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當企業(yè)外購運輸勞務時,需要建立運輸勞務的存貨檔案,其存貨應具有()屬性(2分) A.外購 B、內(nèi)銷 C.外銷 D、應稅勞務
meizi老師
??|
提問時間:06/26 18:06
#財務軟件#
你好; 這個應該是屬于應稅勞務的
?閱讀? 18058
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財務會計選擇題
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/19 17:30
#財務軟件#
你好,對當期損益的影響=1200萬—(2000萬—900萬)
?閱讀? 17995
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(1)“在建工程”科目中購建的一號工程項目,其中部分已具備預定的可使用狀態(tài),并已于2_x21年1月投入使用,但大華公司未按有關(guān)法規(guī)規(guī)定估計價值人賬,并相應計提折舊。 (2)2_x20年7月結(jié)轉(zhuǎn)完工的生產(chǎn)線安裝調(diào)試工程在轉(zhuǎn)人"固定資產(chǎn)”科目時,沒有安裝費和調(diào)試費,而有關(guān)資料顯示這種生產(chǎn)線的建造應該有相關(guān)的安裝調(diào)試費。 要求:(1)指出大華公司的做法違反了哪些會計規(guī)定? (2)分析大華公司的做法對財務報表有什么影響? (3)如何處理?
小默老師
??|
提問時間:05/23 16:54
#財務軟件#
你好同學,稍等看一下
?閱讀? 17987
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用友u8,應付賬款下面設置了兩個科目,應付賬款220201 ,暫估應付賬款220202,相當于同一個供應商掛了兩個明細科目,查詢科目余額表時,怎么讓兩個供應商體現(xiàn)成一個,相當于合并到一級科目,讓兩個供應商對沖
郭老師
??|
提問時間:02/24 13:58
#財務軟件#
你好,你現(xiàn)在選擇一個另一個禁用就可以了,你以后的時候就別用這個科目。
?閱讀? 17985
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老師,我想問下方案五的時間軸怎么畫,我這里判斷的遞延期是2期 但是答案是三期
來來老師
??|
提問時間:06/27 16:58
#財務軟件#
你好 按文字理解是如下圖 后面年末支出的 是遞延3年
?閱讀? 17952
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怎么做啊,沒搞懂
暖暖老師
??|
提問時間:05/30 09:56
#財務軟件#
借數(shù)據(jù)應聘款3000 貸庫存現(xiàn)金3000
?閱讀? 17936
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關(guān)于財政政策乘數(shù)的說法,錯誤的
樸老師
??|
提問時間:08/04 11:19
#財務軟件#
同學你好 問題不完整 請重新提問
?閱讀? 17901
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老師問你一下,為什么我在財務軟件上記賬憑證是銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)賬出來的利潤表上顯示管理費用去了,有好幾張銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)出來都跑到管理費用去了,利潤表上顯示銷售費用就少,管理費用就很多,這個是什么問題呢?我用的是檸檬云財務軟件
向陽老師
??|
提問時間:03/12 13:51
#財務軟件#
您好,同學,正常是不會這樣子的,可能是財務軟件的問題 得聯(lián)系檸檬云財務軟件得售后人員處理呢。
?閱讀? 17851
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金蝶KIS云專業(yè)版銷售訂單下推到銷售出庫單,保存審核后就關(guān)閉了,怎么反關(guān)閉呢?
樸老師
??|
提問時間:05/24 15:21
#財務軟件#
1.依次單擊【供應鏈管理】→【銷售管理】→【銷售訂單】,然后雙擊【銷售訂單維護】,進入銷售訂單維護界面。 2.在銷售訂單維護界面,找到已經(jīng)關(guān)閉但需要反關(guān)閉的銷售訂單。 3.在訂單列表中選中需要反關(guān)閉的訂單,在右側(cè)的菜單欄中,您可能會看到一個“反關(guān)閉”或“取消關(guān)閉”的選項(具體名稱可能因版本而異)。點擊這個選項。 4.系統(tǒng)會彈出確認窗口,提示您是否確定取消關(guān)閉該訂單。點擊確認后,系統(tǒng)將自動將訂單恢復到之前關(guān)閉前的狀態(tài)。
?閱讀? 17850
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金蝶軟件憑證過賬后能反過賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/23 13:45
#財務軟件#
你好,可以的,可以反過賬。
?閱讀? 17841
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快賬軟件銷項發(fā)票導入模板中必填的開票類型是指什么
波德老師
??|
提問時間:05/25 18:39
#財務軟件#
同學你好,增值稅專用發(fā)票等
?閱讀? 17840
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有期初原材料數(shù),有本期增加的數(shù),有期末盤庫的數(shù),那本期用料是期初+本期增加-期末盤庫數(shù)=本期用料這樣對吧
apple老師
??|
提問時間:05/23 13:16
#財務軟件#
同學你好,大邏輯是正確的 本期用料里,要把 不是合理損耗的 領(lǐng)出 扣除后,全部都是領(lǐng)到產(chǎn)線的,
?閱讀? 17840
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老師4月份開的銷售普票,5沖掉重開了,這兩個會計科目怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 11:53
#財務軟件#
4月 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 5月紅沖后重開 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入
?閱讀? 17839
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老師好,為何我在資產(chǎn)負債表中的“庫存商品科目余額是90萬+,但在錄入憑證時提示的庫存是不足的呢?另外我的原材料都是一進一出的呢,實在想不通了,煩勞幫看看,謝謝!
venus老師
??|
提問時間:05/27 09:51
#財務軟件#
你看下你們科目余額表中的庫存商品是多少
?閱讀? 17838
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老師,我們公司1月份購買了材料去工廠進行組裝加工后,回公司入庫了,沒有銷項,那這個月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/26 15:20
#財務軟件#
你好,因為沒有銷售,就不需要確認收入,自然也不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
?閱讀? 17838
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老師T3軟件要增加下級科目怎么增加
文文老師
??|
提問時間:05/21 10:46
#財務軟件#
基礎(chǔ)設置菜單,選擇“財務”選項,接著點擊“會計科目”進入會計科目設置界面。
?閱讀? 17838
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老師,你好,我們目前使用檸檬云軟件,這個軟件我第一次接觸,我目前職位是出納,但是領(lǐng)導說也需要涉及到會計部分,做內(nèi)賬,我不太會,所以還請老師給予指導。
高輝老師
??|
提問時間:05/24 09:33
#財務軟件#
你好,出納主要收到了貨款,在總賬里面做分錄,可以在憑證查詢里面,看之前做的憑證,對照著做就可以
?閱讀? 17837
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請問老師,財務軟件里出納板塊的收付款單跟會計憑證什么關(guān)系?是一鍵生成憑證還是說需要會計根據(jù)出納的紙質(zhì)單據(jù)再做一遍憑證?
小敏敏老師
??|
提問時間:05/23 17:40
#財務軟件#
你好,同學,根據(jù)收付款單生成憑證。
?閱讀? 17836
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財小白是針對什么的
宋生老師
??|
提問時間:05/24 09:03
#財務軟件#
你好,是針對沒有基礎(chǔ)的學員的。
?閱讀? 17836
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老師,內(nèi)賬的收入款該怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/23 15:16
#財務軟件#
跟外賬沒有區(qū)別的哈
?閱讀? 17835
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金蝶標準版是否可以批量新增原材料科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 14:37
#財務軟件#
您好, 這個批量不了,只能一個一個增加
?閱讀? 17835
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財小白的系統(tǒng)怎么用。用的人多嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 16:48
#財務軟件#
您好,可以用這個軟件的客服發(fā)個操作手冊給你
?閱讀? 17834
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錄憑證的時候,憑證怎么不擋著
鄒老師
??|
提問時間:05/22 19:14
#財務軟件#
你好,可以把憑證附件最小化,這樣就不會擋著憑證錄入了
?閱讀? 17834
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一家公司以213.75萬元收購了另一個人在別家公司的股權(quán)、錢還沒有走公戶能直接申報印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/24 08:54
#財務軟件#
你好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是可以申報的。
?閱讀? 17833
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算一個季度的企業(yè)所得稅的時候根據(jù)什么數(shù)據(jù)算,在電腦賬的哪里看
東老師
??|
提問時間:05/26 17:24
#財務軟件#
您好,是根據(jù)一季度的利潤表的本年累計數(shù)填寫
?閱讀? 17833
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小規(guī)模有必要按月計提結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和附加稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 18:06
#財務軟件#
你好!不用,按季度就行
?閱讀? 17832
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1月份跟供應商購買材料,1萬款已付,未開票。3月份供應才開了發(fā)票過來,這個該怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/23 11:20
#財務軟件#
借:應付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款
?閱讀? 17832
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老師你好,我目前在一個學校從事出納崗位,領(lǐng)導說又需要學會做內(nèi)賬,會計知識我不懂,現(xiàn)在讓我使用檸檬云財務軟件,我也沒使用過,問題是現(xiàn)在我對檸檬云軟件不是太會,老師可以指導下嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/24 14:02
#財務軟件#
同學你好,可以的,具體你說出問題,老師來解答就行了。
?閱讀? 17831
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編制會計分錄并計算
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/18 20:06
#財務軟件#
你好 1,借:原材料8.11萬, 貸:其他貨幣資金8.11萬 2,借:固定資產(chǎn) 10.5萬+13450, 貸:銀行存款10.5萬+13450 3,借:委托加工物資 4680, 貸:銀行存款 4680 4,借:應收賬款 49910,銀行存款 5萬,貸:主營業(yè)務收入 99910/1.03 , 應交稅費—應交增值稅 99910/1.03 *3% 5,借:應收賬款等科目 15450,貸:其他業(yè)務收入 15000, 應交稅費—應交增值稅 450
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補錄原來的數(shù)據(jù)怎么錄
廖君老師
??|
提問時間:05/24 12:34
#財務軟件#
您好,反結(jié)賬到所屬當月,反過賬再反審核后,才能錄入新的或修改原來的分錄
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