎn)到個(gè)人的名下。
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我想問(wèn)下這題 題干上收入不是也沒(méi)做? 為什么調(diào)整分錄不考慮收入?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:07
#稅務(wù)師#
您好,你說(shuō)的是本來(lái)那部分?
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稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間
法律老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 11:38
#稅務(wù)師#
2023年稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間暫未公布,可以參考2022年的報(bào)名時(shí)間,如下:2022年稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間2022年5月10日10:00至7月8日17:00;補(bǔ)報(bào)名時(shí)間:2022年8月5日10:00至8月16日17:00。
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稅務(wù)師課程可選擇的老師太少了,比如稅一,能不能換一位老師呢,年年都是同一個(gè)老師講
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 00:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,會(huì)幫你反饋
?閱讀? 16460
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老師,軟件企業(yè)稅負(fù)超過(guò)百分之三,可以即征即退,但是軟件企業(yè)開(kāi)出來(lái)的專(zhuān)票,購(gòu)方方又抵扣了,那這個(gè)稅等于是一個(gè)補(bǔ)助了嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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甲類(lèi)卷煙與乙類(lèi)怎么劃分
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 20:31
#稅務(wù)師#
甲類(lèi)卷煙是指每一大箱銷(xiāo)售價(jià)格在780元以上的卷煙,不低于780元。乙類(lèi)卷煙是指每一大箱銷(xiāo)售價(jià)格在780以下的卷煙,不可超過(guò)780元。不同包裝規(guī)格卷煙的銷(xiāo)售價(jià)格應(yīng)該按照每大箱計(jì)算,一般每大箱約5萬(wàn)支煙。
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這個(gè)題目是不是這樣寫(xiě)的 第二個(gè)不知道
澤華老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 20:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是需要老師幫你計(jì)算稅是嗎?
?閱讀? 16444
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C選項(xiàng)是什么意思?能簡(jiǎn)單易了的解釋一下嗎?我沒(méi)看懂
朱森泉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 02:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好: C選項(xiàng),當(dāng)應(yīng)收款項(xiàng)減值時(shí),即預(yù)計(jì)未來(lái)可收回的應(yīng)收款項(xiàng)減少,故相應(yīng)減少未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
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老師,這題答案是否有誤?貸方應(yīng)該是管理費(fèi)用吧
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 11:21
#稅務(wù)師#
你好,答案沒(méi)有錯(cuò)誤的
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借方專(zhuān)欄,貸方專(zhuān)欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 11:43
#稅務(wù)師#
您好, 你具體問(wèn)哪個(gè)了,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)科目,借方表示減少,貸方表示增加
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意思是沒(méi)有約定保證期間,債權(quán)人只有主債務(wù)履行屆滿之日起6個(gè)月要求承擔(dān)保證責(zé)任,而如果約定了保證期間呢?是什么時(shí)間段承擔(dān)保證責(zé)任?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 11:56
#稅務(wù)師#
您好 債權(quán)人與保證人可以約定保證期間,但是約定的保證期間早于主債務(wù)履行期限或者與主債務(wù)履行期限同時(shí)屆滿的,視為沒(méi)有約定;沒(méi)有約定或者約定不明確的,保證期間為主債務(wù)履行期限屆滿之日起六個(gè)月。 債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)主債務(wù)履行期限沒(méi)有約定或者約定不明確的,保證期間自債權(quán)人請(qǐng)求債務(wù)人履行債務(wù)的寬限期屆滿之日起計(jì)算
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老師這個(gè)題說(shuō)的沒(méi)有法律規(guī)定的許可為什么又是c答案
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 12:37
#稅務(wù)師#
你好,是這樣理解的,是他想開(kāi)發(fā),但是沒(méi)法律規(guī)定的許可,也就是手續(xù)沒(méi)完備,沒(méi)資質(zhì)開(kāi)發(fā),所以需要去申請(qǐng)?jiān)S可。
?閱讀? 16366
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老師,這個(gè)題關(guān)于捐贈(zèng)支出中的利潤(rùn)調(diào)整,到底21年是-30+21,還是直接減21,因?yàn)槟莻€(gè)是調(diào)表?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 22:46
#稅務(wù)師#
您好 21年捐贈(zèng)實(shí)際發(fā)生75萬(wàn) 限額是84萬(wàn) 上年結(jié)轉(zhuǎn)剩余30萬(wàn) 對(duì)么
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老師,最近稅務(wù)師的《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》,會(huì)計(jì)部分的精講這周就可以聽(tīng)完了,所得稅畫(huà)了一份思維導(dǎo)圖,幫我看思路對(duì)這么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 09:59
#稅務(wù)師#
你好大概看了下思維導(dǎo)圖沒(méi)問(wèn)題
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房開(kāi)企業(yè)交付房還需要申報(bào)預(yù)繳增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 16:57
#稅務(wù)師#
你好!是的。是要預(yù)繳
?閱讀? 16339
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你好我想請(qǐng)問(wèn)一下 就是固定資產(chǎn)驗(yàn)收金額小于合同金額 且內(nèi)容部分發(fā)生變動(dòng),這部分的差異金額可以開(kāi)具銷(xiāo)售折扣嗎 例如合同550 發(fā)票單價(jià)550 折扣金額30 發(fā)票最終金額530 這樣是可以的吧
小杜杜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 15:59
#稅務(wù)師#
你好 可以的,不過(guò)開(kāi)商業(yè)折扣會(huì)好一些
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下為什么第二題加的是11.3而不是10呀,那1.3不是進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 18:17
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)橐曂N(xiāo)售計(jì)算增值稅,減少利潤(rùn)
?閱讀? 16326
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捐贈(zèng)一批貨物,市場(chǎng)價(jià)是5000元,成本是3000元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何寫(xiě)呢
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:07
#稅務(wù)師#
借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額(5000*13%)
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么解呀,求具體過(guò)程~
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 10:20
#稅務(wù)師#
M企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬(wàn)元)
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甲公司2021年年末庫(kù)存乙材料的賬面余額為1500萬(wàn)元,年末計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備前賬面價(jià)值為1400萬(wàn)元,庫(kù)存乙材料將全部用于生產(chǎn)丙產(chǎn)品,預(yù)計(jì)丙產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格總額為1650萬(wàn)元,預(yù)計(jì)生產(chǎn)丙產(chǎn)品還需發(fā)生除乙材料以外的加工成本為450萬(wàn)元,預(yù)計(jì)為銷(xiāo)售丙產(chǎn)品發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)總額為82.5萬(wàn)元。丙產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量中有固定銷(xiāo)售合同的占80%,合同價(jià)格總額為1350萬(wàn)元。則2021年12月31日甲公司對(duì)乙材料應(yīng)計(jì)提的存)萬(wàn)元。貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額為( B. 375.5 A. 354. 5 D.252.5 C. 275. 5
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 15:15
#稅務(wù)師#
B. 375.5。 首先計(jì)算不包含所持材料部分的丙產(chǎn)品的成本,為450萬(wàn)元,丙產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值=1650-450-82.5=1117.5萬(wàn)元,低于丙產(chǎn)品的成本,所以整體計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司對(duì)乙材料應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額=1500-(1350-450-82.5)×(1500/1350)=375.5萬(wàn)元。
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1.納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證 2.免征蔬菜流通環(huán)節(jié) (包括批發(fā)、零售)增值稅 老師,這兩句話有什么區(qū)別呢?1說(shuō)的是取得專(zhuān)票就要可以抵?2又是什么意思呢?整個(gè)流通環(huán)節(jié)都是免的?感覺(jué)相矛盾
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/03 16:58
#稅務(wù)師#
你好,蔬菜、肉類(lèi)、蛋類(lèi)、流通行業(yè)它是可以免增值稅, 如果你放棄了免稅政策,稅率一般納稅人是9%,你購(gòu)入的對(duì)方是流通行業(yè)給你開(kāi)的免稅普通發(fā)票,抵扣不了增值稅,只有自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普通發(fā)票你才可以抵扣,就是這個(gè)意思
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這個(gè)問(wèn)2018年1月份確認(rèn)的收入,為什么不是440.
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:31
#稅務(wù)師#
1月退貨率調(diào)整為10%,所以收入=500×90%
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老師 辛苦解答一下這個(gè)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 10:21
#稅務(wù)師#
1借交易性金融資產(chǎn)成本100 應(yīng)收利息3 投資收益2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅0.12 貸其他貨幣資金105.6
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老師(4)融資租賃租入的租金為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
胡東東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/29 22:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以抵扣的吧,答案寫(xiě)的不能抵扣?
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占我公司股份55%的大股東向我公司無(wú)償借款,涉及到要交什么稅,有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:20
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,股東借款,一般不涉及到稅金,但涉及到占用公司資金,侵犯小股東權(quán)益
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老師,請(qǐng)問(wèn)中央稅、地方稅、中央地方共享稅分別有哪些
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/20 09:47
#稅務(wù)師#
中央稅的稅種明細(xì):“消費(fèi)稅(含進(jìn)口環(huán)節(jié)海關(guān)代征)、車(chē)輛購(gòu)置稅、關(guān)稅、船舶噸稅、海關(guān)代征的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。(消費(fèi)稅、車(chē)輛購(gòu)置稅,加海關(guān)代征稅種) 地方稅的稅種明細(xì):城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、契稅、土地增值稅、車(chē)船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅(房屋土地 5個(gè)加車(chē)船、環(huán)保和煙葉) 共享稅的稅種明細(xì): 1.國(guó)內(nèi)增值稅:中央政府50%,地方政府50%;進(jìn)口環(huán)節(jié)由海關(guān)代征的增值稅和鐵路建設(shè)基金營(yíng)業(yè)稅改征增值稅為中央收入。(5:5) 2.企業(yè)所得稅:中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)、各銀行總行及海洋石油企業(yè)繳納的部分歸中央,其余部分中央與地方政府按60%與40%比例分享;(國(guó)鐵、銀行和海油歸中央,其他6:4)3.個(gè)人所得稅:除儲(chǔ)蓄存款利息所的的個(gè)人所得稅外,其余部分按6:4比例分享;4.資源稅:海洋石油企業(yè)繳納的部分歸中央,其余部分歸地方政府;(海油歸中央)5.城市維護(hù)建設(shè)稅:中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)、各銀行總行和各保險(xiǎn)總公司集中繳納的部分歸中央,其余部分歸地方政府;(國(guó)鐵、銀行和保險(xiǎn)總公司,上面的企業(yè)所得稅的海油換成保險(xiǎn)公司,海油也沒(méi)辦法繳城建稅)6.印花稅:證券交易歸中央,其他為地方政府收入。
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