問(wèn)題已解決
補(bǔ)發(fā)上年工資,個(gè)稅申報(bào)是今年的加上補(bǔ)發(fā)的為計(jì)算基數(shù)嗎?還是只算今年的?
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請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)發(fā)的工資上年沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅吧
08/14 21:18
wjszmxy
08/14 21:38
這個(gè)是好多年前的,記不清楚是怎么報(bào)的了,那沒(méi)發(fā)工資時(shí)申報(bào)個(gè)稅是零申報(bào)和不是零申報(bào)的,結(jié)果和處理方法分別會(huì)是怎樣呢?
bamboo老師
08/14 21:49
如果前面已經(jīng)申報(bào)了? 現(xiàn)在不需要申報(bào) 如果 很多年前的 估計(jì)滅有申報(bào)
如果沒(méi)有申報(bào) 現(xiàn)在要跟當(dāng)期的一起申報(bào)
wjszmxy
08/14 22:04
如果和當(dāng)期的一起申報(bào)那還需要交所得稅嗎?如果正常情況下不夠起征點(diǎn),和當(dāng)期一起的話(huà)就夠起征點(diǎn)了
bamboo老師
08/14 22:05
扣除個(gè)人五險(xiǎn)一金 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除后 超過(guò)了5000就要繳納的哈
wjszmxy
08/15 01:47
大概回憶了一下,只計(jì)提沒(méi)發(fā)放的年度應(yīng)該是正常申報(bào)計(jì)提數(shù)了,沒(méi)有零申報(bào),那之后年度補(bǔ)發(fā)的時(shí)候就不用交補(bǔ)發(fā)那部分的所得稅了吧?
bamboo老師
08/15 06:51
匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有納稅調(diào)增?
wjszmxy
08/15 09:32
調(diào)增了,但補(bǔ)發(fā)了之后沒(méi)有調(diào)減回來(lái)
wjszmxy
08/15 09:52
老師,我上面問(wèn)的問(wèn)題都是個(gè)人所得稅,不是企業(yè)所得稅哦
bamboo老師
08/15 10:00
我知道 沒(méi)有發(fā)放的工資 匯算清繳也要納稅調(diào)增的?
那您明年匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)減嗎 因?yàn)閭€(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)工資要跟企業(yè)所得稅申報(bào)的工資數(shù)據(jù)大體相符
wjszmxy
08/15 13:40
如果要和目前的個(gè)稅相符,是要調(diào)減還是不用調(diào)減?目前情況是:1、以前只計(jì)提沒(méi)發(fā)放的年度正常申報(bào)個(gè)稅了(申報(bào)的就是計(jì)提的金額)。2、沒(méi)發(fā)放的年度匯算清繳調(diào)增了。3、之后年度補(bǔ)發(fā)了工資,但沒(méi)調(diào)減。
bamboo老師
08/15 13:41
請(qǐng)問(wèn)單位是虧損還是盈利?
wjszmxy
08/15 13:55
虧損沒(méi)發(fā)工資的年度和補(bǔ)發(fā)工資的年度都是虧損
wjszmxy
08/15 13:59
老師 現(xiàn)在不明白補(bǔ)發(fā)工資時(shí)應(yīng)不應(yīng)該交個(gè)稅,這和調(diào)增調(diào)減有什么關(guān)系
bamboo老師
08/15 14:04
如果您調(diào)減了 企業(yè)所得稅的工資薪金應(yīng)該跟個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)一致 那就個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)也要申報(bào)
如果您不調(diào)減??企業(yè)所得稅的工資薪金應(yīng)該跟個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)一致 那就個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)可以不要申報(bào)
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