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原來的會計一直沒交印花稅, 我們是按次交,去年和前年的,我現(xiàn)在可以在今年一次申報交嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:46
#稅務(wù)#
可以,現(xiàn)在可以在今年一次申報交
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個體工商戶還需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:44
#稅務(wù)#
個體工商戶,不需要繳納印花稅
?閱讀? 14
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23年有張費用專票當(dāng)普票做賬了 現(xiàn)在咋處理
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:44
#稅務(wù)#
您好,你可以借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 8
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老師您好:非公司制私營企業(yè)21年時甲轉(zhuǎn)給乙股權(quán)100萬,現(xiàn)在乙需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲,股權(quán)本身就是甲的,乙只是名義的,業(yè)務(wù)推送到稅局:稅局以21年轉(zhuǎn)讓時沒有轉(zhuǎn)讓憑證為由把業(yè)務(wù)擱置不給予審批,像這種情況怎么辦,有沒有其他的方式讓個稅變少一些
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:43
#稅務(wù)#
解決稅局擱置:補充 21 年股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)資料如合同、協(xié)議等,寫情況說明解釋無憑證原因,爭取審批。 降低個稅:可嘗試平價轉(zhuǎn)讓(需證明股權(quán)價值無變化),或利用當(dāng)?shù)囟愂諆?yōu)惠政策(若有),要合法合規(guī),避免違規(guī)避稅。
?閱讀? 12
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有哪些稅沒有立法呀?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:42
#稅務(wù)#
消費稅、關(guān)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅
?閱讀? 6
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電商會計科目設(shè)置上跟普通商貿(mào)公司的科目不一樣的有哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:41
#稅務(wù)#
您好,這個看你選的是什么準則,只有準則不一樣,會計科目就不一樣
?閱讀? 11
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請問老師,我這是個人獨資企業(yè)苗木種植場,才發(fā)現(xiàn)從2018年開戶建賬資產(chǎn)負債表上的盈余公積是300多萬,查賬發(fā)現(xiàn)是初期建賬錄入資產(chǎn)苗木,然后試算平衡貸方填入了盈余公積科目。實際注冊資金是10萬,請問老師我這應(yīng)該怎么調(diào)?應(yīng)調(diào)到哪個科目去?實際經(jīng)營這幾年苗木資產(chǎn)已經(jīng)少了,可這一直沒變。能調(diào)到其他應(yīng)付款法定代表人科目上嗎?調(diào)了會不會交個稅?
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:40
#稅務(wù)#
調(diào)整科目選擇 若苗木是投資人投入可調(diào)整到 “實收資本”;若是債務(wù)購買可調(diào)整到 “其他應(yīng)付款 - 投資人”。調(diào)整到 “其他應(yīng)付款 - 法定代表人” 也可以,但要有合理理由,如法定代表人墊資購買。 個稅問題 一般調(diào)整到 “其他應(yīng)付款 - 法定代表人” 不會直接產(chǎn)生個稅,但如果被認為是隱藏收入或不合理利潤分配等情況,可能有稅務(wù)風(fēng)險。 調(diào)整分錄及資產(chǎn)減少處理(以調(diào)到其他應(yīng)付款 - 法定代表人為例) 調(diào)整分錄:借 “盈余公積”,貸 “其他應(yīng)付款 - 法定代表人”。 對于苗木資產(chǎn)減少,銷售時確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本;自然損耗等合理核算損失。
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每年交的大病醫(yī)療是不是個稅扣除的范圍
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:39
#稅務(wù)#
不能在個稅申報中扣除15元的大病醫(yī)療
?閱讀? 44
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增值稅是否有立法嘛?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:36
#稅務(wù)#
有,2024年12月25日,十四屆全國人大常委會第十三次會議表決通過《中華人民共和國增值稅法》
?閱讀? 9
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我是新人,我公司只有兩筆業(yè)務(wù),報企業(yè)所得稅財務(wù)季報表怎么填寫?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:34
#稅務(wù)#
你好,你根據(jù)你的利潤表來填寫就可以。
?閱讀? 5
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幾年前的款項己支出但沒有票一直掛賬,賬務(wù)這么處理,
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:33
#稅務(wù)#
正常確認成本費用,匯算時調(diào)增
?閱讀? 18
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老師,簽訂房屋租賃合同每個月超過多少錢才要繳納印花稅?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:31
#稅務(wù)#
按租金進行申報印花稅
?閱讀? 31
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請問老師,個稅App,本電腦可以查詢之前的報稅記錄,如果我換臺電腦是不是查不到了?那如果我要查到的話要怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)過來?怎么操作,求解
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:29
#稅務(wù)#
1、手工備份: “自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端”—“系統(tǒng)設(shè)置”—“系統(tǒng)管理”—“備份恢復(fù)”—“備份設(shè)置”。一般情況下是備份到默認路徑,您可以根據(jù)個人習(xí)慣選擇備份路徑,設(shè)置好路徑后點擊“備份”,系統(tǒng)出現(xiàn)提示“數(shù)據(jù)庫備份成功。備份文件只用于用戶數(shù)據(jù)恢復(fù),請勿進行修改編輯操作”,點擊“確定”完成備份。 2、自動備份: “自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端”—“系統(tǒng)設(shè)置”—“系統(tǒng)管理”—“備份恢復(fù)”—“自動備份”。您可以設(shè)置自動備份的保存路徑,及保存的備份數(shù)量,建議盡量選擇大一點。設(shè)置以后,當(dāng)您退出系統(tǒng)時,系統(tǒng)提示“是否需要自動備份數(shù)據(jù)庫”,您可根據(jù)需要選擇“是”或“否”,如果您選擇“是”,則提示“數(shù)據(jù)庫備份成功。備份文件只用于用戶數(shù)據(jù)恢復(fù),請勿進行修改編輯操作”,點擊“確定”完成備份。 TIPS:手工備份和自動備份的保存路徑建議選擇不同的路徑,如選擇同一路徑,自動備份數(shù)據(jù)會覆蓋手工備份數(shù)據(jù);備份路徑最好不要選在C盤,以免操作系統(tǒng)損壞重新安裝時備份數(shù)據(jù)被刪除;建議復(fù)制一份在移動介質(zhì),如U盤或移動硬盤,以防止電腦硬盤損壞的情況;備份文件應(yīng)注意保密,防止被別人竊取后造成單位員工信息的泄露。
?閱讀? 12
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住房公積金差額怎么補繳
昭昭老師
??|
提問時間:01/14 13:28
#稅務(wù)#
公司可代為補繳住房公積金,為職工辦理應(yīng)繳未繳、漏繳、少繳的住房公積金,分為按月補繳、差額補繳、一次性補繳。一般有兩種途徑:一是通過住房公積金網(wǎng)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理;二是通過住房公積金柜臺辦理。 單位可登錄本地的“住房公積金單位網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺”;點擊【公積金】,在“匯補繳”下拉菜單中選擇【補繳】,進入“補繳”頁面,導(dǎo)入補繳信息即可。
?閱讀? 19
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老師,轉(zhuǎn)供電的報什么印花稅
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:28
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)供電的報購銷合同印花稅
?閱讀? 7
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深圳的小規(guī)模研發(fā)納稅人公司,可以享受的加計扣除政策是怎樣的
東老師
??|
提問時間:01/14 13:27
#稅務(wù)#
深圳的小規(guī)模研發(fā)納稅人公司可享受以下研發(fā)費用加計扣除政策: 適用主體 除煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)等以外的小規(guī)模研發(fā)納稅人公司均可享受。 優(yōu)惠內(nèi)容 企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 可加計扣除的研發(fā)費用范圍 人員人工費用:直接從事研發(fā)活動人員的工資薪金、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金,以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費用。 直接投入費用:研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用;用于中間試驗和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費,不構(gòu)成固定資產(chǎn)的樣品、樣機及一般測試手段購置費,試制產(chǎn)品的檢驗費;用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備的運行維護、調(diào)整、檢驗、維修等費用,以及通過經(jīng)營租賃方式租入的用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備租賃費。 折舊費用:用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備的折舊費。 無形資產(chǎn)攤銷:用于研發(fā)活動的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)(包括許可證、專有技術(shù)、設(shè)計和計算方法等)的攤銷費用。 新產(chǎn)品設(shè)計費、新工藝規(guī)程制定費、新藥研制的臨床試驗費、勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場試驗費:研發(fā)活動中產(chǎn)生的相關(guān)費用。 其他相關(guān)費用:與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。
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建設(shè)工程勘察合同需要繳納印花稅嗎?屬于印花稅哪個稅目
東老師
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提問時間:01/14 13:24
#稅務(wù)#
建設(shè)工程勘察合同需要繳納印花稅,屬于印花稅中的建設(shè)工程合同稅目。
?閱讀? 23
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企業(yè)采用標準成本法進行成本管理,2022年單位產(chǎn)品直接材料成本不發(fā)生變化,直接人工單價上漲20%,間接人工成本上漲10%,其他均不發(fā)生變化。黃色部分如何填列
夏沐
??|
提問時間:01/14 13:20
#稅務(wù)#
您好: 直接材料未變改,跟2021年填一樣的,直接人工2021年單價8元,2022年8*1.2=9.6元。間接人工上漲10%,2021年1.1,2022年1.1*1.1=1.21元
?閱讀? 68
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請問經(jīng)營所得一個季度報一次,收入總額等數(shù)據(jù)是寫年度總數(shù)據(jù)還是還是季度數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時間:01/14 13:20
#稅務(wù)#
你好,填寫年度的數(shù)據(jù)。
?閱讀? 20
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什么材料一般納稅人可以開3個點出去?
東老師
??|
提問時間:01/14 13:17
#稅務(wù)#
您好,你指的是什么銷售材料嗎?
?閱讀? 17
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老師好,買賣合同根據(jù)什么來填列印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:16
#稅務(wù)#
您好,按成本加收入一起來申報的
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老師,公司如果10號發(fā)工資,稅款所屬期10月,是當(dāng)月報當(dāng)月的所得嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:16
#稅務(wù)#
您好,這個是10月10發(fā)9月的工資的吧
?閱讀? 14
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可是上次我申報個稅工資時、匯算清繳有一個父母沒有滿60歲、就不能抵扣誒、顯示要父母兩個滿60歲才可以、是怎么回事叻
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:15
#稅務(wù)#
是的 就是六十歲以上的父母才可以
?閱讀? 15
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老師個人獨資企業(yè)這個月報的是一年的嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 13:12
#稅務(wù)#
您好,這個是年度的收入成本
?閱讀? 14
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老師,更正企業(yè)所得稅,交了稅后發(fā)現(xiàn)不對,需要怎么處理,稅要怎樣才能退回來呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:10
#稅務(wù)#
確認錯誤:仔細核對申報數(shù)據(jù),明確多繳稅款的原因,如財務(wù)數(shù)據(jù)、稅收優(yōu)惠政策、預(yù)繳稅款計算有誤等。 準備材料:填寫《退(抵)稅申請表》,并根據(jù)錯誤類型準備相關(guān)證明材料,如財務(wù)報表、稅收政策文件、預(yù)繳稅款計算說明等。 申請退稅流程: 可通過電子稅務(wù)局申請,在相關(guān)模塊按提示填寫信息和上傳材料;也可到辦稅服務(wù)廳辦理,稅務(wù)人員會初審。 稅務(wù)機關(guān)審核,過程可能包括核實數(shù)據(jù)、確認政策、溝通補充材料。 審核通過后,按金額和流程退稅,金額小的直接退銀行賬戶,金額大或復(fù)雜的可能要經(jīng)過更多審批。
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小規(guī)模納稅人印花稅稅收優(yōu)惠政策有哪些
小林老師
??|
提問時間:01/14 13:10
#稅務(wù)#
你好,減半征收印花稅
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老師,現(xiàn)在公司能收煙酒發(fā)票嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/14 13:02
#稅務(wù)#
你好,可以收煙酒的發(fā)票,根據(jù)業(yè)務(wù)據(jù)實填報
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我們公司是0申報,上月才申請的一般納稅人,近期才開始營業(yè),有一部分進項進來,這個月申請發(fā)票額度,專管員說我們風(fēng)控科有風(fēng)險,他那邊的風(fēng)險已經(jīng)人工解除了,讓我們問風(fēng)控科,我焦慮,這是個啥風(fēng)險
郭老師
??|
提問時間:01/14 13:01
#稅務(wù)#
你好,之前實際就是沒有業(yè)務(wù)。
?閱讀? 27
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老師,我公司前兩年的購貨發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在稅局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,說是對方企業(yè)異常,要怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:59
#稅務(wù)#
實際有業(yè)務(wù)嗎?我剛才是不是給你回復(fù)了。
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請專家到公司指導(dǎo)產(chǎn)生的車費、住宿費,會計分錄怎么做
東老師
??|
提問時間:01/14 12:58
#稅務(wù)#
你好,計入到管理費用招待費
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