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你好老師,請問凈利率的計(jì)算公式是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:38
#稅務(wù)#
你好!銷售凈利率=凈利潤/營業(yè)收入
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全年一次性獎(jiǎng)金并入綜合所得和不并入綜合所得的區(qū)別在哪里呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
合并到工資薪金,它和工資一樣算個(gè)稅,有累計(jì)扣除費(fèi)用6萬也能扣除,專項(xiàng)附加扣除和專項(xiàng)扣除。 如果是不合并的話,單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅,年終獎(jiǎng)除以12,找對應(yīng)的稅率,然后年終獎(jiǎng)乘以這個(gè)稅率,減速算扣除,他一分錢的扣除都沒有。
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老師外購的硬件產(chǎn)品,再銷售的話,發(fā)票名稱型號(hào),必須與外購買來的名稱型號(hào)一致嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:34
#稅務(wù)#
對的是的,必須一模一樣。
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一般納稅人企業(yè)從小規(guī)模納稅人處取得3%的胡麻油和菜籽油的增值稅專用發(fā)票是否可以計(jì)算抵扣9%的增值稅
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/31 18:15
#稅務(wù)#
您好 不是農(nóng)產(chǎn)品 不可以的哈
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老師對方公司注銷了之前給我們開的票還沒結(jié)完我們可以給對方現(xiàn)金嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 08:23
#稅務(wù)#
多少錢 金額不大的可以
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老師股東實(shí)繳資本的時(shí)候要出什么驗(yàn)資報(bào)告嗎
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:01
#稅務(wù)#
你好,股東實(shí)繳資本的時(shí)候,現(xiàn)在沒有強(qiáng)制出具 驗(yàn)資報(bào)告 的要求
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企業(yè)無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),在企業(yè)所得稅匯算清繳中關(guān)于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告還需要申報(bào)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:33
#稅務(wù)#
你好,這種情況就是不需要申報(bào)的。
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我們做會(huì)展服務(wù)的,支付的社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 16:38
#稅務(wù)#
借銷售費(fèi)用會(huì)費(fèi)貸銀行存款
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公司有員工休產(chǎn)假,休假期間公司不發(fā)工資,到時(shí)候申領(lǐng)生育津貼,請問一下領(lǐng)的生育津貼需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?申領(lǐng)的生育津貼能做成企業(yè)的成本嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:14
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要申報(bào) 也不可以做企業(yè)的成本
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沒有取得發(fā)票的費(fèi)用100元,在填匯算清繳申報(bào)表時(shí)候是是填調(diào)增還是調(diào)減呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是調(diào)增哦 調(diào)增調(diào)減是針對調(diào)整后多交稅還是少交稅來說的 調(diào)整后多交稅叫調(diào)增
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老師你好,公司想今天開發(fā)票是得先報(bào)稅,5月份的增值稅先報(bào),然后才能開發(fā)票嗎
呂小冬老師
??|
提問時(shí)間:06/01 06:30
#稅務(wù)#
你好,每個(gè)月月初進(jìn)行抄稅 抄稅后就可以開票了
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老師麻煩您問一下,我們是農(nóng)貿(mào)市場,農(nóng)貿(mào)市場是免征房產(chǎn)稅嗎?要是我們租的辦公樓有租出去了,需要交房產(chǎn)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 20:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于農(nóng)貿(mào)市場的這個(gè)是減免房產(chǎn)稅的,這個(gè)是有的
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從對公賬戶到私人賬戶付租金可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/02 10:54
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以付的
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安裝的增值稅發(fā)票怎么開,會(huì)涉及什么賦碼?賦碼什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/31 22:19
#稅務(wù)#
您好, 開建筑服務(wù)*安裝費(fèi)就可以,賦碼選建筑服務(wù),這個(gè)就是開票的大類
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承包經(jīng)營費(fèi)和管理經(jīng)營費(fèi)增值稅稅率?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:33
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于6%的這個(gè)
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我單位買了社保,去醫(yī)院做檢查,怎么報(bào)銷不了,醫(yī)院顯示這個(gè)
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/01 16:47
#稅務(wù)#
您好,醫(yī)院顯示什么?
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民辦非企業(yè)單位是不是殘疾人就業(yè)保障金哪個(gè)就業(yè)人數(shù)在30人以下,也是不免的。半年70萬的工資薪金,要交多少錢呢?我們從7月開的單位
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 保障金年繳納額=(用人單位計(jì)征保障金人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資
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小規(guī)模開了1%的專票,但月銷售額小于10萬,開專票的金額必須交增值稅嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/01 08:22
#稅務(wù)#
您好,是的,專票是沒有免稅的,開了就得交,因?yàn)閷Ψ揭挚勐?,我們不交人家沒法抵是不是呀
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5月3號(hào)的增值稅專用發(fā)票可以在五月份申報(bào)四月的稅里面抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 17:11
#稅務(wù)#
不能 開票截止日期必須是4月30號(hào)之前的
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個(gè)體工商戶的要交哪些稅?求詳細(xì)一點(diǎn)的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:05
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)要看實(shí)際業(yè)務(wù),一般就是核定增值稅及附加印花稅。個(gè)稅
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季報(bào)的時(shí)候需要把無票支出減出來報(bào)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 21:11
#稅務(wù)#
您好, 不用,匯算清繳再調(diào)
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23年未計(jì)提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:42
#稅務(wù)#
你好! 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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老師,請問公司支付給第三方個(gè)人的傭金怎么操作能夠合理避稅呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 18:59
#稅務(wù)#
您好,給第三方報(bào)工資個(gè)稅,本年最后一個(gè)申報(bào)一年的收入,入職日期寫1.1,報(bào)完后就把人員改為非正常 工資的個(gè)稅比勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率抵
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公司注冊資金500,實(shí)繳納500萬,轉(zhuǎn)讓股東占股50%,也就是250萬,未分配利潤10萬,我股權(quán)轉(zhuǎn)讓也是250萬,個(gè)稅怎么繳納,印花稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/03 18:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 在您提供的情況下,如果未分配利潤不影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格,且沒有其他合理費(fèi)用,那么您不需要繳納個(gè)人所得稅。 您需要繳納的印花稅為625元。
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問一下,明細(xì)賬可以不用打印嗎,可以電子存檔嗎,有沒有相關(guān)的政策說明可以電子存檔
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/28 08:47
#稅務(wù)#
可以不打印的,但是電子文檔要做多個(gè)備份,防止數(shù)據(jù)丟失
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審計(jì)發(fā)生的住宿費(fèi)計(jì)入審計(jì)費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/02 11:42
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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在兩家公司報(bào)個(gè)稅,但是每家公司每個(gè)月都不超過5000.所以都沒有預(yù)繳個(gè)稅,綜合收入也不超過12萬,那還需要做匯算清繳嗎嗎?如果需要做,算出來需要補(bǔ)稅需要補(bǔ)稅嗎?可以享受免交稅政策嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/03 21:47
#稅務(wù)#
您好 在兩家公司報(bào)個(gè)稅,每家公司每個(gè)月都不超過5000.沒有預(yù)繳個(gè)稅,綜合收入也不超過12萬,需要做下匯算清繳 算出來需要補(bǔ)稅 可以享受免交稅政策 收入不超過12萬免交
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這里的這個(gè)非正常損失是指什么意思?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/01 15:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。
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老師,我們公司是做光伏安裝的,我們把光伏推廣業(yè)務(wù)承包給B公司,對方給我們開6個(gè)點(diǎn)專票。業(yè)務(wù)員只能給B公司開普票。這種情況下稅費(fèi)就是B公司承擔(dān)。怎么處理讓兩個(gè)公司都不吃虧呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 稅費(fèi),你們私下給B公司
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老師,廣東省電子稅務(wù)局的網(wǎng)站報(bào)個(gè)稅,在哪里報(bào)?流程
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/04 16:20
#稅務(wù)#
您好,自然人客戶端申報(bào)的呢。
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