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老師你好,我現(xiàn)在要調(diào)企業(yè)的研發(fā)支出,是不是先把企業(yè)的成本費用,先調(diào)進,研發(fā)支出,然后月末再轉(zhuǎn)進管理費用
樸老師
??|
提問時間:09/19 14:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
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事業(yè)單位會計,去年提了應(yīng)收賬款壞賬準備,因今年能收回部分應(yīng)收賬款,所以需要沖銷去年提的應(yīng)收賬款壞賬準備,如果按正常記法,借:壞賬準備,貸:其他費用,但這樣做的話就導(dǎo)致其他費用余額為負數(shù),這樣做會有影響嗎?
柯南老師
??|
提問時間:01/13 10:17
#事業(yè)單位#
你好 以前年度的需要調(diào)以前年度盈余調(diào)整
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老師,請問一下從公賬開票,然后私賬退給客戶,這是虛開發(fā)票呢?
艷子老師
??|
提問時間:06/17 15:22
#事業(yè)單位#
您好,這個是虛開發(fā)票的
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老師,請教一下,事業(yè)單位收到財政存量資金賬務(wù)如何處理。
曉旭老師
??|
提問時間:01/11 11:36
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),能再具體一下資金的內(nèi)容嗎?直接支付、授權(quán)支付?上年結(jié)轉(zhuǎn)資金?還是其他?
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我公司承攬的改造工程,現(xiàn)支付工人的工資,如何做會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:08/02 15:53
#事業(yè)單位#
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬
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事業(yè)單位和外部人力公司簽合同,由外公司給發(fā)勞務(wù)或工資,外公司代扣代繳稅款給單位開發(fā)票,請問本單位這邊怎么記賬呀 部門說不計工資總額不屬于工資,要記勞務(wù)費 可以這么操作嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:07/18 13:19
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個屬于勞務(wù)派遣,不屬于工資,可以記勞務(wù)費。
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老師,發(fā)員工工資時代扣社保費應(yīng)該怎么記賬呢?
艷子老師
??|
提問時間:03/07 10:38
#事業(yè)單位#
您好, 是員工自已承擔(dān)的社保,是吧
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老師,基層醫(yī)療單位。門診收入,住院收入和收費室對賬繳款有時候多。有時候少。這個差額可以用什么科目記賬處理(是不是需要領(lǐng)導(dǎo)審批才可以記賬)
立峰老師
??|
提問時間:07/31 21:34
#事業(yè)單位#
你好同學(xué)。正常是一分不會差的。如果有長款計入營業(yè)外收入。如果是短款要計入管理費用。
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請問線路維修經(jīng)濟分類可以放維修維護費嗎
向陽老師
??|
提問時間:04/24 10:37
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),是可以的
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請問一下 先收到貨 后面發(fā)票開回來在付款 兩個分錄應(yīng)該怎么做啊
郭老師
??|
提問時間:08/07 12:56
#事業(yè)單位#
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 后期發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸銀行存款
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商貿(mào)行業(yè)的工作有哪些
樸老師
??|
提問時間:02/27 13:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你說的是財務(wù)嗎
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老師你好,成本核算,15個工人14元1小時,做出成品525個,那一個成品的成本怎么算
劉倩老師
??|
提問時間:09/27 19:35
#事業(yè)單位#
你好!只做了一個小時是嗎
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老師你好,村股份經(jīng)濟合作社,有農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入入賬需要和購買方簽協(xié)議嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/04 14:14
#事業(yè)單位#
你好,對的,是的,最好有合同的。
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你好,老師。請問出納能兼職財務(wù)副科長嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:07/29 16:24
#事業(yè)單位#
可以擔(dān)任的,沒問題的哈
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高級會計職稱考試考的內(nèi)容難嗎
易 老師
??|
提問時間:04/23 22:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,綜合性強,開卷的考的是分析與實操
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老師你好,固定資產(chǎn)的折舊費用在利潤表中體現(xiàn)嗎?
東老師
??|
提問時間:07/17 16:05
#事業(yè)單位#
您好,折舊費在利潤表里面體現(xiàn)的。
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審計報告中不符合《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》(國務(wù)院令第741號)第十六條“學(xué)歷教育的民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從學(xué)費收入中提取一定比例建立專項資金或者基金,由學(xué)校管理,用于教職工職業(yè)激勵或者增加待遇保障?!钡囊?guī)定。 審計意見:培文學(xué)校應(yīng)及時整改糾正,今后應(yīng)嚴格按照規(guī)定及時提取教職工激勵基金。 這個需要怎么整改,這個計提的基金的金額是多少錢?
青老師
??|
提問時間:04/25 14:36
#事業(yè)單位#
你好; 去看下計提 規(guī)定比例的提取教職工激勵基金。 來 做專項資金的; 你之前是不是沒有按期計提的
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預(yù)付賬款,沒給發(fā)票怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:08/01 11:23
#事業(yè)單位#
你好,這個是支付的材料費嗎?如果是的話,對方給你提供了材料沒有?
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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)記賬規(guī)定有哪些?
小施老師
??|
提問時間:06/21 20:56
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員,耐心等一下
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債券價格的計算方法。
小天老師
??|
提問時間:04/18 21:51
#事業(yè)單位#
您好,1000*(p/F,12%,10) +1000*10%*(P/A,12%,10)=887.02 題給的系數(shù)是多少啊,我這個系數(shù)好像不對,列式是這樣的
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我開了一張發(fā)票給客戶,不含稅的我當(dāng)含稅的開出,是不我虧錢了
郭老師
??|
提問時間:08/09 18:42
#事業(yè)單位#
你們少交了稅款,你不虧的。
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老師您好,請問公司食堂買菜的費用記什么科目啊
樸老師
??|
提問時間:09/20 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計入福利費
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單位與施工方a公司結(jié)算工程款1000000,期中預(yù)付款300000,余款財政直接支付
悠然老師01
??|
提問時間:11/20 21:00
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,分錄如下 借*在建工程1000000 貸*預(yù)付賬款300000 財政補助收入700000
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給別人開電子發(fā)票,個人能開嗎?只有個人名字沒有公司,也沒有稅號
郭老師
??|
提問時間:07/22 19:50
#事業(yè)單位#
你好,可以開幾個人的,寫個人的名字就行。
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政府會計直接支付和授權(quán)支付必須使用不同的科目記賬嗎?不分開寄有什么影響嗎?
青老師
??|
提問時間:08/10 18:54
#事業(yè)單位#
你好; 是的; 你們這個支付方式不同;科目不一樣的、按照規(guī)定的科目去做賬
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你好!老師,在村集體經(jīng)濟聯(lián)合社中,購買牛的費用該怎么做賬務(wù)處理?
微微老師
??|
提問時間:08/09 20:56
#事業(yè)單位#
您好,購入的牛的用途是什么的呢?
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我事業(yè)單位單位承辦其他單位的培訓(xùn)活動,我單位包辦培訓(xùn)費住宿費路程費餐費等,我單位可以開培訓(xùn)發(fā)票嗎?
鄒老師
??|
提問時間:08/02 10:29
#事業(yè)單位#
你好,根據(jù)你的描述, 是開具培訓(xùn)發(fā)票的
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(6)向下級政府財政轉(zhuǎn)貸地方政府向外國政府借款資金1 000 000元。 (7)如上述(6)中向外國政府借款由外方將資金直接支付給用款單位。 (8)按規(guī)定向某地政府財政援助一般公共預(yù)算資金600 000元。 (9)根據(jù)財政超收情況安排6 000 000元的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 (10)年終,將上述(1)(2)(4)(5)中債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、地區(qū)間援助支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金賬戶借方余額結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余賬戶。
向陽老師
??|
提問時間:04/23 12:09
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),是沒有1-5啊
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老師您好,我咨詢一下,事業(yè)單位核銷固定資產(chǎn)怎么入賬,很早以前購買是借固定資產(chǎn),貸??钪С?/a>
宋生老師
??|
提問時間:08/01 09:15
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時,事業(yè)單位應(yīng)將其賬面余額和相關(guān)的累計折舊轉(zhuǎn)入“待處置資產(chǎn)損溢”科目,實際報經(jīng)批準處置時,將相關(guān)的非流動資產(chǎn)基金余額轉(zhuǎn)入“待處置資產(chǎn)損溢”科目,處置過程中取得的收入、發(fā)生的相關(guān)費用通過“待處置資產(chǎn)損溢”科目核算,處置凈收入根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理
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政府事業(yè)單位固定資產(chǎn)清理,會計分錄
新新老師
??|
提問時間:08/25 16:09
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢會計分錄, (一)固定資產(chǎn)報廢的會計處理 運用“待處理財產(chǎn)損溢”科目,將待處理的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入, 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值, 借:待處理財產(chǎn)損溢 -處理凈收入, 借:固定資產(chǎn)累計折舊, 貸:固定資產(chǎn), 報經(jīng)批準核銷時, 借:資產(chǎn)處置費用, 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值, 貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入, 處理完畢有收入的, 借:應(yīng)繳財政款, 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值, 貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入。
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