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我想問下,有些企業(yè)銷售,沒有購(gòu)銷合同,只是口頭協(xié)議,那也沒關(guān)系的吧,作為證據(jù)鏈條來說必須有合同紙質(zhì)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:12
#稅務(wù)#
您好,是的,規(guī)范是要用合同,因?yàn)橐牧骱弦?,?shí)在沒 有,我們其他的出庫(kù)單,客戶簽收的送貨單,這些佐證也可以,工作中確實(shí)做不到每筆銷售都 有合同
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證怎么做?分錄怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/02 11:06
#稅務(wù)#
登錄電子稅局-數(shù)字賬戶-勾選認(rèn)證的模塊 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交所稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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這個(gè)題的辦公家具應(yīng)該怎么扣?。?/a>
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話不是沒有計(jì)提折舊嗎,需要我們手動(dòng)計(jì)提一下折舊才可以的
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公司的車,購(gòu)買了車輛商業(yè)險(xiǎn)可以抵扣增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 16:28
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以抵扣。
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企業(yè)和企業(yè)的借款,都需要什么資料?交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:15
#稅務(wù)#
需要借款合同,約定利率
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老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個(gè)需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/30 09:24
#稅務(wù)#
你好;這個(gè)不用調(diào)整的; 你正常有一個(gè)納稅調(diào)整補(bǔ)稅的欄次 寫著就行
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總公司下面有四家分公司,需要通用充值卡,分別開票,合同以聯(lián)合主體簽訂,不約定金額按實(shí)際消費(fèi)分別開票,這樣可行嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:45
#稅務(wù)#
您好 可以操作可以的哈 按照實(shí)際消費(fèi)的金額再開具發(fā)票
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物業(yè)公司物業(yè)費(fèi)如何開發(fā)票?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 20:46
#稅務(wù)#
企業(yè)管理服務(wù)*物業(yè)費(fèi)
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咨詢一下增值稅專票的問題。我公司是制造業(yè)生產(chǎn)連接器,線材類,請(qǐng)問買的食品類專票能做抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:20
#稅務(wù)#
你好,食品類的是用在哪里的?如果是給職工不能
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清算期間利息收入,屬于資產(chǎn)處置收益嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:42
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是資產(chǎn)處置收益
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老師,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,職工薪酬明細(xì)表,包工會(huì)經(jīng)費(fèi)是,去年產(chǎn)生了工會(huì)經(jīng)費(fèi)320,但是沒做在2023年的賬上,因?yàn)榭铐?xiàng)是在24年一月份扣的,這種情況明細(xì)表上工會(huì)經(jīng)費(fèi)還填嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:05/31 20:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,2023的年報(bào)就不填了
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買海鮮禮盒送客戶,這個(gè)個(gè)稅沒辦法申報(bào),有關(guān)系嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:50
#稅務(wù)#
客戶是個(gè)人嘛,沒法申報(bào)的話,你就這樣做,查到的時(shí)候再說吧
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老師,數(shù)電發(fā)票備注空白,可以嗎?沒有銀行賬號(hào)任何信息。
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:54
#稅務(wù)#
你好!可以的,不是特殊行業(yè)備注是可以空白的
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建筑材料批發(fā)的商貿(mào)企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 19:32
#稅務(wù)#
你好,銷售數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià)。
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你好,做廣告牌的門市,稅務(wù)局打電話說是不能開廣告服務(wù)費(fèi),讓補(bǔ)22年到現(xiàn)在的稅,這個(gè)應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢,正確的開票明細(xì)應(yīng)該開什么呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 18:55
#稅務(wù)#
不能開廣告服務(wù)是什么原因?
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殘疾人就業(yè)比例,是咋算,比如我們平均人數(shù)45人
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 08:45
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)比例不用計(jì)算的,這個(gè)是你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊給的,一般是1.5%~1.7% 你可以看一下你的申報(bào)表里面。
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勞務(wù)報(bào)酬的稅率表提供下
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:03
#稅務(wù)#
稍等一會(huì)兒,我給你發(fā)過去。
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生產(chǎn)企業(yè)固定資產(chǎn)怎么編號(hào)?辦公室電腦怎么編號(hào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 18:21
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)企業(yè)自己定。比如先按部門分1代表管理部門,2代表銷售部門 然后1001代表管理部門1號(hào)固定資產(chǎn)。
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老師,購(gòu)買工具,入原材料,還是物資采購(gòu)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 08:49
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你可以計(jì)入管理費(fèi)用工具費(fèi)。
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你好老師,請(qǐng)問招待客人的住宿費(fèi)開的是專票,已提進(jìn)項(xiàng)稅,但是不能抵扣,我是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:42
#稅務(wù)#
你好是的,不能抵扣的是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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老師,公司注冊(cè)資金5000萬,有2個(gè)股東,各投2500萬,有一個(gè)股東要把2500萬拿出去,那他拿出去時(shí),要交個(gè)人所得稅嗎?怎么計(jì)算交?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/31 14:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你這個(gè)有溢價(jià)嗎
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你好老師,工商年報(bào)有個(gè)即時(shí)信息需要填寫嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:11
#稅務(wù)#
你好,即時(shí)信息,這個(gè)具體是什么,能提供一下圖片?
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老師,辦公室用抽紙,開的專票,我們可以抵扣嘛
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:17
#稅務(wù)#
您好,這種的是可以抵扣的
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文化事業(yè)建費(fèi)油滯納金嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 16:44
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)也是有滯納金的。
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您好老師,股東公司以設(shè)備出資完成實(shí)繳,在出具評(píng)估報(bào)告的時(shí)候需要繳納什么稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/30 21:30
#稅務(wù)#
您好,具評(píng)估報(bào)告不要交稅,開發(fā)票要交個(gè)稅和印花稅
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老師,我們建筑公司一個(gè)項(xiàng)目還沒開票給總包,但已經(jīng)收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問可以用這些進(jìn)項(xiàng)先抵別的項(xiàng)目嗎?等開出銷項(xiàng)的時(shí)候再用別的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)抵這個(gè)項(xiàng)目的銷項(xiàng)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 12:28
#稅務(wù)#
你好,是一般計(jì)稅的可以的
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個(gè)稅、社保、工資必須在同一家公司嗎
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,原則上是這樣啊,但是也有一些公司不這樣做啊
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老師好!公司股東只有法人自己,這種情況可以將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎?需要交稅嗎?
嬋老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:24
#稅務(wù)#
未分配利潤(rùn)本來就是可以轉(zhuǎn)增股本的,不需要繳納稅費(fèi) 但是未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增的股本并不是說股東原來認(rèn)繳的股本,股東初始認(rèn)繳的股本還是需要股東自己繳納
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匯算清繳后要交去年的所得稅,怎么做分錄才正確?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 17:58
#稅務(wù)#
匯算補(bǔ)稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
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老師,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表5月31號(hào)后,就是明天申報(bào)可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 18:42
#稅務(wù)#
不能 盡快申報(bào) 明天就屬于逾期了,影響你的信用等級(jí)
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