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老師,我想請問一下,盤虧固定資產(chǎn)報經(jīng)批準后由單位職工賠償,款項已經(jīng)收到,剩余款項由單位承擔(dān)的政府會計(財務(wù)和預(yù)算)怎么做?
冉老師
??|
提問時間:09/25 21:16
#事業(yè)單位#
你好 1)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)價值 固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)收到賠償款時: 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢——處理凈收入 (3)固定資產(chǎn)報經(jīng)批準予以核銷時: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:待處置資產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)價值 借:待處理財產(chǎn)損益——處理凈收入 貸:應(yīng)繳財政款
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如何做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/24 13:21
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄: 1.收到所屬市財政上繳資金時:借:國庫存款 40800貸:其他應(yīng)付款——債券轉(zhuǎn)貸款還本 40000貸:其他應(yīng)付款——債券轉(zhuǎn)貸款付息 800 2.確認應(yīng)收利息時:借:其他應(yīng)付款——債券轉(zhuǎn)貸款付息 370貸:投資收益 370 預(yù)算會計分錄: 1.收到所屬市財政上繳資金時:借:資金結(jié)存——貨幣資金 40800貸:債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 40800 2.由于當(dāng)年未實現(xiàn)支出形成結(jié)余時,不需要做預(yù)算會計分錄,待次年使用該結(jié)余資金時再根據(jù)實際情況做相應(yīng)預(yù)算會計分錄。
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老師,麻煩幫我看一下這張圖片中,政府會計,預(yù)算科目怎么做?謝謝
羅雯老師
??|
提問時間:09/11 08:41
#事業(yè)單位#
借:事業(yè)支出(對應(yīng)業(yè)務(wù)支出互活動) 貸:零余額賬戶用款疻度 借:行政支出(對應(yīng)庫存物品) 貸:資金結(jié)存一財政應(yīng)返還額度
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行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)怎么記賬
venus老師
??|
提問時間:06/18 19:24
#事業(yè)單位#
無償撥入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金無償撥出固定資產(chǎn) 借:固定基金 貸:固定資產(chǎn)
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企業(yè)預(yù)收款項為零而合同負債增加是因為什么
星河老師
??|
提問時間:04/27 17:01
#事業(yè)單位#
同學(xué), 合同負債 ,是指企業(yè)已收或應(yīng)收客戶對價而應(yīng)向客戶轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù)。此概念源于2018年1月1日起施行的企業(yè)會計準則第14號——收入(財會[2017]22號)。 一般來說,企業(yè)在向客戶轉(zhuǎn)讓商品之前,如果客戶已經(jīng)支付了合同對價或企業(yè)已經(jīng)取得了無條件收取合同對價的權(quán)利,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)在客戶實際支付款項與到期應(yīng)支付款項孰早時點,將該已收或應(yīng)收的款項列示為合同負債。
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針對事業(yè)單位資金往來對象類別,部門外其他指什么,部門內(nèi)其他指什么
木木老師
??|
提問時間:06/22 09:48
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué)。 指的是單位外部 比如您是法院,法院內(nèi)部的開支。部門外,就是對外支付的那些費用。
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事業(yè)單位把會議室改造裝修成檔案室,改造費用該如何記賬?需要單獨做房屋固定資產(chǎn)嗎?
青老師
??|
提問時間:01/09 11:38
#事業(yè)單位#
你好; 是的; 這部分要計入 固定資產(chǎn)成本去的
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老師出差,以下三種情況怎么報銷 1.跨省打車往返A(chǔ)B兩地,無發(fā)票 2.跨省自駕往返A(chǔ)B兩地,無發(fā)票 3.搭順風(fēng)車或親朋車往返,無發(fā)票
東老師
??|
提問時間:01/31 22:20
#事業(yè)單位#
正常報銷,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
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事業(yè)單位無償劃撥固定資產(chǎn),會計分錄怎么做,固定資產(chǎn)下賬
秦楓老師
??|
提問時間:07/29 20:25
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn) 貸無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
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事業(yè)單位去年新購入固定資產(chǎn)記賬借固定資產(chǎn)貸累計盈余
蔣飛老師
??|
提問時間:06/27 18:44
#事業(yè)單位#
你好!具體是什么業(yè)務(wù)呢,貸方應(yīng)該是銀行存款?
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有做事業(yè)單位預(yù)算的培訓(xùn)嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/29 20:00
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 學(xué)堂里面沒有這個培訓(xùn)
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我現(xiàn)在有個二類公益事業(yè)單位的賬,食堂賬目,各單位人員先到食堂記賬吃飯,年末再由各單位把錢付過來,這個應(yīng)該怎么登記?
羅雯老師
??|
提問時間:06/29 17:21
#事業(yè)單位#
您好 借管理費用等福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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建材經(jīng)銷部能作清理垃圾的不?
劉倩老師
??|
提問時間:04/27 16:45
#事業(yè)單位#
你好你有這個營業(yè)范圍才可以。
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請問 發(fā)票復(fù)印件能做賬嗎?
艷子老師
??|
提問時間:03/14 12:01
#事業(yè)單位#
您好, 可以的,這個稅務(wù)局認可的
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請問對方付錯工程款我方退回怎么做賬?
易 老師
??|
提問時間:09/30 18:24
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,待付款借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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醫(yī)院往來款清理思路?如何清理到患者個人科目?
青老師
??|
提問時間:08/03 11:53
#事業(yè)單位#
你好; 往來款 你掛的個人名字還是掛的什么二級科目的
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老師,政府服務(wù)采購,續(xù)簽合同時,是不是有個業(yè)主考核,是一個系統(tǒng)嗎,還是自己確定
宋老師2
??|
提問時間:03/19 20:03
#事業(yè)單位#
你好!這個都有可能,看單位了,正常是有一套系統(tǒng)?;蛘咭惶紫到y(tǒng)的表格
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老師可以看一下嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/25 02:45
#事業(yè)單位#
以下是完整的答案: 情況序號 管理當(dāng)局的認定 審計程序 審計目標 審計證據(jù)的種類 1 存在或發(fā)生、權(quán)力和義務(wù) 向 B 公司函證 確認委托代銷商品是否真實存在及所有權(quán) 書面證據(jù) 2 存在或發(fā)生、完整性 對期末存貨進行監(jiān)盤 確認存貨數(shù)量的真實性和完整性 實物證據(jù)、口頭證據(jù) 3 估價或分攤 重新計算當(dāng)年應(yīng)收賬款壞賬準備 核實壞賬準備計算的準確性 計算分析證據(jù) 4 完整性 查找未入賬的應(yīng)付賬款的線索,如檢查期后付款記錄等 確定是否存在未入賬應(yīng)付賬款 書面證據(jù) 5 完整性、披露 檢查相關(guān)文件和披露 確認抵押情況是否如實披露 書面證據(jù) 6 計價和分攤 對固定資產(chǎn)毀損情況進行評估 準確估計固定資產(chǎn)價值 評估報告等證據(jù) 7 權(quán)利和義務(wù)、分類和理解 檢查固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)文件,核對租賃協(xié)議 確認固定資產(chǎn)歸屬的正確性 書面證據(jù) 8 存在或發(fā)生、截止 檢查銷售合同、發(fā)貨憑證、驗收憑證等 確認收入確認的正確性及時點 書面證據(jù)、實物證據(jù) 答案僅供參考下吧
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老師,您好!政府會計制度下,手續(xù)費怎么做賬?
庚申老師
??|
提問時間:03/21 15:07
#事業(yè)單位#
你好, 借業(yè)務(wù)活動費 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
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未交社保費,如何社保轉(zhuǎn)出,打印轉(zhuǎn)出證明
易 老師
??|
提問時間:08/23 15:03
#事業(yè)單位#
你好,拿著社??ɑ蛘呱矸葑C去社保局打印。各地的社保轉(zhuǎn)出管理模式?jīng)]有統(tǒng)一以當(dāng)?shù)氐囊鬄闇?,請咨詢主管社保機關(guān)
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老師您好,請問高速過路費的發(fā)票和加油的發(fā)票能一起填差旅費報銷單嗎?
玲竹老師
??|
提問時間:09/20 15:58
#事業(yè)單位#
您好 高速過路費的發(fā)票和加油的發(fā)票能一起填差旅費報銷單
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公司新開第一個季度是小規(guī)模納稅人,第二個季度第一個月開始升級為一般納稅人新建電腦賬套是選小規(guī)模還是納稅人。 2.公司半制造半貿(mào)易怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:07/11 13:41
#事業(yè)單位#
一般納稅人 那你登記備案的是什么?是制造業(yè)的嗎?
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老師,我們收到上級單位要求統(tǒng)計下邊。我單位是事業(yè)單位,有事業(yè)收入,有財政撥款,這個表應(yīng)該怎么填啊
晶晶月老師
??|
提問時間:03/03 20:43
#事業(yè)單位#
您好,填寫有發(fā)生的項目即可。
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十四五時期,要加快推動()數(shù)字化轉(zhuǎn)型。鼓勵 各部門、各單位探索會計數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)路徑,運 用社會力量和市場機制,逐步實現(xiàn)全社會會計信息化 應(yīng)用整體水平的提升。 A代理記賬工作 B會計管理工作 C單位會計工作 D注冊會計師審計工作
金金老師
??|
提問時間:07/21 20:48
#事業(yè)單位#
您好,這個是 D注冊會計師審計工作
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您好!老師,在村集體經(jīng)濟聯(lián)合社中能不能有兩個銀行賬戶呢?
思頓喬老師
??|
提問時間:07/12 23:25
#事業(yè)單位#
你好,是可以的,謝謝;一個基本戶,一個一般戶
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老師你好,我現(xiàn)在要調(diào)企業(yè)的研發(fā)支出,是不是先把企業(yè)的成本費用,先調(diào)進,研發(fā)支出,然后月末再轉(zhuǎn)進管理費用
樸老師
??|
提問時間:09/19 14:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
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行政單位代下級單位支付固定資產(chǎn)投資,竣工驗收后固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到下級單位 如何寫會計分錄呢?
易 老師
??|
提問時間:08/18 18:37
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
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事業(yè)單位會計,去年提了應(yīng)收賬款壞賬準備,因今年能收回部分應(yīng)收賬款,所以需要沖銷去年提的應(yīng)收賬款壞賬準備,如果按正常記法,借:壞賬準備,貸:其他費用,但這樣做的話就導(dǎo)致其他費用余額為負數(shù),這樣做會有影響嗎?
柯南老師
??|
提問時間:01/13 10:17
#事業(yè)單位#
你好 以前年度的需要調(diào)以前年度盈余調(diào)整
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老師,想問一下我們公司請人到公司定制柜子,金額為一萬多,分兩筆支付,第一筆是在開工前支的,一筆是完工后支的。請問應(yīng)該怎么做分錄
艷子老師
??|
提問時間:01/13 16:25
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,開工前支付就計么預(yù)付里面,完工后就是收到票了,就計到費用里面
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老師好,請教一個問題,一個工人。工資8000,他不愿意被扣個人所得稅,如果將工資拆分為:公司賬戶發(fā)工資4000,微信轉(zhuǎn)賬4000,這樣對公司有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/19 13:39
#事業(yè)單位#
你好,你申報個稅的時候怎么申報?
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