問題已解決
請問:上月取得對方開具普票,已付款入賬,對方本月作廢上月普票并重新開具普票,賬務(wù)處理上需要先紅沖上個月憑證的部分會計科目,再重新編制新發(fā)票的會計科目,這種操作對嗎?謝謝解答
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速問速答這種操作是正確的。
當(dāng)對方本月作廢上月普票并重新開具普票時,賬務(wù)處理如下:
紅沖上個月憑證的相關(guān)會計科目:
按照上月入賬的憑證,做相同的分錄,但是金額用紅字表示。例如,上月購買商品的分錄為:借:庫存商品;應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額);貸:銀行存款。紅沖時則為:借:庫存商品(紅字);應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字);貸:銀行存款(紅字)。
重新編制新發(fā)票的會計科目:
根據(jù)新開具的普通發(fā)票,重新編制正確的會計分錄。與上月分錄相同,但金額為新發(fā)票的金額。比如:借:庫存商品;應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額);貸:銀行存款。
10/10 14:53
m2459_79918
10/10 14:54
好的,謝謝老師
樸老師
10/10 14:56
滿意請給五星好評,謝謝
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