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老師,我們施工項目買了很多防塵網(wǎng),我是先把這個防塵網(wǎng)計入材料類,再轉(zhuǎn)入合同履約成本,還是直接計入合同履約成本?如果先計入材料類,我這邊應(yīng)該計入材料的哪個大類呢?
新新老師
??|
提問時間:08/30 16:34
#建筑#
你好 先記材料 再領(lǐng)用記成本 方便管理
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環(huán)保稅計征依據(jù)是什么
青老師
??|
提問時間:01/05 10:31
#建筑#
你好; 環(huán)境保護稅計稅依據(jù) 應(yīng)稅大氣污染物和應(yīng)稅水污染物的計稅依據(jù):污染當量數(shù)。應(yīng)稅大氣污染物每一排放口或者沒有排放口的應(yīng)稅大氣污染物,按照污染當量數(shù)從大到小排序,對前三項污染物征稅。應(yīng)稅水污染物每一排放口的應(yīng)稅水污染物:第一類水污染物按照前五項征稅;其他類水污染物按照前三項征稅。 應(yīng)稅固體廢物的計稅依據(jù):固體廢物的排放量。排放量=當期應(yīng)稅固體廢物的產(chǎn)生量-當期應(yīng)稅固體廢物貯存量-處置量-綜合利用量 應(yīng)稅噪聲的計稅依據(jù):超過國家規(guī)定標準的分貝數(shù)。每月統(tǒng)一定額稅。 應(yīng)稅大氣污染物、水污染物的計稅依據(jù),按照污染物排放量折合的污染當量數(shù)確定。納稅人有下列情形之一的,以其當期應(yīng)稅大氣污染物、水污染物的產(chǎn)生量作為污染物的排放量: 未依法安裝使用污染物自動監(jiān)測設(shè)備或者未將污染物自動監(jiān)測設(shè)備與環(huán)境保護主管部門的監(jiān)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng); 損毀或者擅自移動、改變污染物自動監(jiān)測設(shè)備; 篡改、偽造污染物監(jiān)測數(shù)據(jù); 通過暗管、滲井、滲坑、灌注或者稀釋排放以及不正常運行防治污染設(shè)施等方式違法排放應(yīng)稅污染物;
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老師,我家是一般納稅人,采購材料時開專票和普票哪個合適?怎么計算?比如普票單價就是365元,專票就是400元,不會計算哪個更劃算,謝謝老師
薇老師
??|
提問時間:03/30 22:55
#建筑#
你好,正在解答中請稍等。
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異地預(yù)繳所得稅稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:05/15 18:09
#建筑#
建筑施工的所得稅稅率0.2%
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老師,異地項目發(fā)農(nóng)民工工資直接做工資表,發(fā)放申報個稅是嗎?不買社保,沒有勞務(wù)發(fā)票
紫藤老師
??|
提問時間:09/06 16:48
#建筑#
你好,異地項目發(fā)農(nóng)民工工資直接做工資表,發(fā)放申報個稅的
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老師,什么是措施項目費
易 老師
??|
提問時間:09/08 21:58
#建筑#
同學(xué)你好 你們有這個范圍嗎 措施費包括施工技術(shù)方面和施工組織方面兩方面內(nèi)容。 施工技術(shù)方面 1、大型機械設(shè)備進出場及安拆費。 2、混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費。 3、腳手架費。 4、施工排水、降水費。 5、其它施工技術(shù)措施費。 施工組織方面 1、環(huán)境保護費。 2、文明施工費。 3、安全施工費。 4、臨時設(shè)施費。 5、夜間施工費。 6、縮短工期增加費。 7、二次搬運費。 8、已完工程及設(shè)備保護費。 9、其他施工組織措施費。
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我們開具的發(fā)票里邊的銀行賬號要和我們收到款項的銀行賬號一致才可以是嗎?如果開票信息是基本戶的。收到的卻是一般戶的,這樣可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/02 11:03
#建筑#
你好,可以不一致的,只要是一個公司的就行。
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新注冊一個公司,注冊資本金500萬元,稅務(wù)登記的時候,可以是個體戶嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/27 14:35
#建筑#
同學(xué)你好 個體戶沒有注冊資本金
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我們公司是建筑勞務(wù)公司一般納稅人,在與總承包方簽訂勞務(wù)分包合同。民工工資是走的農(nóng)民工工資專戶,但是總承包方在代付民工工資的時候還按開票金額扣除了我們勞務(wù)公司0.3%個稅是否不合理?總承包方是不是不能按比例扣除我們的個稅款?
丁小丁老師
??|
提問時間:09/30 10:22
#建筑#
您好!這個相當于扣除了代扣的手續(xù)費,在簽訂合同時應(yīng)該就要談好的哦
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建筑行業(yè)預(yù)料項目增值稅、附加稅、印花稅計算公式
鄒老師
??|
提問時間:10/13 19:25
#建筑#
你好 預(yù)繳增值稅=不含稅價款*增值稅預(yù)征率 附加稅=預(yù)繳的增值稅*附加稅稅率 印花稅=相關(guān)合同金額*印花稅稅率
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老師麻煩問下去年收到的成本專票已認證并入賬,跨年后此專票又開了紅字發(fā)票,分錄該怎么做,原分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 ?????????????
東老師
??|
提問時間:07/06 00:58
#建筑#
您好,你們這個是購買方嗎
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加氣磚屬于什么稅收分類編碼
青老師
??|
提問時間:06/21 12:33
#建筑#
你好; 建筑材料下面 ;建筑材料的稅收編碼102050299 去開票的
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請問老師,印花稅數(shù)據(jù)錄完保存后找不到申報按鈕在那?沒法申報是怎么回事?
易 老師
??|
提問時間:10/13 11:59
#建筑#
一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重啟電腦或 重新登陸一下看
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老師好,請問給工地食堂買的給工人吃的豬肉可以記入工程施工-間接費用-管理人員工資嗎?還是計入哪個明細哈?
冉老師
??|
提問時間:09/21 21:40
#建筑#
是的,工程施工-間接費用-管理人員工資
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老師您好,總包沒有工程款付,用房子抵工程款,能不能抵給個人?
文文老師
??|
提問時間:07/06 17:04
#建筑#
理論上是可以的,過戶才能完成所有權(quán)的確認
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建筑企業(yè),實際支出很多,但無法取得成本票,如何做稅籌,能少交稅。
易 老師
??|
提問時間:11/11 22:55
#建筑#
司缺少進項成本票,可以用什么解決辦法? 第一個,使用自然人代開。如果和個人的業(yè)務(wù)往來不多,那公司就可以考慮通過自然人代開來解決一部分進項成本票的問題。 第二個,使用靈活用工。假如公司存在大量和個人的業(yè)務(wù)往來,就可以考慮通過靈活用工來解決,對公司來說,靈活用工是可以幫助公司合理解決一部分人力成本問題。 第三個,通過個體戶進行核定征收。個體戶不用繳納企業(yè)所得稅,沒有雙重課稅的負擔,而且通過核定征收的方式,可以有效降低企業(yè)所得稅,從而顯著地解決公司的進項成本票缺少的問題。 第四個,成立小規(guī)模企業(yè)對接。有一些企業(yè)供應(yīng)商會比較多,而且大多都是散戶,那么在這種情況下,可以成立一家小規(guī)模納稅人的公司來與供應(yīng)商對接。 第五個,規(guī)范企業(yè)的發(fā)票管理。規(guī)范管理企業(yè)的發(fā)票收取,嚴格要求企業(yè)的日常發(fā)票報銷,采購部門的所有報銷都必須有相應(yīng)的發(fā)票,企業(yè)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)都必須有相應(yīng)的發(fā)票。 以上就是公司缺少進項成本票該怎么辦的內(nèi)容,已經(jīng)閱讀完畢的你還有疑問的話,可以留言小金,小金在看到后的第一時間都會回復(fù)的!如果遇到財務(wù)、稅務(wù)、公司注冊、公司變更、公司注銷、商標注冊等方面的難題,咨詢小金哦! 內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由金島企服小編收集整理,引用或轉(zhuǎn)載,請注明轉(zhuǎn)自金島企服。如有侵權(quán),聯(lián)系,予以修正致歉。
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老師,建筑行業(yè)開票,怎么在電子票備注兩個工地名稱
庚申老師
??|
提問時間:02/06 09:54
#建筑#
你好,需要開2張發(fā)票的,不能同時出現(xiàn)2個項目
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老師,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人,我們公司走100萬工程款,需要交全稅,然后65%走材料款,稅率是13.0237%,還有30萬是走勞務(wù)3個點的票可以抵扣進項稅3個點,我想知道這樣還需要補多少稅金
木木老師
??|
提問時間:09/01 18:35
#建筑#
100×9%=9萬銷項 進項100×65%×13%=8.45 增值稅補9-5.45 附加稅補增值稅×12% 所得稅補(100-65-30)×25%
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法人開給公司的發(fā)票抬頭是個人,可以用作報銷嗎?
紫藤老師
??|
提問時間:06/24 18:31
#建筑#
你好,法人開給公司的發(fā)票抬頭是個人,可以用作報銷,計入福利費
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老師:請問收勞務(wù)發(fā)票有什么要注意的
小菲老師
??|
提問時間:02/05 11:29
#建筑#
同學(xué),你好 看公司抬頭,稅號,內(nèi)容等,是否準確
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老師,一般納稅人,預(yù)繳增值稅扣除分包款,分包款是不含稅金額還是含稅金額
金金老師
??|
提問時間:08/22 11:11
#建筑#
您好,這個是不含稅的金額的
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老師,這個發(fā)票這樣開可以嗎
明遠老師
??|
提問時間:02/04 13:19
#建筑#
你好,正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。
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老師,2021年納稅信用評分出來了,其中有個扣分的原因是,未在規(guī)定時限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)報告開立(變更)賬號的,這是啥意思
青老師
??|
提問時間:06/02 10:21
#建筑#
你好; 你們是不是 變化了存款賬戶沒有及時跟稅務(wù)局備案 ; 如果沒有備案這個會扣分的
?閱讀? 1397
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老師,麻煩幫我看一下,個人代開房屋租賃發(fā)票是不是涉及這些稅費,然后我舉例算的這個數(shù)據(jù)有沒有問題,謝謝你
小小霞老師
??|
提問時間:05/06 16:25
#建筑#
你好,我這邊看了下是對的呢
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請問老師馬上年底了賬上需要注意什么?年底關(guān)賬需要考慮哪些問題?謝謝
venus老師
??|
提問時間:12/08 11:37
#建筑#
一、年終財務(wù)關(guān)賬的時間 1.年度結(jié)日賬為公歷年度每年的12月31日。 2.年度關(guān)賬日由企業(yè)自行確定(一般為12月25日-30日之間)。 二、決算財務(wù)報告的組成 年度財務(wù)決算,是企業(yè)全年經(jīng)營成果的匯總和反映,更是摸清“家底”為來年做規(guī)劃編預(yù)算的基礎(chǔ)。所以不管是國企,還是民企或外企,年度財務(wù)決算都是必須要做的,每位會計都必須要重視!決算財務(wù)報告包括會計報表及其說明,年度財務(wù)決算報表種類包括: 1.資產(chǎn)負債表; 2.利潤表; 3.現(xiàn)金流量表。 三、年終財務(wù)決算前的準備工作 檢查企業(yè)當年的賬務(wù)處理情況,做好資金清理、盤點財產(chǎn)、核對賬務(wù)、核實損益、清理憑證等各項準備工作: 1.結(jié)賬前必須盤點庫存現(xiàn)金和銀行對賬。 2.對公司所有資產(chǎn)進行全面核實,對現(xiàn)有固定資產(chǎn)、存貨及相關(guān)物資進行年終徹底清盤,安排往來詢證。 3.會計賬務(wù)處理審查,是否有不符合會計制度和財務(wù)管理制度的處理事項;是否真實核算損益。 4.重點會計科目審查,應(yīng)該重點審查貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬等科目,并立足企業(yè),根據(jù)自己企業(yè)本身的特點,對重點會計科目進行全面審查。 5.憑證、報表等相關(guān)資料清理。 四、做好企業(yè)所得稅年終匯算清繳準備 1.在年前進行一次自查,對企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整事項進行關(guān)注并做好納稅事項調(diào)整。另外,還要根據(jù)公司內(nèi)部的需要,進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,如全年收入、成本、費用支出、銷售數(shù)量、金額等。 2.檢查發(fā)票的使用情況。 3.檢查當年的稅費計提、繳納情況。對企業(yè)當年的各項稅費做一個總的分析,再計算一下當年的稅負情況,與當?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定的稅負作一個比較,根據(jù)稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的稅負進行適當調(diào)整。這是因為稅務(wù)機關(guān)的稽查選案,往往從年度稅負率異常的企業(yè)中甄選,所以企業(yè)要在年終總體計算一下自己的稅務(wù)情況。 4.檢查房產(chǎn)稅、土地使用稅是否按照規(guī)定按期繳納。 5.檢查納稅申報表。 6.準備需要備案或者報批的事項: (1)企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠; (2)工資發(fā)放標準及相關(guān)制度; (3)差旅費及補助標準; (4)企業(yè)購置專用設(shè)備投資額抵免所得稅額的稅收優(yōu)惠; (5)企業(yè)所得稅過渡的優(yōu)惠政策; (6)執(zhí)行到期的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策; (7)非營利組織的收入免稅的稅收優(yōu)惠; (8)從事農(nóng)產(chǎn)品初加工項目的所得減免稅優(yōu)惠; (9)從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得減免稅優(yōu)惠; (10)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免稅優(yōu)惠; (11)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費加計扣除的稅收優(yōu)惠; (12)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)按投資額一定比例抵扣應(yīng)納稅所得額的稅收優(yōu)惠; (13)企業(yè)綜合利用資源的所得減計收入的稅收優(yōu)惠; (14)國債利息收入免稅的稅收優(yōu)惠; (15)股息、紅利等權(quán)益性投資收益免稅的稅收優(yōu)惠; (16)企業(yè)安置殘疾人員及國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員所支付的工資加計扣除的稅收優(yōu)惠; (17)對從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目(不包括農(nóng)產(chǎn)品初加工項目)的所得減免稅優(yōu)惠; (18)對小型微利企業(yè)適用低稅率的后續(xù)管理。
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塔吊安拆費入什么科目
冉老師
??|
提問時間:10/12 13:57
#建筑#
你好,計入管理費用里面的
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老師好,建安業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,是否可以扣除分包款?
佟老師
??|
提問時間:07/14 16:55
#建筑#
你好,不可以扣除分包款的
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老師,您好!簽的油漆工程施工合同,對方可以開油漆材料13稅率發(fā)票給我們嗎?還是只能開9%稅率工程票?
郭老師
??|
提問時間:01/18 16:44
#建筑#
你好 可以開13%油漆的發(fā)票
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老師,小規(guī)模目前普票增值稅免稅,還用把這部分稅額,記入營業(yè)外收入嗎
新新老師
??|
提問時間:06/24 18:11
#建筑#
。開免稅發(fā)票不體現(xiàn)應(yīng)交稅費了。也不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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A公司承接一個工程項目,施工地點在C,把勞務(wù)分包給B公司?,F(xiàn)在B公司給A公司開勞務(wù)發(fā)票,跨地(市)標志應(yīng)該填是還是否。A、B、C都是同一省份不同市。另外如果A和C同省同市,B同省不同市,跨地(市)標志怎么填?
郭老師
??|
提問時間:03/12 10:36
#建筑#
你好,只要跨地即市了,你企業(yè)所在地和項目所在地不一致的,都是異地,都是選擇市。
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