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老師,我是飲食行業(yè)的,我現(xiàn)在接手了我朋友的店來做,我想變更法人,那么經(jīng)營許可證需要變更嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/04 15:02
#稅務#
同學,你好 需要變更的
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老師,年終匯算的職工薪酬支出,實際發(fā)生額填寫數(shù)據(jù)的時候,12月的工資是1月份發(fā)的,是不是要取2024年1月份的銀行存款實際發(fā)放的金額
樸老師
??|
提問時間:05/27 17:23
#稅務#
同學你好 對的 肯定要有的
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老師,我們是一般納稅人,我們從農民專業(yè)合作社取得的免稅自產(chǎn)農產(chǎn)品,在電子稅務局勾選項下,我們要勾選認證呢?還是不勾選直接計算抵扣呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 21:52
#稅務#
您好,這個的話是不勾選直接計算抵扣的
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判斷是否小微企業(yè)是看上一年度利潤表全年累計余額 還是當年利潤表截止當月的累計余額呀?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 17:45
#稅務#
您好,是看上一年度的 小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數(shù)不超過300人,年應納稅所得額(彌補虧損后)不超過300萬,資產(chǎn)不超過5000萬。 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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老師 匯算清繳A105080表中固定資產(chǎn)原值減去累計折舊的值 是不是應該剛好對上財報年報中資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)凈值那個數(shù)據(jù)?就是我圈出來的這兩個數(shù)值
廖君老師
??|
提問時間:05/31 20:54
#稅務#
您好,是的,是這個計算邏輯
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老師,我剛接過來的賬,個稅申報1-3月跟發(fā)放的1-4月沒有一個月能對上的,這個要怎么調整
樸老師
??|
提問時間:05/27 11:49
#稅務#
同學你好 核對一下申報的總金額和發(fā)放的總金額 沒發(fā)的發(fā)放
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老師好!那個月末計提稅金咋計提?怎么計算?
郭老師
??|
提問時間:05/30 08:19
#稅務#
你好,是一般納稅人嗎?
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老師,跟個人簽訂的采購合同要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 10:51
#稅務#
您好, 簽訂的是哪方面合同了
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付保證金是掛其他應收賬款對嘛
家權老師
??|
提問時間:05/29 09:19
#稅務#
是的, 付保證金是掛其他應收賬款
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你好老師,請問公司要準備注銷了,但是電子稅務局還有一些關于很久以前的差旅住酒店發(fā)票進項未勾選確認,請問這個有關系嗎?是必須勾選抵扣完不?
郭老師
??|
提問時間:06/03 08:47
#稅務#
你好,對的是的, 如果不允許抵扣的,認證之后進項轉出或者選擇不抵扣勾選的。
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老師你好夫妻兩個人,以媳婦名義買的房子,她老公可以抵扣個稅稅款嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:11
#稅務#
你好,他兩個一塊兒還貸款的話才可以。
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什么是稅負,怎么計算稅負,增值稅發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:06/04 08:35
#稅務#
您好,稅負就是稅收負擔,也就是實際繳納的稅金, 你把你企業(yè)實際交的稅金加起來就可以了。
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我們能收這種發(fā)票嗎,對方給我們處理工程垃圾
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:51
#稅務#
可以的,可以收取的。
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發(fā)票認證和用途確認是一樣的嗎?為什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 08:45
#稅務#
你好!認證是為了抵扣。用途確認不一定是抵扣
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開電網(wǎng)維護費的發(fā)票屬于免稅免交增值稅么?
樸老師
??|
提問時間:06/04 16:41
#稅務#
同學你好 這個是免稅的
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我是批發(fā)農產(chǎn)行業(yè),我開出去的普票,對方匯款打到別人賬戶里了,這種情況怎么辦?
郭老師
??|
提問時間:06/02 08:07
#稅務#
你好 這個別人能還錢給你們嗎 能的話出一個委托書就可以
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跨區(qū)域工程工人個稅怎么申報?在工程所在地還是注冊地申報?
郭老師
??|
提問時間:06/04 17:04
#稅務#
你好,你問項目所在地稅務局那邊一般是需要全員在項目所在地那邊申報。他那邊會給你一個賬號密碼,你登錄進去采集信息,然后申報工資個稅就可以的。然后在你企業(yè)所在地這邊,這一部分就不要重復申報。
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老師分公司可以做分包抵減?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 14:08
#稅務#
您好,這個是不能的,分公司
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你好老師,請問公司合并補償款收到的錢入哪里呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:32
#稅務#
你好!這個看情況了,可以計入營業(yè)外收入。資本公積等
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老師你好,年收入不超過12萬的員工是不是不需要個人所得稅的匯算清繳
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 18:31
#稅務#
您好, 是的,是不需要匯算的
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外貿企業(yè)出口業(yè)務,2023年出口,但是2024年5月才申報退稅,為什么2023年要做無票收入呢?根據(jù)什么數(shù)據(jù)做無票收入呢?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 08:28
#稅務#
你好,同學,收入確認的時點是控制權轉移給買方,23年已出口,應當確認收入??梢愿鶕?jù)報關單、發(fā)運單、簽收單等為依據(jù)確認收入。
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請問,餐飲公司采購沒發(fā)票,可以稅前列支嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 16:42
#稅務#
您好, 不可以的,要發(fā)票才行的
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老師你好,請問下小規(guī)模公司,賬上如果缺100多萬的成本票,這種情況應該怎么處理的
冉老師
??|
提問時間:05/22 11:29
#稅務#
你好,同學 這種的 話,建議后期要溝通對方開發(fā)票的
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老師,5月在稅務系統(tǒng)勾選了進項抵扣,本月發(fā)現(xiàn)有一些不能抵扣的進項可以在本月將已勾選的進項做轉出嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/03 15:22
#稅務#
可以在本月將已勾選的進項做轉出
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請問公司停業(yè)了要去稅局辦理停業(yè)狀態(tài)嗎?,停業(yè)了個稅還要申報嗎?,無人員
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 16:20
#稅務#
您好,不用去稅局辦理停業(yè)狀態(tài),不用申報個稅
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經(jīng)營范圍里有“技術服務、技術開發(fā)” 要是給學校實驗設備科研儀器檢測的話,能開什么發(fā)票?
CC橙老師
??|
提問時間:06/03 19:42
#稅務#
你好,1090606070000000000檢測器具及設備
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車子賣掉保險退保開了張紅字發(fā)票如何做賬報稅,打進來的錢和發(fā)票差了200多塊錢又怎么做賬
東老師
??|
提問時間:06/03 15:07
#稅務#
借銀行存款 貸管理費用負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
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請問合伙企業(yè)作為持股平臺,其中一個合伙人減持股份,怎么繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時間:06/03 13:09
#稅務#
同學你好 一、增值稅的適用性 根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)的通知》以及《國家稅務總局關于營改增試點若干征管問題的公告》等相關規(guī)定,金融商品轉讓,包括股票減持,應繳納增值稅。因此,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時,需要按照金融商品轉讓的規(guī)定繳納增值稅。 二、增值稅的計算方式 1.確定買入價:對于減持的股份,需要確定其買入價。根據(jù)規(guī)定,買入價可以依據(jù)股票首次公開發(fā)行(IPO)的發(fā)行價、因重大資產(chǎn)重組股票停牌前一交易日的收盤價等來確定。 2.確定賣出價:賣出價通常按照證券市場的交易價或者買賣雙方的協(xié)議價確定。 3.計算銷售額:銷售額為賣出價扣除買入價后的余額。如果轉讓金融商品出現(xiàn)正負差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負差,可結轉下一納稅期與下期轉讓金融商品銷售額相抵,但年末時仍出現(xiàn)負差的,不得轉入下一個會計年度。 三、增值稅的稅率 根據(jù)規(guī)定,非居民企業(yè)減持股票的,減持股票所得應按照10%的稅率計算增值稅。但請注意,這里的10%稅率是一個示例,實際稅率可能因政策調整而有所變化,具體以最新政策為準。 四、繳納增值稅的注意事項 1.合伙企業(yè)作為持股平臺,在合伙人減持股份時,需要確保按照規(guī)定的計算方式計算銷售額和應納稅額。 2.及時申報繳納增值稅,避免因未按規(guī)定申報繳納而產(chǎn)生稅務風險。 3.關注稅務政策的變化,確保合規(guī)操作。 所以,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時,應按照金融商品轉讓的規(guī)定繳納增值稅。在計算增值稅時,需要確定買入價和賣出價,并計算銷售額。同時,需要關注稅務政策的變化,確保合規(guī)操作。
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老師,建筑公司本月開了13萬的3點的勞務票,公司有進項,進項是13點的材料票可以勾選嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 11:29
#稅務#
你好!這個3個點是不能抵扣了。
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外貿企業(yè)出口業(yè)務,報關單上邊有沒有進項發(fā)票的貨物,這種就視同內銷,征增值稅,如果企業(yè)租房子,取得進項發(fā)票,那租房的進項發(fā)票可以抵扣視同內銷的稅額么?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 22:43
#稅務#
您好,這個的話,是可以的,能這樣
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