問(wèn)題已解決

老師,是我給他們那兩個(gè)單位分別轉(zhuǎn)的款,然后他用一個(gè)單位開的發(fā)票,我按他的發(fā)票進(jìn)的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)又聯(lián)系那邊紅沖以后重新開了一張過(guò)來(lái),您看這種情況該怎么做分錄呢?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:07/18 11:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)初轉(zhuǎn)賬時(shí)的分錄:借:預(yù)付賬款 - 原收款單位貸:銀行存款 2.收到錯(cuò)誤發(fā)票入賬時(shí)(假設(shè)發(fā)票金額未支付):借:庫(kù)存商品/原材料等 (不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款 - 原收款單位 3.紅沖錯(cuò)誤發(fā)票的分錄:借:庫(kù)存商品/原材料等 (負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))貸:預(yù)付賬款 - 原收款單位 (負(fù)數(shù)) 4.收到重新開具的正確發(fā)票入賬:借:庫(kù)存商品/原材料等 (不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款 - 原收款單位
07/18 11:51
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