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確實,給個票會寫分錄,會登賬,月底還得計提,還得結(jié)轉(zhuǎn)就懵了,報稅的時候,不知道報的對不對

84784978| 提問時間:09/07 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,月底你需要計提工資折舊什么的嗎?如果是的話,借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 折舊,借管理費用或制造費用等 貸累計折舊。
09/07 15:28
郭老師
09/07 15:29
月末結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤 貸,主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 銷售費用 管理費用、 稅金及附加、 財務(wù)費用, 借,主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸本年利潤。
郭老師
09/07 15:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把這些科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,讓他沒有余額。本來是在借方的,你就放到貸方。
84784978
09/07 15:29
那我要怎么確定我報稅的時候做的對不對呢,需要怎么檢查呢
郭老師
09/07 15:33
你好,看報表最后的應(yīng)補稅款 一般和你需要交的稅款,你自己計算一下是一樣的情況下一般就沒有問題
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