問題已解決
老師您好,11.30日開具的增值稅專用發(fā)票在本月作廢,那在本月申報(bào)11月報(bào)表時(shí)可以零申報(bào)嗎?
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速問速答你好,不可以的,而且在本月你是沒辦法作廢的。
2024 12/16 13:57
m3521260468
2024 12/16 13:59
我說錯(cuò)了,是紅沖的
宋生老師
2024 12/16 13:59
你好,你現(xiàn)在申報(bào)11月份的話是不能夠0申報(bào)
m3521260468
2024 12/16 13:59
而且專管員要求零申報(bào)
宋生老師
2024 12/16 14:01
你好,那你要零申報(bào)的話就只能做不開票收入負(fù)數(shù)。
m3521260468
2024 12/16 14:01
專管員要求零報(bào),報(bào)表該怎么寫呢?
m3521260468
2024 12/16 14:02
這樣嗎老師
宋生老師
2024 12/16 14:02
你好,你如果零申報(bào)了,那你的報(bào)表也是報(bào)零。
m3521260468
2024 12/16 14:05
我沒明白您的意思,按照常理來說,跨月紅沖的專票在申報(bào)上個(gè)月報(bào)表時(shí)該交稅交稅,然后在當(dāng)月開具銷項(xiàng)時(shí)抵扣,但是現(xiàn)在專管員要求我們零報(bào),這個(gè)報(bào)表該怎么填
宋生老師
2024 12/16 14:10
你好,對(duì)的,你說的是沒問題,本身是你們稅務(wù)局的要求有問題,明白嗎?
現(xiàn)在本身不應(yīng)該零申報(bào),他要你零申報(bào),那么你就只能按照他的先做。
怎么樣才能達(dá)到零申報(bào)?又不能作廢之前的就只能做一部分不開票的負(fù)數(shù)。
m3521260468
2024 12/16 14:13
他和我說的是你都已經(jīng)紅沖了,就代表著正負(fù)抵消了,所以直接零報(bào)就行,之前的進(jìn)項(xiàng)也不要勾選了,還沒辦法和他爭(zhēng)論,今天是報(bào)稅期最后一天,頭疼死我了
宋生老師
2024 12/16 14:14
你好,你這個(gè)是12月的紅字發(fā)票,對(duì)不對(duì)?
不是11月的紅字發(fā)票啊。
你現(xiàn)在是報(bào)的11月的,所以他的說法是錯(cuò)的。
宋生老師
2024 12/16 14:14
這個(gè)稅務(wù)局的人對(duì)業(yè)務(wù)不太熟。
m3521260468
2024 12/16 14:19
但是如果不按他說的做且當(dāng)月沒有足夠銷項(xiàng)的話就會(huì)產(chǎn)生留抵退稅,這在我們這是不可以的,所以只能改報(bào)表,所以現(xiàn)在的問題是這個(gè)報(bào)表該怎么改,您所說的不開票收入負(fù)數(shù)填到哪里呢?
宋生老師
2024 12/16 14:20
你好,就填到不開票收入的負(fù)數(shù)啊,你是一般納稅人的話,在附表一里面有不開票收入,你填負(fù)數(shù)金額就好了。
m3521260468
2024 12/16 14:24
是這樣嗎老師
宋生老師
2024 12/16 14:25
嗯你好,是的,就是這個(gè)意思。
m3521260468
2024 12/16 14:26
這么寫的話對(duì)于企業(yè)和會(huì)計(jì)人員有影響嗎?比如會(huì)不會(huì)被要求補(bǔ)稅之類的
宋生老師
2024 12/16 14:29
你好,管理員一般知道這件事情的話沒有什么關(guān)系。
m3521260468
2024 12/16 14:33
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 12/16 14:37
你好,不用客氣的了。
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