問題已解決
我們買了原材料,入庫暫估,后續(xù)發(fā)現(xiàn),不能給我們發(fā)票,是無票供應(yīng)商,我想問,那之前暫估的入庫,怎么處理
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速問速答您好,這個的話,之前那些暫估,等于說,都沒票,也做成本了嗎還是
2024 07/22 16:55
84784956
2024 07/22 16:57
但是做應(yīng)付賬款的無票
小鎖老師
2024 07/22 16:58
那你這樣的話,可以做紅沖,借 應(yīng)付賬款? 貸 原材料? 如果結(jié)轉(zhuǎn)了貸方是以前年度損益調(diào)整
84784956
2024 07/22 16:58
就是應(yīng)付賬款—往來平了,但是應(yīng)付賬款—暫估還有余額
小鎖老師
2024 07/22 16:58
嗯對,這個就是借方應(yīng)付賬款—暫估
84784956
2024 07/22 17:07
時間是21年的 老師,除了以前年度調(diào)整還可以調(diào)什么科目 我們是一家制造業(yè)公司
小鎖老師
2024 07/22 17:08
跨年的話,這個是只能以前年度損益調(diào)整,這個的
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