問(wèn)題已解決

上個(gè)月已經(jīng)做了委托其他單位發(fā)工資的分錄[借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,收到的是對(duì)方開(kāi)來(lái)的收據(jù)],那么本月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的代發(fā)工資和代繳社保、公積金的收據(jù),并且扣除上月多收的兩百元分錄應(yīng)該怎么做呢?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:07/31 13:42
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,其實(shí)就是多記賬了200元是吧,沖個(gè)差額可以了
07/31 13:44
84785026
07/31 13:47
對(duì),主要是不知道這個(gè)分錄怎么做
王曉曉老師
07/31 13:48
借:應(yīng)付職工薪酬-200,貸:其他應(yīng)付款-200。借:管理費(fèi)用-200,貸:應(yīng)付職工薪酬-2 0
王曉曉老師
07/31 13:48
借:應(yīng)付職工薪酬-200,貸:其他應(yīng)付款-200。借:管理費(fèi)用-200,貸:應(yīng)付職工薪酬-2 00
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