問題已解決

技術(shù)服務(wù)公司,公司沒有分部門,都是技術(shù)人員,他們工資是計(jì)入管理費(fèi)還是主營業(yè)務(wù)成本?

m18025518| 提問時間:08/08 16:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,技術(shù)服務(wù)公司技術(shù)人員的工資,先計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到?主營業(yè)務(wù)成本
08/08 16:03
m18025518
08/08 16:08
老師計(jì)提工資的時候可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,不通過勞務(wù)成本這一科目
鄒老師
08/08 16:08
你好,是不應(yīng)當(dāng)這樣處理的
m18025518
08/08 16:36
那就是先計(jì)入勞務(wù)成本,當(dāng)月確認(rèn)收入之后在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,老師比如說我們公司固定每月發(fā)8萬工資,3月份接了個項(xiàng)目100萬,3月沒開票沒收款,那勞務(wù)成本8萬就不結(jié)轉(zhuǎn),然后5月開了票50萬也收款了,5月就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬了?
鄒老師
08/08 16:37
你好,是的,是這樣的
m18025518
08/08 16:37
那3月和4月的工資共計(jì)16萬就不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啦?
鄒老師
08/08 16:39
你好,等到有收入的月份,再結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~