多選題 云翔玩具公司為小規(guī)模納稅人,2021年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):2日購(gòu)進(jìn)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10 000元、增值稅為1 300元,價(jià)稅合計(jì)款開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票付訖;5日銷售玩具一批,售價(jià)51 500元,款項(xiàng)收訖。對(duì)于上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理中正確的是哪一項(xiàng)? A 借:原材料 11300 貸:銀行存款 11300 B 借:原材料 10 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1300 貸:銀行存款 11300 C 借:銀行存款 51 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 51 500 D 借:銀行存款 51 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 1 500
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實(shí)務(wù)
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09/19 18:14
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查看更多- 16、企業(yè)采購(gòu)原材料,金額為10000元,增值稅稅率13%,驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。下列賬務(wù)處理正確的是(2分)A.借:原材料10000貸:在途物資10000□B.借:原材料11300貸:在途物資11300C.借:在途物資10000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300貸:應(yīng)付賬款11300□D.借:在途物資10000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300貸:銀行存款11300 266
- 小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入,不開(kāi)票的情況下,是1.借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì))還是2.借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貨物金額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 325
- 經(jīng)海公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,年末一次確認(rèn)全年所得稅費(fèi)用。8月15日,向乙公司銷售商品一批,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500 000元,增值稅稅額為65 000元,銷售商品實(shí)際成本為350 000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方,并收到購(gòu)貨方開(kāi)出的商業(yè)承兌匯票。則下列分錄編制正確的有( )。(7分) A 借:應(yīng)收票據(jù) 565 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 65 000 B 借:銀行存款 565 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)65 000 C 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350 000 貸:庫(kù)存商品 350 000 D 借:其他業(yè)務(wù)成本 350 000 貸:庫(kù)存商品 350 000 90
- 向德寶公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款300 000元,增值稅稅額51 000元,用銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)2 500元,全部款項(xiàng)暫未收到 會(huì)計(jì)分錄 881
- 老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 500無(wú)票收入的賬目怎么做賬呢 ? 借:應(yīng)收賬款 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500/1.03(這里的金額是這樣500*1.03還是500/1.01) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500/1.03*0.03 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500/1.03*0.03, 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免500/1.030.03 231
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查看更多- 請(qǐng)郭老師回答問(wèn)題,其他老師不要接,謝謝。公司定購(gòu)的某種型號(hào)產(chǎn)品的模具,發(fā)票開(kāi)的原器(很多種的分母子原器),這種入固定資產(chǎn)合適嗎?還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?還是直接入該產(chǎn)品成本去? 5小時(shí)前
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