問題已解決
老師,小規(guī)模企業(yè)給員工交的社保怎么進行抵稅啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借管理費用社保等
貸,應付職工薪酬社保
借,應付職工薪酬社保
其他應收款,個人負擔的社保
貸,銀行存款
做成本費用,降低你的利潤的。
10/15 13:58
84784982
10/15 14:00
做到費用里做到費用里
84784982
10/15 14:01
沒有特殊的處理
郭老師
10/15 14:02
對的是的,沒有特殊的處理。
84784982
10/15 15:25
老師,下午好!請問:公司銷售商品一批,已收到貨款,但沒開票,怎么處理?
郭老師
10/15 15:27
借銀行存款貸預收賬款
84784982
10/15 15:49
老師,不用記入收入嗎?
郭老師
10/15 15:51
你好,你可以做無票收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。開了發(fā)票之后紅沖再做發(fā)票的。
84784982
10/15 15:52
產品已出庫并結轉了成本,做預收賬款也可以嗎?
郭老師
10/15 15:53
不可以做了,成本需要做收入,收入和成本需要匹配。
84784982
10/15 15:57
老師,那我應該怎么做呢?
郭老師
10/15 15:58
要么就做預收賬款,要么做收入和成本。
你不想交稅,你晚點交稅,那你就做預收賬款。
兩種方法你自己選擇,正規(guī)的應該是做收入和成本。
84784982
10/15 15:58
學堂的老師讓我入收入了,成本也結轉了,說下個月開票后沖正調整就可以,對不?
郭老師
10/15 15:58
對的是的,沒有問題的,正確的。
閱讀 246