問(wèn)題已解決

題答案都錯(cuò)了,工程和運(yùn)輸合同是萬(wàn)3,答案還是萬(wàn)五算的呢

m520341566| 提問(wèn)時(shí)間:10/30 17:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是我們學(xué)堂的嗎
10/30 17:09
m520341566
10/30 17:21
是錯(cuò)了嗎
樸老師
10/30 17:24
同學(xué)你好 有錯(cuò)的 不是全錯(cuò)了 1 月份印花稅計(jì)算: 以物易物合同,視同購(gòu)銷(xiāo)兩份合同。應(yīng)納印花稅 = 10×2×0.3‰×10000 = 60 元。 專(zhuān)利申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓合同屬于技術(shù)合同。應(yīng)納印花稅 = 50×0.3‰×10000 = 150 元。 專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同屬于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)。應(yīng)納印花稅 = 30×0.5‰×10000 = 150 元。 合計(jì)應(yīng)納印花稅 = 60 + 150 + 150 = 360 元。答案正確。 2 月份印花稅計(jì)算: 建筑安裝工程承包人所簽訂的分包或轉(zhuǎn)包合同,仍應(yīng)按所包金額另行計(jì)算繳納印花稅。應(yīng)納印花稅 = (300 + 100)×0.3‰×10000 = 1200 元。 貨物運(yùn)輸合同的計(jì)稅依據(jù)為運(yùn)輸費(fèi)金額,不包括所運(yùn)貨物的金額、裝卸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。應(yīng)納印花稅 = 10×0.3‰×10000 = 30 元。 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同的計(jì)稅依據(jù)為支付 (收取) 的保險(xiǎn)費(fèi)金額,不包括所保財(cái)產(chǎn)的金額。應(yīng)納印花稅 = 50×1‰×10000 = 500 元。 合計(jì)應(yīng)納印花稅 = 1200 + 30 + 500 = 1730 元。原答案 C 錯(cuò)誤。 4 月份印花稅計(jì)算: 對(duì)于由受托方提供原材料的加工、定做合同,凡在合同中分別記載加工費(fèi)金額和原材料金額的,應(yīng)分別按 “加工承攬合同”“購(gòu)銷(xiāo)合同” 計(jì)稅,兩項(xiàng)稅額相加數(shù),即為合同應(yīng)計(jì)算繳納的印花稅。 加工承攬合同應(yīng)納印花稅 = 10×0.5‰×10000 = 50 元。 購(gòu)銷(xiāo)合同應(yīng)納印花稅 = 50×0.3‰×10000 = 150 元。合計(jì)為 200 元。 凡是一項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)既簽訂借款合同,又一次或分次填開(kāi)借據(jù)的,只以借款合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算繳納印花稅。應(yīng)納印花稅 = 100×0.05‰×10000 = 50 元。 無(wú)息、貼息貸款合同免納印花稅。 合計(jì)應(yīng)納印花稅 = 200 + 50 = 250 元。答案正確。 6 月份印花稅計(jì)算: 財(cái)產(chǎn)租賃合同只是規(guī)定了月 (天) 租金標(biāo)準(zhǔn)而無(wú)期限。對(duì)于這類(lèi)合同,可在簽訂時(shí)先按定額 5 元計(jì)算繳納印花稅,以后結(jié)算時(shí)再按實(shí)際金額計(jì)稅,補(bǔ)繳印花稅。應(yīng)納印花稅 = 5 元。 土地使用證、房屋產(chǎn)權(quán)證屬于權(quán)利許可證照,按照件 5 元申報(bào)納印花稅,共 10 元。 實(shí)收資本和資本公積兩項(xiàng)的合計(jì)金額大于原已繳納過(guò)印花稅的資金,就增加的部分繳納印花稅。應(yīng)納印花稅 = (1500 - 1000)×0.5‰×50%×10000 = 1250 元。 合計(jì)應(yīng)納印花稅 = 5 + 10 + 1250 = 1265 元。答案正確
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