問題已解決

我有一個月個稅沒報都是零申報,我下個月報個稅就把這個月沒報的給補上了,但是我登錄個稅系統(tǒng)沒有計算出來稅款,導(dǎo)致我這個月正常申報的報不了,想問一下個稅怎么把數(shù)據(jù)進(jìn)行同步更新

gckh90648_6375| 提問時間:11/06 09:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,沒明白你意思,你到底是0申報了還是沒有報?
11/06 09:12
gckh90648_6375
11/06 09:28
就是個稅我漏報了一個月的都是零申報,但是我下個月申報的時候?qū)@個月進(jìn)行了補報,導(dǎo)致我這個月正常申報不了,稅款算不出來
宋生老師
11/06 09:28
你好,它上面提示什么呢?正常你補報了之后,它就可以繼續(xù)往下申報的。
gckh90648_6375
11/06 09:37
提示是上一屬期末按照6萬扣除累計減除費用
gckh90648_6375
11/06 09:37
現(xiàn)在的累計減除費用是5000
宋生老師
11/06 10:21
你好,更正上一屬期申報表?: 登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),選擇1月所屬期,點擊【綜合所得申報】進(jìn)入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】—【更正申報】。 點擊【1收入及減除填寫】-【正常工資薪金所得】。 選擇需要一次性扣除6萬元減除費用的納稅人,在【是否直接按照6萬元扣除】欄次將【否】修改為【是】。確認(rèn)信息無誤后,點擊【確認(rèn)】按鈕直接關(guān)閉界面。 完成減除費用扣除名單確認(rèn)后,點擊【2稅款計算】—【重新計算】,然后點擊【4申報表發(fā)送】—【發(fā)送申報】,完成更正申報? 你也直接電話問下當(dāng)?shù)?2366
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