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企業(yè)無關聯(lián)業(yè)務,在企業(yè)所得稅匯算清繳中關于關聯(lián)業(yè)務往來年度報告還需要申報嗎
東老師
??|
提問時間:05/31 16:33
#稅務#
你好,這種情況就是不需要申報的。
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安裝的增值稅發(fā)票怎么開,會涉及什么賦碼?賦碼什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 22:19
#稅務#
您好, 開建筑服務*安裝費就可以,賦碼選建筑服務,這個就是開票的大類
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你好老師,請問凈利率的計算公式是什么?
家權老師
??|
提問時間:06/04 09:38
#稅務#
你好!銷售凈利率=凈利潤/營業(yè)收入
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承包經(jīng)營費和管理經(jīng)營費增值稅稅率?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 16:33
#稅務#
您好,這個的話是屬于6%的這個
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老師.公司變更名稱了,但是開的發(fā)票還是以前公司名稱,稅號沒變,可以試用嗎
東老師
??|
提問時間:05/24 15:30
#稅務#
你好,這個發(fā)票不能入賬了。
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5月3號的增值稅專用發(fā)票可以在五月份申報四月的稅里面抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/01 17:11
#稅務#
不能 開票截止日期必須是4月30號之前的
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庫存現(xiàn)金賬面余額太多,實際庫存現(xiàn)金沒有,平時都支付了各種臨時工費用,但沒有票據(jù),要怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:06/01 10:58
#稅務#
你好,支付出去的有證明嗎?沒有發(fā)票,有證明也可以的。
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研發(fā)工資費用,在匯算清剿時,是要和材料一起算入研發(fā)費用的吧,那匯算清剿時,有個職工薪酬的表,里面有工資薪金支出,這個里面包含研發(fā)工資嗎要和工資薪金一起算入嗎,
小菲老師
??|
提問時間:05/22 14:20
#稅務#
同學,你好 要一起算的
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老師麻煩您問一下,我們是農貿市場,農貿市場是免征房產(chǎn)稅嗎?要是我們租的辦公樓有租出去了,需要交房產(chǎn)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 20:31
#稅務#
您好,這個的話是屬于農貿市場的這個是減免房產(chǎn)稅的,這個是有的
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沒有取得發(fā)票的費用100元,在填匯算清繳申報表時候是是填調增還是調減呢?
樸老師
??|
提問時間:05/31 08:04
#稅務#
同學你好 是調增哦 調增調減是針對調整后多交稅還是少交稅來說的 調整后多交稅叫調增
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在兩家公司報個稅,但是每家公司每個月都不超過5000.所以都沒有預繳個稅,綜合收入也不超過12萬,那還需要做匯算清繳嗎嗎?如果需要做,算出來需要補稅需要補稅嗎?可以享受免交稅政策嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/03 21:47
#稅務#
您好 在兩家公司報個稅,每家公司每個月都不超過5000.沒有預繳個稅,綜合收入也不超過12萬,需要做下匯算清繳 算出來需要補稅 可以享受免交稅政策 收入不超過12萬免交
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老師你好,公司想今天開發(fā)票是得先報稅,5月份的增值稅先報,然后才能開發(fā)票嗎
呂小冬老師
??|
提問時間:06/01 06:30
#稅務#
你好,每個月月初進行抄稅 抄稅后就可以開票了
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老師,廣東省電子稅務局的網(wǎng)站報個稅,在哪里報?流程
微微老師
??|
提問時間:06/04 16:20
#稅務#
您好,自然人客戶端申報的呢。
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老師,你好,我們是做電商的平臺扣了我們的傭金,開的發(fā)票是技術服務費,匯算清繳的時候期間費用可以放到傭金手續(xù)費?
東老師
??|
提問時間:05/22 11:17
#稅務#
您好,這個可以填寫在里面
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公司有員工休產(chǎn)假,休假期間公司不發(fā)工資,到時候申領生育津貼,請問一下領的生育津貼需要申報個人所得稅嗎?申領的生育津貼能做成企業(yè)的成本嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/04 17:14
#稅務#
同學你好 這個不需要申報 也不可以做企業(yè)的成本
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全年一次性獎金并入綜合所得和不并入綜合所得的區(qū)別在哪里呢?
郭老師
??|
提問時間:05/29 09:20
#稅務#
合并到工資薪金,它和工資一樣算個稅,有累計扣除費用6萬也能扣除,專項附加扣除和專項扣除。 如果是不合并的話,單獨計算個稅,年終獎除以12,找對應的稅率,然后年終獎乘以這個稅率,減速算扣除,他一分錢的扣除都沒有。
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經(jīng)營范圍是企業(yè)總部管理,單位后勤管理服務,企業(yè)管理。請問這些范圍開票內容填什么?
文文老師
??|
提問時間:06/05 11:55
#稅務#
開具 現(xiàn)代服務*企業(yè)管理服務
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老師外購的硬件產(chǎn)品,再銷售的話,發(fā)票名稱型號,必須與外購買來的名稱型號一致嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/04 10:34
#稅務#
對的是的,必須一模一樣。
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問一下,明細賬可以不用打印嗎,可以電子存檔嗎,有沒有相關的政策說明可以電子存檔
家權老師
??|
提問時間:05/28 08:47
#稅務#
可以不打印的,但是電子文檔要做多個備份,防止數(shù)據(jù)丟失
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23年未計提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:42
#稅務#
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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一般納稅人企業(yè)從小規(guī)模納稅人處取得3%的胡麻油和菜籽油的增值稅專用發(fā)票是否可以計算抵扣9%的增值稅
bamboo老師
??|
提問時間:05/31 18:15
#稅務#
您好 不是農產(chǎn)品 不可以的哈
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發(fā)票名稱開金融服務*票據(jù)轉讓,可以做財務費用吧,可以所得稅費用全額扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:33
#稅務#
可以做財務費用 ,可以所得稅費用全額扣除
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這里的這個非正常損失是指什么意思?
小菲老師
??|
提問時間:06/01 15:11
#稅務#
同學,你好 非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。
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個體工商戶的要交哪些稅?求詳細一點的?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:05
#稅務#
你好!這個要看實際業(yè)務,一般就是核定增值稅及附加印花稅。個稅
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稅率怎么算的?不含稅價和含稅價已知
宋生老師
??|
提問時間:05/31 14:20
#稅務#
你好!你用含稅除以不含稅然后金額減去1
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老師,我想問一下購買養(yǎng)老金理財贖回得到的收入,我把收入放到投資收益那里,現(xiàn)在要年報匯算清繳《A105030投資收益納稅調整明細表》,我應該要把這筆收益放哪里?
東老師
??|
提問時間:05/24 10:34
#稅務#
這個就是直接填寫在投資收益里面就行。
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每個企業(yè)都需要繳納工會經(jīng)費嗎,沒有工會部門也需要繳納嗎?工會經(jīng)費是干什么用的
家權老師
??|
提問時間:05/24 17:40
#稅務#
凡是發(fā)工資都得申報工會經(jīng)費,沒什么用處,就是增加企業(yè)負擔
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企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年折舊多計提了一個月,這個匯算時怎么填表
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 10:05
#稅務#
你好,需要沖銷多計提的折舊,匯算清繳的時候按調整之后的折舊金額填寫
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老師,請問公司支付給第三方個人的傭金怎么操作能夠合理避稅呢?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 18:59
#稅務#
您好,給第三方報工資個稅,本年最后一個申報一年的收入,入職日期寫1.1,報完后就把人員改為非正常 工資的個稅比勞務報酬個稅稅率抵
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減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行,怎么填呢
東老師
??|
提問時間:05/22 15:00
#稅務#
你好,這個是根據(jù)你調整后的應納稅所得額乘以20%來計算。
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