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以前年度的應收賬款確定收不回來了,計提壞賬準備后。也確認該筆應收賬款為壞賬。還需要用’以前年度損益調整’科目沖減以前年度確認的收入嗎?

84784984| 提問時間:10/18 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要的,借信用減值損失,貸壞賬準備,借壞賬準備,貸應收賬款 以前年度的也做到今年。
10/18 09:37
84784984
10/18 09:40
可以解釋一下是因為什么原因呢,為什么不需要沖減以前年度收入呢?
郭老師
10/18 09:43
你好,收入他沒有減少,實際有銷售業(yè)務,為什么要沖收入?是你收不回來的壞賬收入已經發(fā)生了。
84784984
10/18 09:47
那現(xiàn)在兩家公司商議,重新開票以前年度的部分金額,已確認收到這筆部分金額。至此兩家公司結清往來。這里面所涉及的會計分錄有哪些。怎么做呢?
郭老師
10/18 09:49
那你不能紅沖之前的嗎?就已經開了一次發(fā)票,再重新開發(fā)票。這不是虛開發(fā)票。
郭老師
10/18 09:49
現(xiàn)在紅沖之前的開過去的,然后再重新開一個一正數(shù)一負數(shù)不變。
84784984
10/18 10:03
之前開具的發(fā)票,沒辦法進行紅沖,上面也沒有這個選項啊
84784984
10/18 10:04
而且這已經是壞賬了,所以得用’以前年度損益調整’科目沖減以前年度確認的收入啊
郭老師
10/18 10:06
你們現(xiàn)在用電子稅務局開發(fā)票嗎?如果是的話,他能開出來的,你可以試一下。
84784984
10/18 10:07
以前年度都是紙質的,沒法紅沖
84784984
10/18 10:08
而且壞賬是影響以前年度損益了的,所以需要用’以前年度損益調整’科目沖減以前年度確認的收入,就是想問哈涉及到的會計分錄怎么做
郭老師
10/18 10:09
還有,你確認壞賬不一定非得是當年,為什么要當年確認壞賬?你最起碼得1年之后確認吧。所以直接做到今年的壞賬就行 你實在紅沖不了,那就重新開,但是有虛開發(fā)票的風險。之前的 借信用減值損失貸壞賬準備借壞賬準備貸,應收賬款 匯算清繳需要納稅調增不允許抵扣。 然后今年借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784984
10/18 10:12
已經滿了1年了哈,有幾筆還滿了3年的,所以確認壞賬是沒問題的。就是壞賬影響了以前年度損益,所以才問涉及到的會計分錄怎么做
郭老師
10/18 10:14
你是以前年度的,今年確認壞賬就行
84784984
10/18 10:17
是的,我是今年確認的壞賬。但壞賬影響了以前年度損益,需要用’以前年度損益調整科目’去調整吧,該怎么調整呢,會計分錄怎么做呢
郭老師
10/18 10:21
借以前年度損益調整貸,壞賬準備 借,壞賬準備貸,應收賬款 借,利潤分配未分配利潤貸。以前年度損益調整 上面已經是完整的,你可以看一下的。
84784984
10/18 11:17
不需要使用信用減值損失科目了嗎
郭老師
10/18 11:26
你用以前年度損益調整,就不要信用減值損失。你要用信用減值損失,就不要用以前年度損益調整。
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