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老師,合作社自己種植水果,制作的果干有免企業(yè)所得稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 16:51
#稅務#
您好,這就是自產自銷,增值稅肯定免,所得稅的文件是減或免“可以免征、減征企業(yè)所得稅” 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條 下列項目免征增值稅:(一)農業(yè)生產者銷售的自產農產品 … 根據《財政部 國家稅務總局關于農民專業(yè)合作社有關稅收政策的通知》(財稅〔2008〕81號)第一條規(guī)定:“對農民專業(yè)合作社銷售本社成員生產的農業(yè)產品,視同農業(yè)生產者銷售自產農業(yè)產品免征增值稅?!?根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(中華人民共和國主席令第63號)第二十七條規(guī)定:“企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅: (一)從事農、林、牧、漁業(yè)項目的所得?!?根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第八十六條規(guī)定:“企業(yè)所得稅法第二十七條第(一)項規(guī)定的企業(yè)從事農、林、牧、漁業(yè)項目的所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅,是指: (一)企業(yè)從事下列項目的所得,免征企業(yè)所得稅: …… 5.牲畜、家禽的飼養(yǎng); …… 根據《國家稅務總局關于實施農、林、牧、漁業(yè)項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第48號)規(guī)定: 十、企業(yè)購買農產品后直接進行銷售的貿易活動產生的所得,不能享受農、林、牧、漁業(yè)項目的稅收優(yōu)惠政策。
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老師請教下您,我們公司從私人那里進貨,我們公戶給他私戶轉,對我們有什么稅務風險嗎,對方有稅務風險嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/24 10:39
#稅務#
您好,他開的發(fā)票是什么抬頭,是他個人我們就沒有風險,我們是四流合一的 如果發(fā)票其他抬頭,就不規(guī)范了,發(fā)票方和收款方不一致,有虛開發(fā)票的嫌疑,要補充一個三方代收代付款協(xié)議 對方是個人,稅務現在不管他,抓企業(yè)
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所得稅匯算的時候提示這個,要怎么改
小林老師
??|
提問時間:05/25 10:36
#稅務#
你好,把上面提示的數填上
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老師你好,小規(guī)模納稅人匯算清繳招待費調增后,利潤還是虧損,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 14:17
#稅務#
利潤還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅
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老師,想請教下,我司是生產制造摩托車,現在處置一批用于產品開發(fā)后的殘次車賣給個人,可以這樣開票嗎?直接開一批,不具體開
廖君老師
??|
提問時間:05/27 17:20
#稅務#
您好,這個不行哦,現在開票都要開明細,圖2的各項都要開在發(fā)票里
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電子發(fā)票如何在手機上操作領取
宋生老師
??|
提問時間:06/05 10:13
#稅務#
你好!你是要開出去,還是人家給你的,你要下載
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小型微利企業(yè)現在所得稅稅率是多少?利潤總額為120萬,交多少所得稅?
小鎖老師
??|
提問時間:05/31 17:11
#稅務#
您好,這個的話小微企業(yè),現在利潤總額300萬以內的都是5%的這個
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深圳公司為香港公司運營店鋪 開票給香港公司 開的品名是外包服務/產品設計服務 我想咨詢一下 我在做匯算清繳的時候 填圖片的哪里
郭老師
??|
提問時間:05/22 11:43
#稅務#
提供勞務收入里面的
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請問柴油的稅率是多少?
小鎖老師
??|
提問時間:05/31 16:48
#稅務#
您好,這個的話是屬于13個的額
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老師,為什么租金發(fā)票開免稅啊,不對吧
小菲老師
??|
提問時間:06/04 15:05
#稅務#
同學,你好 對的,有優(yōu)惠
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老師,個體戶出租倉庫,租金每年299520,開具增值稅專用發(fā)票,申報房產稅,增值稅的稅率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 15:47
#稅務#
你好!這個是5%,一般納稅人9%
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數電票查驗用金稅閱讀器嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 10:44
#稅務#
您好, 不用,直接在電子稅務局上面就可以查到
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老師,請問會計學堂有沒有首次退稅的課程
東老師
??|
提問時間:05/31 16:14
#稅務#
你好,課程的問題可以直接咨詢咱們的客服呢。
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你好,老師,我想問下哈,工商年報有個填寫納稅總額的,從電子稅務局完稅證明看2023年的交稅憑證是負數,這個填寫工商年報時怎么填寫,是按負數填寫還是寫0呢
家權老師
??|
提問時間:05/31 16:35
#稅務#
那個填寫0就是了哈
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公司還在籌建期,沒有業(yè)務發(fā)生,這2項填寫是還是否
小鎖老師
??|
提問時間:06/02 18:37
#稅務#
您好,這個的話是寫否的,這個
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個體工商戶年報的經營者那需要填嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/28 11:33
#稅務#
需要填報的就寫老板就行
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老師,請問下我外經證已經報驗了發(fā)現開錯了,怎么辦?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 18:14
#稅務#
您好,因為已經報驗登記過,所以這份外經證要先到項目經營地做情況申報,告訴稅局開錯了就好,然后再到外經開出地繳銷就好.
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發(fā)票來源:1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng) 2、電子發(fā)票服務平臺 這二者有什么區(qū)別?。?、電子發(fā)票服務平臺是指電子稅務局里面開具出來的發(fā)票嗎?1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)呢?是指稅控盤、金稅盤開具出來的發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/23 16:33
#稅務#
1.技術架構和運營方式: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):這是基于國家稅務總局官方出品的增值稅發(fā)票系統(tǒng),具有強大的技術支持。該系統(tǒng)主要用于納稅人在線管理企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票,可以快速高效地上傳和歸檔發(fā)票信息和開票數據等重要信息。其技術架構相對穩(wěn)定和可靠,由政府出品。 電子發(fā)票服務平臺:這是一個獨立的發(fā)票管理平臺,主要由企業(yè)自主開發(fā)部署并運營。它對企業(yè)的技術條件要求較高,通過在線平臺幫助企業(yè)和個人實現發(fā)票的電子化存儲、管理和交換。 1.數據管理方式: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):主要作用是將企業(yè)開具的發(fā)票數據上傳至國家稅務總局的服務器,并實時查詢發(fā)票數據,方便稅務部門對企業(yè)進行監(jiān)管。 電子發(fā)票服務平臺:更專注于數據的管理和利用。它可以對企業(yè)的開票數據進行多維度的分析、篩選、統(tǒng)計等操作,為企業(yè)的財務工作提供更有力的支持。 關于電子發(fā)票服務平臺和增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的具體開具方式: 電子發(fā)票服務平臺:它并不僅限于電子稅務局內開具的發(fā)票。雖然電子稅務局是其中一個重要的開具渠道,但企業(yè)也可以通過其他符合規(guī)定的電子發(fā)票服務平臺進行發(fā)票的開具。 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):它確實與稅控盤、金稅盤等硬件設備相關。這些硬件設備用于連接企業(yè)的開票系統(tǒng)與稅務部門的服務器,確保發(fā)票信息的實時上傳和驗證。
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老師,匯算清繳時資產總額平均值是填什么數據?
文文老師
??|
提問時間:06/03 16:28
#稅務#
全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 季度平均值=(季初值+季末值)÷2
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我是一般納稅人商貿公司,收到一張林業(yè)產品的免稅發(fā)票,不是自產自銷的發(fā)票,可以加計扣除嗎?
東老師
??|
提問時間:06/04 10:38
#稅務#
你好,這個不能加計扣除。
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東只有一個人投資比列填寫100%
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:53
#稅務#
你好!是的,就是這樣了
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老師,貨運公司有租賃車合同沒有租賃發(fā)票,可以嗎?加油發(fā)票可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 08:21
#稅務#
你好,這個你想要抵減加油費的發(fā)票就必須要有租賃發(fā)票。
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老師個體戶發(fā)工資不申報個稅(代扣代繳),算成本的話,老師請問工資稅前能扣除?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 16:52
#稅務#
您好, 工資可以扣除的,做個工資表
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老師,小規(guī)??梢蚤_6點點的專票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 15:11
#稅務#
您好, 不可以,只能開三個點的
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老師,企業(yè)員工超30人就需要繳納殘保金嗎
郭老師
??|
提問時間:06/02 07:52
#稅務#
你好有這個稅種認定的需要的
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我想問下,有些企業(yè)銷售,沒有購銷合同,只是口頭協(xié)議,那也沒關系的吧,作為證據鏈條來說必須有合同紙質?
廖君老師
??|
提問時間:05/29 10:12
#稅務#
您好,是的,規(guī)范是要用合同,因為要四流合一,實在沒 有,我們其他的出庫單,客戶簽收的送貨單,這些佐證也可以,工作中確實做不到每筆銷售都 有合同
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老師,我們公司給員工發(fā)的錢和禮品,作為中秋福利,那么,這兩樣需要申報個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:20
#稅務#
嚴格來說,是需要申報個稅的
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代扣代繳的個人所得稅(勞務報酬所得)如果是公司自己承擔的,計入營業(yè)外支出,匯算清繳的時候需要轉出么?
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:25
#稅務#
計入營業(yè)外支出,匯算清繳的時候需要調增
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老師,補交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應交稅費-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負數) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負數) 顯示有-0.88萬,這個需要調嗎??還是一直這樣沒關系! -0.88萬
meizi老師
??|
提問時間:05/30 09:24
#稅務#
你好;這個不用調整的; 你正常有一個納稅調整補稅的欄次 寫著就行
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老師好!公司股東只有法人自己,這種情況可以將未分配利潤轉為實收資本嗎?需要交稅嗎?
嬋老師
??|
提問時間:05/29 10:24
#稅務#
未分配利潤本來就是可以轉增股本的,不需要繳納稅費 但是未分配利潤轉增的股本并不是說股東原來認繳的股本,股東初始認繳的股本還是需要股東自己繳納
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