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某事業(yè)單位因開展主營業(yè)務(wù)發(fā)生支出2萬,后勤管理業(yè)務(wù)發(fā)生支出1萬元,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 預(yù)算會計的分錄是這樣嗎?也不用分開吧: 借:事業(yè)支出 30 000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 30 000
金金老師
??|
提問時間:09/13 11:38
#事業(yè)單位#
您好,對的,這樣做就可以的
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老師!您好!在村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社中,村上集體經(jīng)濟(jì)主要喂牛,牛喂大了是賣,我所有喂牛產(chǎn)生的費(fèi)用可不可以都做成經(jīng)營支出呢?
青老師
??|
提問時間:08/10 18:31
#事業(yè)單位#
你好; 你們是什么準(zhǔn)則的
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購買原材料,已付款,發(fā)票未到,借:原材料-估價-甲供應(yīng)商30萬,貸:銀行存款30萬,下月發(fā)票收到,怎么做分錄,老師給寫下
鄒老師
??|
提問時間:10/29 10:44
#事業(yè)單位#
你好 購買原材料,已付款,發(fā)票未到,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 下月發(fā)票收到 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款
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老師 我們單位是非營利性組織 開普票和專票有什么區(qū)別嗎 稅率分別是多少
王超老師
??|
提問時間:09/26 10:12
#事業(yè)單位#
你好 沒有區(qū)別的,稅率都是看你開票內(nèi)容來確定的
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工程監(jiān)理費(fèi)可以計入固定資產(chǎn)嗎還是計入業(yè)務(wù)活動,事業(yè)單位
波德老師
??|
提問時間:07/21 17:14
#事業(yè)單位#
你好,先記入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
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請問進(jìn)項的專票一直不抵扣,有問題嗎?
玲老師
??|
提問時間:03/18 00:05
#事業(yè)單位#
您好,可以,現(xiàn)在沒有時間限制
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我們是事業(yè)單位項撥款下來,后面購買固定資產(chǎn) 做分錄是借:固定資產(chǎn)貸:財政撥款收入借:事業(yè)支出貸:財政撥款預(yù)算收入 可會計教我這樣做的感覺怪怪的 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積, 借:專項支出 貸:銀行存款, 借:專項撥款 貸:專項支出 這樣做對嗎 不理解
柯南老師
??|
提問時間:01/31 17:50
#事業(yè)單位#
你好 固定資產(chǎn)的購買款是按出資還是直接單位撥款 單位撥款是做財政撥款收入 如果按出資才會涉及資本公積
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老師你好,銷項稅額要怎么算啊,就是算出來還要開多少銷項票
小天老師
??|
提問時間:04/22 15:17
#事業(yè)單位#
您好,您是知道公司的增值稅稅負(fù)率么 , (未稅開票金額*稅率 - 進(jìn)項稅 )/未稅開票金額 =增值稅稅負(fù)率,這個公式里只有 未稅開票金額 是未知數(shù)的話,可以算出的
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發(fā)票沒抵扣,也一直沒有入費(fèi)用,這個怎么辦?都跨年了
文文老師
??|
提問時間:04/25 11:25
#事業(yè)單位#
可現(xiàn)在正常入賬抵扣
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我們公司有個項目,基本戶向工資專戶打了一筆錢用于發(fā)工資,但是這筆錢又轉(zhuǎn)回基本戶付材料費(fèi)了,現(xiàn)在又準(zhǔn)備從基本戶轉(zhuǎn)錢到專戶,說用于發(fā)工資,這樣可以嗎?有什么風(fēng)險呢?
郭老師
??|
提問時間:07/31 13:44
#事業(yè)單位#
你好,因為它的這個用途只能是用來發(fā)工資,他有專門的用途,要不他為什么叫專戶,查到的話,你們單位再隱瞞個人收入
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老師你好,算每個工人每一工時的對應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)出值,怎么算,
羅雯老師
??|
提問時間:09/26 11:51
#事業(yè)單位#
首先,要計算工時產(chǎn)值,必須知道是哪種類型的產(chǎn)品,以及每個產(chǎn)品所花費(fèi)的工時。其次,你需要計算每個產(chǎn)品產(chǎn)生的價值,以及單位時間內(nèi)產(chǎn)品最終價值。例如,一個小時可以產(chǎn)出100件T恤,每件T恤價值10元,那么總產(chǎn)值就是1000元,單位時間產(chǎn)值就是1000÷100=10元。
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每日收到的收入,銀行存款到賬有手續(xù)費(fèi)怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:02/26 08:14
#事業(yè)單位#
借銀行存款 財務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi), 貸其他貨幣資金
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老師,第四題分錄怎么做?
大侯老師
??|
提問時間:03/19 13:55
#事業(yè)單位#
同學(xué)稍等,正在答題,寫好分錄發(fā)您
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我們的小公司新開張,一般納稅人,有不開發(fā)票和開發(fā)票的,內(nèi)帳做憑證的時候要不要做進(jìn)項稅和銷項稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:50
#事業(yè)單位#
你好!內(nèi)賬可以做,也可以直接看最終要交多少,就做多少
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制造業(yè),老師給我這個月末結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/22 15:57
#事業(yè)單位#
你好! 一、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 制造費(fèi)用是企業(yè)在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不能直接歸屬于某種產(chǎn)品的間接費(fèi)用,如車間管理人員的薪酬、折舊費(fèi)、辦公費(fèi)等。月末,這些費(fèi)用需要按照一定的方法(如材料消耗比例、生產(chǎn)工時比例等)分配到各種產(chǎn)品上。 會計分錄: 復(fù)制代碼 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品—制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品—制造費(fèi)用 ...(其他產(chǎn)品) 貸:制造費(fèi)用 二、結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本 當(dāng)產(chǎn)品完成生產(chǎn)并入庫時,需要將生產(chǎn)成本(包括直接材料、直接人工和制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品賬戶中。 會計分錄: 復(fù)制代碼 借:庫存商品—甲產(chǎn)品 庫存商品—乙產(chǎn)品 ...(其他產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 ...(其他產(chǎn)品) 三、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本 如果本月有銷售活動發(fā)生,還需要將已售出的商品成本從庫存商品賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本賬戶中。 會計分錄: 復(fù)制代碼 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 四、結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 本月實現(xiàn)的銷售收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶中。 會計分錄: 復(fù)制代碼 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 ...(如有其他收入) 貸:本年利潤 五、結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用 本月發(fā)生的各項費(fèi)用(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等)和稅金也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶中。 會計分錄示例(以管理費(fèi)用為例): 復(fù)制代碼 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 對于銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等,也需進(jìn)行類似的處理。
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小規(guī)??腿艘?4800開普票 如果開大5300元收多少稅費(fèi)
郭老師
??|
提問時間:07/25 15:35
#事業(yè)單位#
你好,你看一下你增值稅附加稅需要交嗎?如果不需要交的話,那你只需要企業(yè)所得稅5%,印花稅萬分之3/2就可以的。
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老師,請問采購果皮箱、分類垃圾桶經(jīng)濟(jì)分類可以放到專用材料費(fèi)里去嗎?
悠然老師01
??|
提問時間:01/17 11:49
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,這個可以記入專用材料
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老師,老板收了個人的貨款,要轉(zhuǎn)到公賬上,需要什么手續(xù)
新新老師
??|
提問時間:06/10 13:52
#事業(yè)單位#
你好,轉(zhuǎn)賬時備注貨款就可以了。
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以上一臺機(jī)器分兩張發(fā)票開,但是入賬時候只收到15萬那張入了固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計提折舊過,這幾天又拿回兩張復(fù)印的發(fā)票回來說是一臺機(jī)器分兩張開,會計分錄怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:08/03 14:19
#事業(yè)單位#
你好,你的固定資產(chǎn)原值還能修改嗎?
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醫(yī)院發(fā)生醫(yī)療糾紛,事先從單位借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。等事情解決后沖個人借款,借專用基金-醫(yī)療風(fēng)險基金,貸其他應(yīng)收款。后面的這個沖借款的憑證需要做預(yù)算會計分錄嗎
青老師
??|
提問時間:08/07 18:32
#事業(yè)單位#
你好; 沖的話; 不涉及 現(xiàn)金的; 不做的
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6月個稅忘報了,怎么補(bǔ)報。現(xiàn)在7月的個稅不能報
冉老師
??|
提問時間:08/15 23:10
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員,首頁,日期選擇6月份的,然后再申報的
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老師. 我們是事業(yè)單位. 要報銷兩個人的差費(fèi)共計200元. 支付計劃提了200元,審核流程走完了. 然后支付申請A本來應(yīng)該按50元報銷,B按150元報銷的. 結(jié)果提成了A按150元,B按50元. 結(jié)果審核流程走完,銀行也已經(jīng)支付完成. 現(xiàn)在該怎么處理 ? 能不能私下讓A將多收到的100元轉(zhuǎn)給B就行了 ?
樸老師
??|
提問時間:09/18 14:18
#事業(yè)單位#
1.重新審查報銷申請和支付計劃,確保它們與實際發(fā)生的費(fèi)用相匹配。如果A和B的報銷申請與實際費(fèi)用不符,需要糾正這些錯誤。 2.如果A和B的報銷申請已經(jīng)得到批準(zhǔn)并支付,那么需要從銀行賬戶中收回錯誤的支付金額。這可能需要與銀行進(jìn)行溝通并提交必要的文件,例如報銷申請的復(fù)印件和相關(guān)證明文件。 3.當(dāng)錯誤的支付金額被收回后,需要重新分配這些金額以匹配正確的報銷申請。這意味著A和B的報銷金額需要按照他們實際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。 4.確保所有相關(guān)文件和記錄都被妥善保存,以便將來進(jìn)行審計或檢查時可以隨時提供。這包括報銷申請、支付計劃、銀行對賬單和其他與報銷過程相關(guān)的文件。
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請問事業(yè)單位計提企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做
宋老師2
??|
提問時間:03/19 09:25
#事業(yè)單位#
你好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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企業(yè)所得稅匯算清繳每年必須做嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/21 08:50
#事業(yè)單位#
是的,對的,每年都需要做的。
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小規(guī)模納稅人,這個季度不需要報稅,走了一分錄借應(yīng)交稅金 貸營業(yè)外支出,電腦自動記賬,為什么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,生成財務(wù)報表無法顯示這筆營業(yè)外支出?
王曉曉老師
??|
提問時間:07/08 19:20
#事業(yè)單位#
你好,你這個分錄記錯了,應(yīng)該記到,營業(yè)外收入
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老師好,行政單位收到就業(yè)局大學(xué)生見習(xí)的補(bǔ)助怎么走分錄?
新新老師
??|
提問時間:07/05 09:22
#事業(yè)單位#
如果文件規(guī)定是給新進(jìn)大學(xué)生的工資補(bǔ)貼,就記入專項應(yīng)付款, 收到時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支付時 借:專項應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 如果文件規(guī)定是給予單位的補(bǔ)貼,就記入營業(yè)外收入或資本公積(依文件規(guī)定) 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
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老師,自己做以前事業(yè)歷年**分?jǐn)?shù)總是到50多分,有些題目是自己從來都沒有見過呢,分?jǐn)?shù)應(yīng)該怎么提升呢
小天老師
??|
提問時間:07/31 22:04
#事業(yè)單位#
您好,因為現(xiàn)在才剛學(xué)完啊,還有串講班和沖刺班,到考前做的??碱}分?jǐn)?shù)才有參考價值,不用焦慮的
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事業(yè)單位設(shè)備質(zhì)保金放在什么政府經(jīng)濟(jì)功能分類編碼名稱呢
冉老師
??|
提問時間:08/08 20:24
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員 支出經(jīng)濟(jì)分類:商品和服務(wù)支出
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忘記報稅,罰沒收入50元,自己掏腰包,也不用單位報銷,或者付款,用做賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/07 12:42
#事業(yè)單位#
你好,最好做進(jìn)去,因為你這個營業(yè)外支出系統(tǒng)會提示你需要納稅調(diào)增的
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老師,我想問一下,一家國有獨(dú)資企業(yè)投資的我們公司,股權(quán)100%,我們公司的這個出資人類型應(yīng)該選什么
小鎖老師
??|
提問時間:06/24 16:31
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是屬于事業(yè)法人,這個
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