問題已解決

老師,請問這些紅顏色的錯題應該怎么填呀

紫曦| 提問時間:11/04 21:19
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平 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學您好,稍等看下
11/04 22:46
紫曦
11/05 10:22
老師,本期數(shù)(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)欄次的1、2、3,是不是填1=2+3還是什么
紫曦
11/05 10:30
第17、18欄:服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)金額免稅額為什么是7069.80元,稅率是多少,怎么看的呀
平 老師
11/05 10:55
對于本期數(shù)(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)欄次: 欄次 1 是應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)的合計數(shù),欄次 2 是增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,欄次 3 是其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額。一般情況下是 1 = 2+3,但需要根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況準確填寫。如果只有其中一種發(fā)票類型有銷售額,那么相應的欄次填寫銷售額,其他為 0,然后欄次 1 填寫兩者之和。 關(guān)于第 17、18 欄服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)金額免稅額及稅率: 從提供的文檔來看,第 18 欄小微企業(yè)免稅額是 243440 元(這里應該是有誤,可能你說的 7069.80 元是其他情況下的數(shù)據(jù))。 小微企業(yè)免稅銷售額對應的稅率為 0%(因為是免稅)。其免稅銷售額是按照相關(guān)稅收政策規(guī)定,對符合小微企業(yè)標準的納稅人給予的稅收優(yōu)惠,在一定銷售額范圍內(nèi)免征增值稅。
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