問題已解決

這題應(yīng)該怎么寫

鹿鹿| 提問時(shí)間:09/19 20:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
09/19 20:54
暖暖老師
09/19 21:44
1.代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是 (60000*90%+40000+8*2000*0.5)/(1-20%)*20%+8*2000*0.5=33500 應(yīng)交增值稅(25000+15000)*13%=5200
暖暖老師
09/19 21:46
2甲公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 60000*10%+40000*13%=11200 銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 16000*7*13%=14560 應(yīng)交增值稅14560-11200=3360 應(yīng)交消費(fèi)稅16000*7*20%+7*2000*0.5=29400
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