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老師請教下您,我們公司從私人那里進貨,我們公戶給他私戶轉,對我們有什么稅務風險嗎,對方有稅務風險嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/24 10:39
#稅務#
您好,他開的發(fā)票是什么抬頭,是他個人我們就沒有風險,我們是四流合一的 如果發(fā)票其他抬頭,就不規(guī)范了,發(fā)票方和收款方不一致,有虛開發(fā)票的嫌疑,要補充一個三方代收代付款協(xié)議 對方是個人,稅務現(xiàn)在不管他,抓企業(yè)
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進項發(fā)票不見了,怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 21:13
#稅務#
...
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老師,請問下我外經(jīng)證已經(jīng)報驗了發(fā)現(xiàn)開錯了,怎么辦?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 18:14
#稅務#
您好,因為已經(jīng)報驗登記過,所以這份外經(jīng)證要先到項目經(jīng)營地做情況申報,告訴稅局開錯了就好,然后再到外經(jīng)開出地繳銷就好.
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老師,小規(guī)??梢蚤_6點點的專票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 15:11
#稅務#
您好, 不可以,只能開三個點的
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匯算清繳 分公司獨立核算,股東那一欄怎么填呢
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:05/22 10:29
#稅務#
填寫總公司的股東就行。
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老師如果個人獨資企業(yè)是怎么查是核定征收?
微微老師
??|
提問時間:05/23 10:19
#稅務#
...
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我有一家服裝公司,是個體工商戶,之前都沒有報稅過,現(xiàn)在需要報稅,準備全部報0,我登錄了電子稅務局,打開是這樣的,需要報哪些稅,怎么操作呢
王曉曉老師
??|
提問時間:06/04 14:41
#稅務#
你好,你把你稅種認定那個點一下看看
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個體工商戶年報的經(jīng)營者那需要填嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/28 11:33
#稅務#
需要填報的就寫老板就行
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老師,我們開具20000塊錢專用發(fā)票,沒有成本發(fā)票,我們小規(guī)模的,那么增值稅1% 企業(yè)所得稅5%那么附加稅多少?我們一共要繳納多少錢的發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/27 18:37
#稅務#
你好,增值稅1%,附加稅6%,企業(yè)所得稅5%。你看下需要繳納印花稅嗎?假設不算印花稅的話,合計起來。6.06%。
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老師個體戶發(fā)工資不申報個稅(代扣代繳),算成本的話,老師請問工資稅前能扣除?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 16:52
#稅務#
您好, 工資可以扣除的,做個工資表
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老師,請問會計學堂有沒有首次退稅的課程
東老師
??|
提問時間:05/31 16:14
#稅務#
你好,課程的問題可以直接咨詢咱們的客服呢。
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公司還在籌建期,沒有業(yè)務發(fā)生,這2項填寫是還是否
小鎖老師
??|
提問時間:06/02 18:37
#稅務#
您好,這個的話是寫否的,這個
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老師,農(nóng)村的農(nóng)民租賃房屋給公司,800平方。6萬一個月,合理嗎?
冉老師
??|
提問時間:06/02 17:41
#稅務#
你好,同學, 如果雙方溝通好的話。是可以的
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匯算清繳無票支出調(diào)增提示金額異常要怎么處理呢?有稅務分險嗎
東老師
??|
提問時間:05/29 09:06
#稅務#
你好,你只要那邊調(diào)整了就沒有風險了。
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老師,個體戶出租倉庫,租金每年299520,開具增值稅專用發(fā)票,申報房產(chǎn)稅,增值稅的稅率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 15:47
#稅務#
你好!這個是5%,一般納稅人9%
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請問收到的動車票有可以進項抵扣是嗎?要怎么做分錄?和申報表怎么勾稽關系上呢?
東老師
??|
提問時間:05/27 16:25
#稅務#
你好,這個是可以抵扣的。
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公司不為員工申報個稅會被查嗎,老板說每個員工卡發(fā)5000超過個稅部分發(fā)現(xiàn)金這樣合法嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/04 11:13
#稅務#
您好 公司不為員工申報個稅 工資不能稅前扣除的 單位不能列支成本費用
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個體戶稅率上限是多少?
家權老師
??|
提問時間:05/31 17:57
#稅務#
個體戶稅率上限是35%
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東只有一個人投資比列填寫100%
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:53
#稅務#
你好!是的,就是這樣了
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老師,合作社自己種植水果,制作的果干有免企業(yè)所得稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 16:51
#稅務#
您好,這就是自產(chǎn)自銷,增值稅肯定免,所得稅的文件是減或免“可以免征、減征企業(yè)所得稅” 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條 下列項目免征增值稅:(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 … 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于農(nóng)民專業(yè)合作社有關稅收政策的通知》(財稅〔2008〕81號)第一條規(guī)定:“對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅?!?根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(中華人民共和國主席令第63號)第二十七條規(guī)定:“企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅: (一)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得?!?根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第八十六條規(guī)定:“企業(yè)所得稅法第二十七條第(一)項規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅,是指: (一)企業(yè)從事下列項目的所得,免征企業(yè)所得稅: …… 5.牲畜、家禽的飼養(yǎng); …… 根據(jù)《國家稅務總局關于實施農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第48號)規(guī)定: 十、企業(yè)購買農(nóng)產(chǎn)品后直接進行銷售的貿(mào)易活動產(chǎn)生的所得,不能享受農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的稅收優(yōu)惠政策。
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你好,假如員工報銷,發(fā)票金額是1000.6,報給他1000,剩下6角入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:05/31 15:33
#稅務#
你好!計入營業(yè)外收入
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老師你好,我們買的車子保險費,車船稅是不開票的嗎,我們實際付款15177.36,開票回來是14172.36
郭老師
??|
提問時間:05/23 10:46
#稅務#
你好,這個在備注里面就可以的,發(fā)票里面有備注,這個就不用開發(fā)票。
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計提社?!嬏醾€人社保—繳納社保。產(chǎn)生社保費用后應該按這樣順序做記賬憑證分錄嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:13
#稅務#
你好可以的,可以這樣做,其實下一級科目企業(yè)自己定就好了。
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不同稅率,不同大類能開到一張發(fā)票上嗎
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:34
#稅務#
能,不同稅率,不同大類能開到一張發(fā)票上
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老師,匯算清繳時資產(chǎn)總額平均值是填什么數(shù)據(jù)?
文文老師
??|
提問時間:06/03 16:28
#稅務#
全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 季度平均值=(季初值+季末值)÷2
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老師,我們公司給員工發(fā)的錢和禮品,作為中秋福利,那么,這兩樣需要申報個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:20
#稅務#
嚴格來說,是需要申報個稅的
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老師好!公司股東只有法人自己,這種情況可以將未分配利潤轉為實收資本嗎?需要交稅嗎?
嬋老師
??|
提問時間:05/29 10:24
#稅務#
未分配利潤本來就是可以轉增股本的,不需要繳納稅費 但是未分配利潤轉增的股本并不是說股東原來認繳的股本,股東初始認繳的股本還是需要股東自己繳納
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我想問下,有些企業(yè)銷售,沒有購銷合同,只是口頭協(xié)議,那也沒關系的吧,作為證據(jù)鏈條來說必須有合同紙質(zhì)?
廖君老師
??|
提問時間:05/29 10:12
#稅務#
您好,是的,規(guī)范是要用合同,因為要四流合一,實在沒 有,我們其他的出庫單,客戶簽收的送貨單,這些佐證也可以,工作中確實做不到每筆銷售都 有合同
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老師,補交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應交稅費-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關系! -0.88萬
meizi老師
??|
提問時間:05/30 09:24
#稅務#
你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補稅的欄次 寫著就行
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代扣代繳的個人所得稅(勞務報酬所得)如果是公司自己承擔的,計入營業(yè)外支出,匯算清繳的時候需要轉出么?
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:25
#稅務#
計入營業(yè)外支出,匯算清繳的時候需要調(diào)增
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