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請問老師,我司付給勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi),怎么入賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:31
#稅務(wù)#
借、管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款
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老師好!請問去年年底暫估成本多了,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,具體怎么寫分錄?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:49
#稅務(wù)#
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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新的公司法規(guī)定,新建公司,要實(shí)行實(shí)繳制了,那以前建立的公司,是認(rèn)繳制,現(xiàn)在也要補(bǔ)繳到位嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 21:08
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是認(rèn)繳制,是需要補(bǔ)的這個(gè)
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老師如果個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是怎么查是核定征收?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/23 10:19
#稅務(wù)#
...
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計(jì)提社?!?jì)提個(gè)人社?!U納社保。產(chǎn)生社保費(fèi)用后應(yīng)該按這樣順序做記賬憑證分錄嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:13
#稅務(wù)#
你好可以的,可以這樣做,其實(shí)下一級科目企業(yè)自己定就好了。
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老師你好,我們買的車子保險(xiǎn)費(fèi),車船稅是不開票的嗎,我們實(shí)際付款15177.36,開票回來是14172.36
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/23 10:46
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)在備注里面就可以的,發(fā)票里面有備注,這個(gè)就不用開發(fā)票。
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老師,為什么租金發(fā)票開免稅啊,不對吧
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/04 15:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 對的,有優(yōu)惠
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我們跟第三方簽約了發(fā)主播工資,25號預(yù)付到第三方平臺(tái)發(fā)放,平臺(tái)也有手續(xù)費(fèi),發(fā)票月底30號收到。這個(gè)分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/28 12:00
#稅務(wù)#
我們給你,你好,那這個(gè)手續(xù)費(fèi)是你們單位承擔(dān)還是個(gè)人?
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機(jī)械租賃可以轉(zhuǎn)包么 就是比如說甲承包給乙 乙承包給丙 對于乙來說可以這樣么 有沒有問題
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 19:59
#稅務(wù)#
你好,可以 就是你租賃進(jìn)來的再租賃出去
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老師,想請教下,我司是生產(chǎn)制造摩托車,現(xiàn)在處置一批用于產(chǎn)品開發(fā)后的殘次車賣給個(gè)人,可以這樣開票嗎?直接開一批,不具體開
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不行哦,現(xiàn)在開票都要開明細(xì),圖2的各項(xiàng)都要開在發(fā)票里
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發(fā)票來源:1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng) 2、電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái) 這二者有什么區(qū)別啊?2、電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)是指電子稅務(wù)局里面開具出來的發(fā)票嗎?1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)呢?是指稅控盤、金稅盤開具出來的發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/23 16:33
#稅務(wù)#
1.技術(shù)架構(gòu)和運(yùn)營方式: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):這是基于國家稅務(wù)總局官方出品的增值稅發(fā)票系統(tǒng),具有強(qiáng)大的技術(shù)支持。該系統(tǒng)主要用于納稅人在線管理企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票,可以快速高效地上傳和歸檔發(fā)票信息和開票數(shù)據(jù)等重要信息。其技術(shù)架構(gòu)相對穩(wěn)定和可靠,由政府出品。 電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái):這是一個(gè)獨(dú)立的發(fā)票管理平臺(tái),主要由企業(yè)自主開發(fā)部署并運(yùn)營。它對企業(yè)的技術(shù)條件要求較高,通過在線平臺(tái)幫助企業(yè)和個(gè)人實(shí)現(xiàn)發(fā)票的電子化存儲(chǔ)、管理和交換。 1.數(shù)據(jù)管理方式: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):主要作用是將企業(yè)開具的發(fā)票數(shù)據(jù)上傳至國家稅務(wù)總局的服務(wù)器,并實(shí)時(shí)查詢發(fā)票數(shù)據(jù),方便稅務(wù)部門對企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。 電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái):更專注于數(shù)據(jù)的管理和利用。它可以對企業(yè)的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度的分析、篩選、統(tǒng)計(jì)等操作,為企業(yè)的財(cái)務(wù)工作提供更有力的支持。 關(guān)于電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)和增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的具體開具方式: 電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái):它并不僅限于電子稅務(wù)局內(nèi)開具的發(fā)票。雖然電子稅務(wù)局是其中一個(gè)重要的開具渠道,但企業(yè)也可以通過其他符合規(guī)定的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票的開具。 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):它確實(shí)與稅控盤、金稅盤等硬件設(shè)備相關(guān)。這些硬件設(shè)備用于連接企業(yè)的開票系統(tǒng)與稅務(wù)部門的服務(wù)器,確保發(fā)票信息的實(shí)時(shí)上傳和驗(yàn)證。
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東只有一個(gè)人投資比列填寫100%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 13:53
#稅務(wù)#
你好!是的,就是這樣了
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我有一家服裝公司,是個(gè)體工商戶,之前都沒有報(bào)稅過,現(xiàn)在需要報(bào)稅,準(zhǔn)備全部報(bào)0,我登錄了電子稅務(wù)局,打開是這樣的,需要報(bào)哪些稅,怎么操作呢
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/04 14:41
#稅務(wù)#
你好,你把你稅種認(rèn)定那個(gè)點(diǎn)一下看看
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老師請教下您,我們公司從私人那里進(jìn)貨,我們公戶給他私戶轉(zhuǎn),對我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,對方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:39
#稅務(wù)#
您好,他開的發(fā)票是什么抬頭,是他個(gè)人我們就沒有風(fēng)險(xiǎn),我們是四流合一的 如果發(fā)票其他抬頭,就不規(guī)范了,發(fā)票方和收款方不一致,有虛開發(fā)票的嫌疑,要補(bǔ)充一個(gè)三方代收代付款協(xié)議 對方是個(gè)人,稅務(wù)現(xiàn)在不管他,抓企業(yè)
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請問,分公司用做工商年報(bào)嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:04
#稅務(wù)#
是的,分公司用做工商年報(bào)的
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個(gè)體工商戶年報(bào)的經(jīng)營者那需要填嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/28 11:33
#稅務(wù)#
需要填報(bào)的就寫老板就行
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匯算清繳 分公司獨(dú)立核算,股東那一欄怎么填呢
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:29
#稅務(wù)#
填寫總公司的股東就行。
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老師,貨運(yùn)公司有租賃車合同沒有租賃發(fā)票,可以嗎?加油發(fā)票可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 08:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你想要抵減加油費(fèi)的發(fā)票就必須要有租賃發(fā)票。
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深圳公司為香港公司運(yùn)營店鋪 開票給香港公司 開的品名是外包服務(wù)/產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù) 我想咨詢一下 我在做匯算清繳的時(shí)候 填圖片的哪里
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:43
#稅務(wù)#
提供勞務(wù)收入里面的
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電子發(fā)票如何在手機(jī)上操作領(lǐng)取
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:13
#稅務(wù)#
你好!你是要開出去,還是人家給你的,你要下載
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所得稅匯算的時(shí)候提示這個(gè),要怎么改
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:36
#稅務(wù)#
你好,把上面提示的數(shù)填上
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個(gè)體工商戶,如果有應(yīng)付款未支付,會(huì)影響注銷嗎?注銷后這些未支付的款項(xiàng)是否還要支付
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是要清理了才行
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您好老師,20年成立一般納稅人戶零售煙酒,煙銷售比率占80%, 20年末庫存商品22萬,總銷售收入42萬 21年末庫存商品/萬,總銷售收入220萬 22年末庫存商品/萬,總銷售收入644萬 23年末庫存商品261萬,總銷售收入520萬,23年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票521萬,其中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票酒占461萬,酒銷售收入385萬,請根據(jù)上述資料求21年末與22年末總庫存商品金額各多少,22年和23年白酒大概占多少? 22年末23年末白酒庫存金額多少,大概就行了,大概多少合理安排,
左艷老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:29
#稅務(wù)#
同學(xué),您好,僅根據(jù)所給信息無法直接準(zhǔn)確得出 21 年末和 22 年末的總庫存商品金額具體數(shù)值。 對于 22 年白酒占比,由于酒銷售收入 385 萬,總銷售收入 644 萬,可大致計(jì)算出占比為 385÷644≈60%左右。 對于 23 年白酒占比,酒銷售收入 385 萬,總銷售收入 520 萬,可大致計(jì)算出占比為 385÷520≈74%左右。
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老師,請問下我外經(jīng)證已經(jīng)報(bào)驗(yàn)了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,怎么辦?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 18:14
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)驗(yàn)登記過,所以這份外經(jīng)證要先到項(xiàng)目經(jīng)營地做情況申報(bào),告訴稅局開錯(cuò)了就好,然后再到外經(jīng)開出地繳銷就好.
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老師,我們開具20000塊錢專用發(fā)票,沒有成本發(fā)票,我們小規(guī)模的,那么增值稅1% 企業(yè)所得稅5%那么附加稅多少?我們一共要繳納多少錢的發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 18:37
#稅務(wù)#
你好,增值稅1%,附加稅6%,企業(yè)所得稅5%。你看下需要繳納印花稅嗎?假設(shè)不算印花稅的話,合計(jì)起來。6.06%。
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老師你好,小規(guī)模納稅人匯算清繳招待費(fèi)調(diào)增后,利潤還是虧損,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/28 14:17
#稅務(wù)#
利潤還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅
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老師,請問股轉(zhuǎn)怎么交印花稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 個(gè)人轉(zhuǎn)讓非上市(掛牌)公司股權(quán),應(yīng)按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目繳納印花稅
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請問收到的動(dòng)車票有可以進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎?要怎么做分錄?和申報(bào)表怎么勾稽關(guān)系上呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以抵扣的。
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我是一般納稅人商貿(mào)公司,收到一張林業(yè)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,不是自產(chǎn)自銷的發(fā)票,可以加計(jì)扣除嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:38
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不能加計(jì)扣除。
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公司還在籌建期,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,這2項(xiàng)填寫是還是否
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/02 18:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是寫否的,這個(gè)
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