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老師,發(fā)現(xiàn)23年匯算清繳,職工薪酬表錯(cuò)了,要改嗎?會(huì)調(diào)增交稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 14:01
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)建議你還是改,這樣才是對的
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老板娘怎么去申報(bào)個(gè)稅 職工的個(gè)稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 20:39
#稅務(wù)#
你好,按職工工資就可以了
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老師,您好! 請問一下您 公司購?fù)苛嫌糜谏a(chǎn)車間刷地面,賬務(wù)如何處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 15:43
#稅務(wù)#
直接領(lǐng)用就是了哈,計(jì)入制造費(fèi)用
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老師,三、對小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。這句話咋解讀啊 意思是企業(yè)所得稅是20%嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是25%*20%=5%,是按照5%繳納
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老師,匯算清繳105050中工資薪金支出怎么取數(shù),從哪個(gè)科目取數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 21:05
#稅務(wù)#
您好,看應(yīng)付職工的貸方金額
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老師您好,請問在成都 教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)); 這個(gè)營業(yè)范圍,能開 *非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi)的票不
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:07
#稅務(wù)#
可以的,這個(gè)不需要教育局審批的
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老師有個(gè)一般納稅人公司給我們開13個(gè)點(diǎn)專票,6月開完以后準(zhǔn)備注銷完,發(fā)票以后我們抵扣受影響嗎,謝謝
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/02 09:48
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不影響的哈
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老師,自然人電子稅務(wù)局web端能不能集中申報(bào)放棄退稅
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/31 15:51
#稅務(wù)#
您好,不能的,只能一個(gè)一個(gè)的填寫確認(rèn)。
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老師我們公司網(wǎng)銀是建行的,怎么從公戶交電費(fèi)存費(fèi)
東老師
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提問時(shí)間:05/24 11:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)得結(jié)合你們當(dāng)?shù)氐那闆r和你們的銀行確認(rèn)。
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2023年的第四季度末 資產(chǎn)總額3000元 2024年的第一季度沒有增加 第一季度的季初 季末 怎么填寫
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:20
#稅務(wù)#
2024年的第一季度沒有增加 第一季度的季初 季末都是3000
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老師您好!國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅怎么填?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/31 17:50
#稅務(wù)#
您好,你好,你是虧損的現(xiàn)在就沒有享受這個(gè)15%了,如果有所得額,那么就要填寫計(jì)算,不過這個(gè)是會(huì)自動(dòng)算出來的,但是研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除
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客戶說發(fā)票這樣開具報(bào)關(guān)不了,要求重新改發(fā)票品名,請問有這種說法嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/28 11:03
#稅務(wù)#
您好,有這樣的說法的,出口的發(fā)票要求很嚴(yán)格的
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老師 從農(nóng)場收購的這種發(fā)票 怎么抵扣 開票開幾個(gè)點(diǎn)出去
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/02 06:58
#稅務(wù)#
這個(gè)抵扣不了 他怎么沒有自產(chǎn)自銷的
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你好老師,想請問下,我公司對外出租辦公室,需要按從租計(jì)算繳納房產(chǎn)稅嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:40
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師,這個(gè)是什么原因呢?怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 08:56
#稅務(wù)#
哦,你們是剛成立的嗎?還是個(gè)體戶,個(gè)體戶一般沒有這個(gè)稅種認(rèn)定,它就會(huì)提示這個(gè)。
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老師,法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬,備注是投資、理財(cái)、保險(xiǎn)這樣的算不算實(shí)收資本
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:51
#稅務(wù)#
您好, 可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,也可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面
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在電腦上登錄電子稅務(wù)局的時(shí)候,需要先面部識(shí)別驗(yàn)證,,這個(gè)需要在手機(jī)上下載什么App
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/30 21:25
#稅務(wù)#
您好,下個(gè)稅APP就可以了
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老師,請問所得稅匯算清繳中工資表中賬載金額包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保部分嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:22
#稅務(wù)#
你好!是的,包括的了
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請問個(gè)體工商戶需要開對公賬戶嘛?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:28
#稅務(wù)#
你好!是的,是需要的
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老師好!那個(gè)月末計(jì)提稅金咋計(jì)提?怎么計(jì)算?
郭老師
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提問時(shí)間:05/30 08:19
#稅務(wù)#
你好,是一般納稅人嗎?
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請問老師,季度企業(yè)所得稅多少是可以免征的嗎?年度30萬以內(nèi)是免征?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:16
#稅務(wù)#
您好, 企業(yè)所得稅沒有免征的政策
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判斷是否小微企業(yè)是看上一年度利潤表全年累計(jì)余額 還是當(dāng)年利潤表截止當(dāng)月的累計(jì)余額呀?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/31 17:45
#稅務(wù)#
您好,是看上一年度的 小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數(shù)不超過300人,年應(yīng)納稅所得額(彌補(bǔ)虧損后)不超過300萬,資產(chǎn)不超過5000萬。 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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付保證金是掛其他應(yīng)收賬款對嘛
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:19
#稅務(wù)#
是的, 付保證金是掛其他應(yīng)收賬款
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老師 匯算清繳A105080表中固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊的值 是不是應(yīng)該剛好對上財(cái)報(bào)年報(bào)中資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)凈值那個(gè)數(shù)據(jù)?就是我圈出來的這兩個(gè)數(shù)值
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/31 20:54
#稅務(wù)#
您好,是的,是這個(gè)計(jì)算邏輯
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老師,我們是一般納稅人,我們從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的免稅自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,在電子稅務(wù)局勾選項(xiàng)下,我們要勾選認(rèn)證呢?還是不勾選直接計(jì)算抵扣呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 21:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不勾選直接計(jì)算抵扣的
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老師,跟個(gè)人簽訂的采購合同要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 10:51
#稅務(wù)#
您好, 簽訂的是哪方面合同了
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您好老師,在考慮所得稅情況下,將自用的房子作為投資性房地產(chǎn)核算,轉(zhuǎn)換日產(chǎn)生的差額,確認(rèn)遞延嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/02 11:25
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不需要確認(rèn)的
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ODI備案沒下來,出口的貨物能退稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:17
#稅務(wù)#
一、ODI備案與出口退稅的關(guān)系 ODI備案是中國企業(yè)向境外進(jìn)行直接投資時(shí),需要向相關(guān)政府部門進(jìn)行的一種登記和報(bào)備程序。其目的是確保境外投資符合中國的法律法規(guī)和政策導(dǎo)向,并保護(hù)投資方的利益。 出口退稅則是指對于符合一定條件的出口貨物,中國政府按照一定比例退還其在國內(nèi)生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)已繳納的增值稅和消費(fèi)稅。出口退稅政策旨在鼓勵(lì)出口,提高出口商品的國際競爭力。 雖然ODI備案和出口退稅是兩個(gè)不同的過程,但它們在某種程度上是相互關(guān)聯(lián)的。因?yàn)橐恍┢髽I(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí),可能會(huì)涉及到出口業(yè)務(wù),而出口業(yè)務(wù)又可能涉及到退稅問題。 二、ODI備案未下來時(shí),出口的貨物能否退稅 1.原則上可以退稅:出口退稅主要是基于出口貨物的實(shí)際情況和符合退稅條件來決定的,與ODI備案是否下來沒有直接關(guān)聯(lián)。也就是說,只要出口的貨物符合退稅條件(如:是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的貨物;是報(bào)關(guān)離境出口的貨物;在財(cái)務(wù)上作出口銷售處理的貨物;已收匯并經(jīng)核銷的貨物等),企業(yè)就可以申請退稅。 2.實(shí)際情況可能受限:然而,在實(shí)際操作中,如果企業(yè)的ODI備案未下來,可能會(huì)對其出口退稅產(chǎn)生一定的影響。例如,如果企業(yè)未能提供完整的境外投資信息和證明文件,可能會(huì)影響退稅審批部門對企業(yè)的評估和判斷。此外,如果企業(yè)存在其他違規(guī)行為或不符合退稅條件的情況,也可能導(dǎo)致退稅申請被拒絕。 三、總結(jié) 所以,ODI備案未下來時(shí),企業(yè)出口的貨物在原則上是可以申請退稅的。但是,企業(yè)在申請退稅時(shí)需要確保出口的貨物符合退稅條件,并提供完整的申請材料和證明文件
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老師 我公司是去年成立的 今年5月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)城建稅稅率核錯(cuò)了 應(yīng)該是5但是核的7 需要退去年和今年4個(gè)月的城建稅差額 退回的稅款怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:29
#稅務(wù)#
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),城建稅借,應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
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請問企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)整的時(shí)候,銷售費(fèi)用差發(fā)票的要減出來,怎么填表比如10的賬載金額,差5萬的發(fā)票
嬋老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:44
#稅務(wù)#
你可以做為暫估計(jì)提費(fèi)用,在期間費(fèi)用納稅調(diào)整那張表中做納稅調(diào)增
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