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請(qǐng)問離職補(bǔ)償個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候不會(huì)并入綜合所得合并繳納個(gè)稅吧?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:50
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不會(huì)納入的,不會(huì)
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老師印的花稅現(xiàn)在要采集,減免代碼沒有小微減半了我選哪個(gè)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以選擇那個(gè)其他的,這個(gè)
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老師,之前季度暫估了成本,但年底仍沒回票,如果我把之前的暫估在這個(gè)季度紅沖,就會(huì)使利潤表本季度的營業(yè)成本欄顯示為負(fù)數(shù),但是本年累計(jì)的營業(yè)成本不是負(fù)數(shù)。這樣會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查?是不是不論本期還是本年累計(jì)欄都不能出現(xiàn)成本負(fù)數(shù)?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 21:34
#稅務(wù)#
您好,是的,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),把管理費(fèi)用的金額一部分申報(bào)在這里就行了,不用改賬
?閱讀? 8
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城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加都是減半征收嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:34
#稅務(wù)#
您好,小微企業(yè)是減半征收的
?閱讀? 16
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請(qǐng)問老師,年終獎(jiǎng)該怎么申報(bào)個(gè)稅?具體在個(gè)稅扣繳端如何操作?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:27
#稅務(wù)#
您好,和工資在一個(gè)地方,有個(gè)單獨(dú)的年終獎(jiǎng),點(diǎn)這個(gè)進(jìn)去申報(bào)
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老師 您好 我是個(gè)體戶小規(guī)模查賬征收 我想知道一下 開票金額多多少 相應(yīng)的稅點(diǎn)是多少點(diǎn)遞增的收
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一般情況下,每季度開票金額低于是30萬元是免增值稅的。超過30萬元按1%繳納增值稅。
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小規(guī)模納稅人 租賃合同印花稅稅率有稅收優(yōu)惠嗎?是租金的千分之一嗎
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 21:14
#稅務(wù)#
您好,0.1%是的,如果小規(guī)模滿足小微企業(yè)條件,是有減半優(yōu)惠的
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老師,如果1-9月份利潤總額是50萬 1-12月份的利潤總額是80萬 ,那么第四季度的分錄是怎么做?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:14
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是是做所得稅費(fèi)用這個(gè)分錄嗎,這個(gè)
?閱讀? 10
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老師好,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅怎么算?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是有實(shí)際的利潤總額嗎
?閱讀? 18
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老師好! 我司有一筆來自出口的結(jié)匯收入7.8萬。但是對(duì)方不需要開票,也不知道對(duì)方的公司名稱和稅號(hào),那這筆收入在不增加稅款情況下怎么報(bào)稅呢?或者說有其他可以平賬的方法呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:06
#稅務(wù)#
報(bào)稅:增值稅在申報(bào)表附表一“未開具發(fā)票”欄填出口收入數(shù)據(jù)算銷項(xiàng)稅額申報(bào);企業(yè)所得稅將其作應(yīng)稅收入申報(bào)。 平賬:確認(rèn)收入借記“應(yīng)收賬款”等貸記“主營業(yè)務(wù)收入”,收到結(jié)匯收入借記“銀行存款”貸記“應(yīng)收賬款”,期末將收入類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本。
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老板給了四萬餐飲票,這個(gè)入什么好?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:05
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面
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請(qǐng)問老師,我今年有利潤,但是我前幾年有虧損,我年底繳納企業(yè)所得稅,我是按照第四季度彌補(bǔ)虧損,還是匯算清繳時(shí)候彌補(bǔ),如果產(chǎn)生退稅稅務(wù)局要查賬的吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:03
#稅務(wù)#
按照彌補(bǔ)虧損之后的繳納 大部分查賬
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物流配送公司為企業(yè)代收貨款,產(chǎn)生的pos手續(xù)費(fèi)向企業(yè)收取時(shí)開具物流輔助服務(wù)*增值服務(wù)6%?(pos是物流公司的,銀行向物流公司收手續(xù)費(fèi)) 查了其實(shí)開商務(wù)輔助服務(wù) 或者開現(xiàn)代服務(wù)比較好,但是物流公司就是不肯配合開具,只能開物流輔助服務(wù),對(duì)購買方公司是否存在較大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:03
#稅務(wù)#
存在一定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅上,可能被認(rèn)定違規(guī)抵扣需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;企業(yè)所得稅方面,費(fèi)用可能無法認(rèn)定為合理支出面臨納稅調(diào)增;稅務(wù)稽查時(shí)也易引發(fā)審查等麻煩,甚至可能被認(rèn)定違法,建議積極溝通或向稅務(wù)機(jī)關(guān)反映。
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老師,營業(yè)賬簿印花稅采集,按期申報(bào)說本期存在按次申報(bào)不允許按年申報(bào),按次申報(bào)又說營業(yè)賬簿只能按年申報(bào),這個(gè)怎么報(bào)
xiao min老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,營業(yè)賬簿印花稅通常是按年申報(bào)的,你把這些頁面關(guān)了,刷新后再看下,你營業(yè)賬簿是本期已經(jīng)按期申報(bào)過嗎,是的話將其作廢重新按年申報(bào)。
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公司購買辦公用品,加油,餐費(fèi)等小額發(fā)票,需要交印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:59
#稅務(wù)#
您好,不用,這不用交印花稅的
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老師,職工繼續(xù)教育費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:49
#稅務(wù)#
你好可以的可以抵扣增值稅
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老師請(qǐng)問,這個(gè)圖是什么意思?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:47
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)要提高發(fā)票額度,需要按要求提供資料
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老師,實(shí)收資本幾個(gè)月有多筆,前幾個(gè)月公司成立初期實(shí)收資本印花稅按次申報(bào)了一次,現(xiàn)在1月份發(fā)現(xiàn)不能按期申報(bào),必須按次申報(bào),那前幾個(gè)月沒有申報(bào)的現(xiàn)在可以按次申報(bào)給補(bǔ)上嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:39
#稅務(wù)#
你好,沒問題,可以補(bǔ)上的
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每期付租金收專票時(shí),做分錄:借“應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)”、借“財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息(這就是分?jǐn)偟奈创_認(rèn)融資費(fèi)用 )”,貸“長期應(yīng)付款”,靠這分錄逐步把未確認(rèn)融資費(fèi)用分?jǐn)偼辍? 老師,那這個(gè)貸:不是應(yīng)該使用科目:未確認(rèn)融資費(fèi)用嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:38
#稅務(wù)#
你好,是的應(yīng)該是未確認(rèn)融資費(fèi)用
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老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們又轉(zhuǎn)給建筑勞務(wù)公司了,這樣可以嗎?
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:35
#稅務(wù)#
您好,通常情況是可以轉(zhuǎn)包給建筑勞務(wù)公司。
?閱讀? 22
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老師請(qǐng)問下可以作廢21年的發(fā)票嗎?對(duì)方找不到了,且我們公司也沒收錢?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:21
#稅務(wù)#
你好,是不可以作廢的
?閱讀? 7
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我公司分別向兩個(gè)公司租賃了7輛車,租賃后公司自己的業(yè)務(wù)由于某些原因還未開展,暫時(shí)跟著其中一個(gè)出租方給一家國企拉運(yùn)天然氣,出租方是入圍企業(yè),我公司不是,所以國企不跟我們簽合同,把我們運(yùn)費(fèi)也是一并結(jié)算到出租方賬戶的,目前我們?yōu)榱税彦X拿回來,準(zhǔn)備跟出租方簽訂運(yùn)輸合同,我們給對(duì)方開運(yùn)輸發(fā)票,但是原始運(yùn)單上的制單單位寫的國企的名字,這個(gè)單子我能作為附件放在憑證后嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:15
#稅務(wù)#
你好,不能作為附件放在憑證后。
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老師,股權(quán)變更適用簡易程序的條件有哪些
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:59
#稅務(wù)#
股權(quán)變更適用簡易程序通常需滿足以下條件: 有限責(zé)任公司 內(nèi)部股東之間轉(zhuǎn)讓股權(quán):根據(jù)《公司法》第七十一條規(guī)定,有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán),無需經(jīng)過其他股東的同意,通??蛇m用簡易程序。 符合公司章程規(guī)定:公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有特別規(guī)定的,需按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。如果公司章程規(guī)定了某些情況下可以適用簡易程序,或者對(duì)股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序有簡化的約定,那么在符合章程規(guī)定的條件時(shí)可以適用簡易程序。 股份有限公司 非記名股票轉(zhuǎn)讓:對(duì)于股份有限公司的非記名股票,通常在依法設(shè)立的證券交易場所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,其轉(zhuǎn)讓程序相對(duì)簡便,可視為一種簡易程序。只要轉(zhuǎn)讓雙方在證券交易場所按照交易規(guī)則完成交易,公司在確認(rèn)交易后進(jìn)行相應(yīng)的股東名冊(cè)變更和登記手續(xù)即可。 特定情形下的記名股票轉(zhuǎn)讓:記名股票由股東以背書方式或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓后由公司將受讓人的姓名或者名稱及住所記載于股東名冊(cè)。在一些特殊情況下,如通過證券交易場所進(jìn)行的特定交易方式或者公司內(nèi)部系統(tǒng)的合規(guī)轉(zhuǎn)讓等,且符合相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管規(guī)定,也可能適用相對(duì)簡易的程序。 其他通用條件 材料齊全且合規(guī):申請(qǐng)人需提交完整的申請(qǐng)材料,包括法定代表人簽署的《公司變更登記申請(qǐng)書》、公司簽署的《公司股東(發(fā)起人)出資情況表》、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、新股東的主體資格證明或自然人身份證明、公司章程修正案等,且材料需符合法定形式。 稅務(wù)合規(guī):需依法繳納與股權(quán)變更相關(guān)的稅費(fèi),如印花稅、個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅等,不存在稅務(wù)糾紛或欠稅情況。 不存在權(quán)利受限情形:擬變更的股權(quán)不存在被查封、凍結(jié)、質(zhì)押或其他權(quán)利受限的情況,確保股權(quán)可以合法轉(zhuǎn)讓。
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老師,工人文化宮,固定資產(chǎn)為文化宮這個(gè)房子3個(gè)億(折舊攤銷了50年),之前是手工賬,現(xiàn)在上財(cái)務(wù)軟件,由于這個(gè)地方經(jīng)常辦活動(dòng),所以經(jīng)常裝修,那這個(gè)裝修直接進(jìn)費(fèi)用還是要進(jìn)固定資產(chǎn)這個(gè)總額里呢,裝修款還挺多的
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:58
#稅務(wù)#
...
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老師社保申報(bào)直接申報(bào)就行,繳費(fèi)基數(shù)不用填吧
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:57
#稅務(wù)#
直接申報(bào)就可以 基數(shù)每年7月確認(rèn)1次
?閱讀? 19
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老師,請(qǐng)問一下,公司買了5萬以上的抽獎(jiǎng)活動(dòng)禮品,有什么方法可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者說怎么合法呢,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:56
#稅務(wù)#
你好 單位內(nèi)部活動(dòng)的嗎
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老師,個(gè)體戶申報(bào)第三季度的經(jīng)營所得申報(bào)錯(cuò)了,怎么寫說明,有模版沒?
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:56
#稅務(wù)#
申報(bào)錯(cuò)誤情況說明 尊敬的[稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱]: 我是[個(gè)體戶名稱],統(tǒng)一社會(huì)信用代碼[具體代碼]。 在申報(bào)第三季度經(jīng)營所得時(shí),因[錯(cuò)誤原因,如對(duì)政策理解偏差、數(shù)據(jù)計(jì)算失誤等],致使申報(bào)出現(xiàn)錯(cuò)誤。原申報(bào)應(yīng)納稅所得額為[X]元,實(shí)際應(yīng)為[X]元,稅額也相應(yīng)有誤。 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,我立即自查核實(shí),現(xiàn)準(zhǔn)備提交《經(jīng)營所得個(gè)人所得稅申報(bào)表(B 表)》更正申報(bào),對(duì)由此造成的不便深表歉意,今后定會(huì)加強(qiáng)學(xué)習(xí),避免再犯。 [個(gè)體戶名稱](蓋章) [負(fù)責(zé)人姓名](簽字) [日期]
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老師您好,12月底未勾選進(jìn)項(xiàng)過大,稅務(wù)老師詢問為什么不勾選原因,如果全部勾選會(huì)留底退稅500w稅額。因?yàn)橛袑?duì)應(yīng)的銷項(xiàng)沒有開票,但是老師給的回答是當(dāng)月的需要當(dāng)月勾選,我該如果寫說明?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以說明由于年底財(cái)務(wù)工作較忙,忘記勾選了,或者說,貨物有問題準(zhǔn)備退貨呢。
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老師好,室內(nèi)溫度計(jì)可以入辦公費(fèi)或者低值易耗品費(fèi)用嗎,是辦公環(huán)境溫度測(cè)量
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 計(jì)入辦公費(fèi)
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如果我用兩個(gè)稅號(hào)給一家餐飲店開發(fā)票,其中一個(gè)是營業(yè)店的賬號(hào),另一個(gè)是沒有實(shí)體店的稅號(hào)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:49
#稅務(wù)#
您好,你是指**的地址
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