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老師我們12月份收入供暖公司開具供暖費發(fā)票,2015年1月再給對方錢,請問會計分錄怎么寫 第二,小規(guī)模我們繳納的是以年年度的房產(chǎn)稅,并在稅務(wù)大廳已經(jīng)做了更正,那請問繳納房產(chǎn)稅分錄怎么寫 1、你好老師,我去稅務(wù)所更正了,當(dāng)時再稅務(wù)局人員操作扣款成功, 計提房產(chǎn)稅 借:以前年度損益調(diào)整(房產(chǎn)稅) 貸:應(yīng)交稅費(房產(chǎn)稅) 支付時 借:應(yīng)交稅費(房產(chǎn)稅) 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款 你看是不是應(yīng)該這樣呢 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 貸: 2、那我收到對方的供暖費發(fā)票會計分錄如下, 收到供暖發(fā)票未支付 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款 次年支付時 借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)銀 是這樣嗎

84785021| 提問時間:2024 12/28 09:44
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好稍等,老師看看。
2024 12/28 09:48
Fenny老師
2024 12/28 09:52
老師我們12月份收入供暖公司開具供暖費發(fā)票,2015年1月再給對方錢,請問會計分錄怎么寫 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 第二,小規(guī)模我們繳納的是以年年度的房產(chǎn)稅,并在稅務(wù)大廳已經(jīng)做了更正,那請問繳納房產(chǎn)稅分錄怎么寫 1、你好老師,我去稅務(wù)所更正了,當(dāng)時再稅務(wù)局人員操作扣款成功, 計提房產(chǎn)稅 借:以前年度損益調(diào)整(房產(chǎn)稅) 貸:應(yīng)交稅費(房產(chǎn)稅) 支付時 借:應(yīng)交稅費(房產(chǎn)稅) 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款 你看是不是應(yīng)該這樣呢 是的,分錄是正確的 2、那我收到對方的供暖費發(fā)票會計分錄如下, 收到供暖發(fā)票未支付 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 次年支付時 借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)銀
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