問題已解決

請問第一張圖片里的三個資料,如何填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(小規(guī)模納稅人)的報表里,這三個資料的金額都是有關(guān)聯(lián)嗎?我這邊算了一下,金額對不上,是為什么?

紫曦| 提問時間:11/04 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銷售車位差額計稅的收入減成本合計之后,這個差額在銷售主表1.3行里面 開了免稅的 服表在第12行里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。你們這里不涉及, 然后附表2,根據(jù)主表里面的應(yīng)部稅款填寫,這里不需要自己動,它都是自動出來的。
11/04 12:48
紫曦
11/04 13:13
1.3行指的是其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這行嗎
紫曦
11/04 13:23
銷售車位差額計稅=280000元嗎
郭老師
11/04 13:34
對的是的,你這個是土地還是個房屋?
紫曦
11/04 14:22
都不是,只是一家從事餐飲服務(wù)等經(jīng)營項目的需要的車位
郭老師
11/04 14:24
這個車位是地上的車位只有土地還是一個房屋的? 稅率不一樣的
紫曦
11/04 14:44
老師,這個題目上沒寫是哪個的,我也不知道,那如果是土地或者是一個房屋的話,稅率是多少?應(yīng)該怎么計算呀
郭老師
11/04 14:47
5% 營改增之前買來的 45萬×1.05-178500)÷1.05這個是增值稅銷售額
紫曦
11/04 15:21
老師,為什么這些填的都不對呀
郭老師
11/04 15:24
你這個食堂還有外賣收入,都是在第二列里面填寫。餐飲服務(wù)里面有銷售煙酒的,這個不用單獨(dú)在貨物里面填寫,都是在餐飲服務(wù)里面。
郭老師
11/04 15:25
按他上面這個算法的話。165440+78000都是在第一行和第三行里面。
紫曦
11/04 16:42
老師,這個表為什么還是不對呀
郭老師
11/04 17:25
這個45萬在第4行和第6行里面填寫,然后其他的都在第10行里面填寫。
紫曦
11/04 20:58
老師,這個為啥還是不對呀
郭老師
11/04 21:00
1.3行的銷售額刪除把它放到10行
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