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老師麻煩我想問一下就是我現(xiàn)在算10月份工資,不是得算一下她的個(gè)稅嗎?然后有一個(gè)員工需要交個(gè)稅206,但是她沒填專項(xiàng)附加扣除,但如果她過幾天填專項(xiàng)附加扣除了,這個(gè)數(shù)就不是206了,10月份工資11月15號(hào)發(fā)放,12月份申報(bào)個(gè)稅之前他填寫了導(dǎo)致我這個(gè)數(shù)有變化了,我要怎么做呢?

康麗波| 提問時(shí)間:11/13 15:05
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,在你申報(bào)時(shí)沒填就按206繳納并從工資中扣除,下月申報(bào)時(shí)填寫了再重新計(jì)算該繳納就繳納,不繳納就是0。次年匯算時(shí)有本人匯算多退少補(bǔ)。
11/13 15:08
康麗波
11/13 15:11
那我算工資的時(shí)候按206扣的工資,但實(shí)際上稅是176那我賬怎么走呢?分錄,我扣工資的時(shí)候是應(yīng)交個(gè)人所得稅,實(shí)際交錢是176,那我分錄上咋體現(xiàn)呢,應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額了,
小愛老師
11/13 15:15
您好,那說明你多扣了員工個(gè)稅206-176=30,就余在應(yīng)交個(gè)人所得稅科目,下月少扣30就可以了。比如計(jì)算出來的比如100,你就扣員工70
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