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計提工資是四萬,實際發(fā)放是一萬,多計提怎么調整

bts1219| 提問時間:08/05 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應付職工薪酬工資 借管理費用工資負數紅沖。
08/05 13:48
bts1219
08/05 13:51
上月應付職工薪酬的期末余額在貸方,但是我這個月按照正常的就在借方了,這個怎么弄啊
bts1219
08/05 13:53
我這個分錄有問題嗎
郭老師
08/05 13:56
上面這個賬務處理是沒有問題的
郭老師
08/05 13:56
集體的工資是多少?實際發(fā)下去的是多少?個人負擔的社保公積金是多少?
bts1219
08/05 13:58
這是六月的,實際四萬多,但是不知道為什么發(fā)放作的是一萬多的,就導致六月期末在貸方,但是我這個月正常做,就變成借方了,這個怎么調整
郭老師
08/05 14:00
那你看下你第一個圖片里面是42000多,這個是什么。
bts1219
08/05 14:02
第一張是七月的賬,四萬二實發(fā)工資,第二張圖是六月的,計提四萬一多,實際就一萬多
郭老師
08/05 14:03
做完6月份之后余額是多少?
郭老師
08/05 14:03
去看一下應付職工薪酬明細賬。
bts1219
08/05 14:07
做完六月的帳,期末余額是貸方的2萬多
郭老師
08/05 14:10
也就從6月份就開始不對了呀,計提了4萬多,但是發(fā)放了1萬多,你應該3萬多才對。
bts1219
08/05 14:13
是的,六月差28850,貸方余額就是這個數了,所以我七月正常做就變成借方一萬五千多了,所以要怎么調整
郭老師
08/05 14:16
然后7月份計提的呢。
bts1219
08/05 14:20
七月計提的是47373.3,就在那兩張截圖里有數據
郭老師
08/05 14:21
你給我發(fā)的圖片里面哪有機提7月份的?
bts1219
08/05 14:27
這個就是啊
郭老師
08/05 14:28
同學,這個是支付的,怎么是計提?
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