問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)老板的兩家公司有往來(lái) 我們從公賬付的143600.00 借:其他應(yīng)收143600 貸:銀行 我們跟老板另一家的所有往來(lái)是先記庫(kù)存現(xiàn)金,月底再結(jié)轉(zhuǎn)的: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 現(xiàn)在這筆錢退到老板另一家公司的私賬上 我這邊是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)跟這家公司所有的往來(lái)是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 總感不對(duì),請(qǐng)問(wèn)能幫我寫一下嗎

m0375_526768| 提問(wèn)時(shí)間:08/24 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
老板轉(zhuǎn)到他自己的賬戶里面就是用在哪里的
08/24 11:45
m0375_526768
08/24 11:53
是公司的私賬
m0375_526768
08/24 11:54
另一家公司的往來(lái),只是是私賬
郭老師
08/24 12:00
你這樣容易亂,你的庫(kù)存現(xiàn)金里面有沒(méi)有人民幣的?你這樣的話和你單位的人民幣分不出來(lái)。你得看下你老板這個(gè)錢是用在哪個(gè)公司的。如果用在你公司的,你可以給他做庫(kù)存現(xiàn)金。如果是用在另外一個(gè)公司的話,轉(zhuǎn)給你老板,不需要做了 相當(dāng)于是那個(gè)公司欠了你的錢。
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