問題已解決

因?yàn)槲覀冞@塊兒是被財政局要求去改一下這樣的一個賬,然后我們有一些市里撥的財幣性資金呢,記在了這個其他應(yīng)付款里。然后現(xiàn)在讓我們調(diào)整到這個,非同級財政撥款收入。然后今年發(fā)生的,我是已經(jīng)給調(diào)了,然后往年呢,他是讓調(diào)到這個盈余里頭,調(diào)到這個盈余吧,是調(diào)到以前年度盈余調(diào)整,關(guān)于。具體記這兒吧,我就有點(diǎn)兒不太明白,因?yàn)橐郧坝涍@個其他應(yīng)付款,這會兒選的往來都是選的其他單位,其他現(xiàn)在就是我就是把它啊,再借方一記,我不知道這個地方是。還保持不變呢,還是說要改成這個非同級財政?

84784955| 提問時間:09/19 14:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于這種情況,應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 一、本年度調(diào)整 將本年度收到的市財政撥的貨幣性資金從 “其他應(yīng)付款” 調(diào)整到 “非同級財政撥款收入” 時,分錄為: 借:其他應(yīng)付款 貸:非同級財政撥款收入 二、往年調(diào)整 往年的資金從 “其他應(yīng)付款” 調(diào)到 “以前年度盈余調(diào)整”,分錄為: 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度盈余調(diào)整 在這個調(diào)整過程中,往來單位不需要改成 “非同級財政”。因?yàn)檫@里只是對資金的性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整,將原來錯誤計入其他應(yīng)付款的財政資金調(diào)整到正確的科目,而往來單位的記錄是基于實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的對象,與資金性質(zhì)調(diào)整無關(guān)。
09/19 14:49
84784955
09/19 14:58
然后就是這個貸方記這個以前年度由于調(diào)整,下面我應(yīng)該是選收入調(diào)整啊,還是選一些什么,因?yàn)樗旅嬗惺杖胝{(diào)整,費(fèi)用調(diào)整,其他等這種分類吧,就是。沒有操作過這塊兒,所以我也不太清楚應(yīng)該選什么。然后就是這邊調(diào)完了之后,他涉及到一個什么問題呢,就是我們還有一筆一些,一些這個呢,款項(xiàng)是屬于什么,以前累計它有余額,然后今年呢,也有花。所以只有這樣一個問題,我到底是應(yīng)該在年初的時候,就是我現(xiàn)在改賬啊,是從年初的時候先給它調(diào)到盈余,我后頭重新記呢,還是我現(xiàn)在直接把余額調(diào)到盈余里頭啊,就是。不太清楚這塊兒怎么操作。
樸老師
09/19 15:02
對于這種情況,建議如下操作: 一、往來單位的處理 往來單位不需要改成 “非同級財政”。這里只是對資金的性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整,將原來錯誤計入其他應(yīng)付款的財政資金調(diào)整到正確的科目,而往來單位的記錄是基于實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的對象,與資金性質(zhì)調(diào)整無關(guān)。 二、貸方 “以前年度盈余調(diào)整” 的分類選擇 由于是將原來記在其他應(yīng)付款的市里撥的財政性資金調(diào)整到盈余,應(yīng)選擇 “收入調(diào)整”。因?yàn)檫@本質(zhì)上是對以前年度收入確認(rèn)的調(diào)整,將原本應(yīng)確認(rèn)為收入的資金從錯誤的科目調(diào)整過來。 三、調(diào)整時間點(diǎn)的選擇 如果現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬,建議直接將余額調(diào)整到 “以前年度盈余調(diào)整” 科目中。不要等到年初再調(diào)整,這樣可以及時糾正錯誤的賬務(wù)處理,也能更準(zhǔn)確地反映當(dāng)前的財務(wù)狀況。 對于今年已經(jīng)發(fā)生的支出,在調(diào)整完余額后,按照正確的科目進(jìn)行后續(xù)的賬務(wù)處理。如果涉及到該財政性資金的支出,應(yīng)從非同級財政撥款收入中列支,確保收支的準(zhǔn)確核算。 具體的賬務(wù)處理分錄如下: 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度盈余調(diào)整(收入調(diào)整) 這樣可以將以前年度錯誤計入其他應(yīng)付款的財政性資金調(diào)整到正確的科目中,同時也滿足了財政局的整改要求。在進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整時,一定要做好相關(guān)的憑證記錄和說明,以便后續(xù)的審計和查詢。
84784955
09/19 15:29
是的,老師,我這個調(diào)的想法跟您是一致的,我這塊兒就是這么調(diào)的,借錢應(yīng)付款,然后待這個以前年度盈余調(diào)整,收入調(diào)整,然后后面有一個問題,就是他不得平行記賬嗎?你這個預(yù)算會計這塊兒記。借方資金結(jié)存,這個非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下頭我不太清楚是應(yīng)該選什么,我應(yīng)該選選年初余額調(diào)整呢,還是選這個累計結(jié)轉(zhuǎn)呀,還是選什么,這塊兒有一點(diǎn)兒問題。
樸老師
09/19 15:32
選這個累計結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784955
09/19 16:23
我們這次查賬我查出來兩筆錢就是記錯位置了就是,我上個月就進(jìn)行了應(yīng)付款的內(nèi)部調(diào)整,現(xiàn)在我要是再轉(zhuǎn)盈余咋辦,如果我今年能花完是不是就沒必要調(diào)了吧,把肯定不會花的我調(diào)了
樸老師
09/19 16:28
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以
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