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請問一下老師,勞務(wù)派遣公司開出差額發(fā)票要怎么做賬呢?

85634595| 提問時間:07/15 15:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 發(fā)生可以差額抵扣的支出時: 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
07/15 15:31
85634595
07/16 10:39
老師請問一下,這樣做分錄的話收入的金額是不是不對呀
宋生老師
07/16 10:47
你好!只是稅務(wù)上征稅有區(qū)別。報表按會計上的來
85634595
07/16 11:22
請問一下,我報稅時利潤表和所得稅申報表的收入是填會計上的收入還是填真實收入呢
宋生老師
07/16 11:24
你好!是填會計上的了。你差額部分,當(dāng)成本
宋生老師
07/16 11:26
你好!差額征收是針對增值稅的,不針對所得稅
85634595
07/16 11:37
請問一下,年收入不超過5百萬不是看所得稅申報表和利潤表吧,這樣填的話年收入就超了
宋生老師
07/16 11:38
你好!是看這個的了。超過了做一般納稅人
85634595
07/16 11:40
那我的真實收入沒有超過500萬,但是按這種做賬方式的話就是超了500萬了
宋生老師
07/16 11:40
你好!所得稅是不看差額的了。 不過增值稅是看的。你看增值稅上的收入
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